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正文內(nèi)容

質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序簡介(編輯修改稿)

2024-07-26 07:12 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 實施情況;④不合格項及判斷依據(jù)和對糾正措施完成時限的要求;⑤前次審核后糾正措施的執(zhí)行情況及效果;⑥質(zhì)量體系符合性和運行有效性結(jié)論以及今后改進的建議等; 審核報告發(fā)放范圍:①公司管理層;②被審核的部門; 糾正措施的制訂及實施 被審核部門收到“糾正措施表”后,在一星期內(nèi)應(yīng)對不合格項提交糾正措施計劃,包括采取的長期預(yù)防措施,報質(zhì)量負責人批準后組織實施,涉及有關(guān)修改文件的按《質(zhì)量體系文件控制與維持程序》執(zhí)行。 被審核部門收到“糾正措施表”不作反應(yīng)時,質(zhì)量負責人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負責人報告。 如果不能就糾正措施要求或糾正性質(zhì)達成一致意見時,質(zhì)量負責人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負責人報告,由技術(shù)負責人來仲裁。 當審核中發(fā)現(xiàn)檢測報告的正確性和有效性有問題時,被審核部門應(yīng)立即采取糾正措施,并立即書面通知所有可能受到影響的客戶。 糾正措施的跟蹤 當已收到措施預(yù)定完成的日期或質(zhì)量負責人接到完成的通知時,質(zhì)量負責人應(yīng)通知內(nèi)審員驗證其完成情況。 負責驗證的內(nèi)審員應(yīng)檢查糾正措施已完成并表現(xiàn)有效后,在“糾正措施表”中的驗證欄中簽字。 如在商定的期限內(nèi)未能完成該糾正措施,質(zhì)量負責人應(yīng)委派內(nèi)審員進行跟蹤檢查,如無正當理由,或未能重新確定可接受的完成期限,質(zhì)量負責人應(yīng)加以追查并向技術(shù)負責人報告。 質(zhì)量體系內(nèi)部審核中的全部記錄由審核組長匯總后移交綜合管理辦公室存檔。5 相關(guān)文件《質(zhì)量體系文件控制
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