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質量體系內部稽核管理辦法(編輯修改稿)

2025-05-05 04:21 本頁面
 

【文章內容簡介】 采取矯正措施,以改進質量系統(tǒng).2. 范圍: 公司內部與質量有關的部門均為受稽核對象.3. 權責: 管理代表: 年度稽計劃書之擬訂. 依年度稽核計劃書制訂稽核行程表. 委任稽核小組組長. 稽核成員之召集、訓練及考核. 稽核小組組長: 負責指派每次稽核之稽核員,以部門或條文區(qū)分每次至少一位. 負責稽核活動的實施、記錄、報告及對矯正措施的跟蹤檢查. 被稽核部門負責提出具體的改善對策及執(zhí)行. 稽核員﹕ 查檢表的制定 對公司進行內部稽核 將問題反映上級 追蹤不良改進事項4. 定義:無5. 作業(yè)內容:
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