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正文內(nèi)容

河北某公司財(cái)務(wù)管理制度內(nèi)容(編輯修改稿)

2025-05-09 03:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 空白收據(jù)和空白支票,不得遺失;(4)如遇下列情況,出納有權(quán)拒絕支付現(xiàn)金及進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算:a、沒有履行規(guī)定的審批手續(xù)的;b、購買物品沒有取得正式發(fā)票的或有效憑證的;c、發(fā)票上品名、數(shù)量、單價(jià)、金額等內(nèi)容填寫錯(cuò)誤或有涂改的。四、費(fèi)用報(bào)銷制度費(fèi)用報(bào)銷的逐級審核批準(zhǔn)程序:(1)費(fèi)用開支必須填寫報(bào)銷申請單,并后附后有書面憑證、正式發(fā)票。憑證必須完整記載開支內(nèi)容,經(jīng)辦人必須在憑證、發(fā)票上注明費(fèi)用開支的用途、日期、本人姓名。嚴(yán)禁“白條子”入帳。(2)送分管經(jīng)理/部門負(fù)責(zé)人審查。審查合格后,必須寫明已審查及審查日期、姓名。(3)送財(cái)務(wù)審核。主要審查是否合法、合理、正確、完整。(4)送總裁審批??偛脤彾ê蟊仨氃趹{證上簽署同意或不同意的意見,并簽署姓名、日期。 (5)交財(cái)務(wù)報(bào)銷。預(yù)支費(fèi)用:填寫預(yù)支/借款申請單,報(bào)請總裁審批。預(yù)支暫借款使用后必須在15個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向財(cái)務(wù)歸還、報(bào)銷或結(jié)欠。前款未清,原則上不得再次借款。零星購置費(fèi)用: (1)一次性行政辦公、后勤支出費(fèi)用在1000元以內(nèi),經(jīng)辦公室主任及財(cái)務(wù)簽證審核,總裁授權(quán)由分管副總經(jīng)理審批報(bào)銷。 (2)一次性上述支出超出1000元的,應(yīng)經(jīng)上述相關(guān)人員簽證審核,由總裁審批報(bào)銷。且財(cái)務(wù)應(yīng)在董事例會(huì)上通報(bào)。公務(wù)用餐的報(bào)銷規(guī)定: (1)接待用餐,票據(jù)必須注明事由、來賓單位、來賓人數(shù)。 A、副總經(jīng)理招待費(fèi)支出控制在1000元以內(nèi),超出的需事先向總裁請示。 B、總裁、董事長一次性招待費(fèi)支出控制在3000元以內(nèi),總裁、董事長本人簽字,由總裁審批報(bào)銷;超出的除本人簽字外,還應(yīng)由總裁、董事長相互簽認(rèn)報(bào)銷,由財(cái)務(wù)在董事例會(huì)上通報(bào)。 (2)公司工作人員因工作需要在外招待工作餐,需經(jīng)分管副總經(jīng)理同意,標(biāo)準(zhǔn)每人每餐30元,事后經(jīng)手人須注明事由、人數(shù)、來賓單位,由分管副總經(jīng)理審核簽證,總裁審批后報(bào)銷。 (3)平時(shí)各部門辦公室用的茶葉、水果等招待用品,由辦公室統(tǒng)一購買,先請示后購買,所支費(fèi)用經(jīng)相關(guān)人員審核簽證,報(bào)總裁審批后報(bào)銷。 (4)與公司工作無關(guān)的私人宴請接待,應(yīng)由本人自行解決。無論金額大小,均不得納入公司財(cái)務(wù)報(bào)銷。
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