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正文內(nèi)容

信用社(銀行)審計檢查責任追究制度(編輯修改稿)

2025-05-29 03:46 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 受派出部門的監(jiān)督與指導。審計組組長要按照方案要求及時上傳審計工作底稿,就檢查過程中發(fā)現(xiàn)的嚴重違規(guī)違紀或面臨資金風險等行為,當日向 派出部門 報告,事后 1 日內(nèi)書面報告。 (九) 負責審計報告征求意見,并對被審計單位反饋的意見組織研究、核實之后,作出書面說明。 對 需要 修改和調(diào)整審計報告的,應當作必要的修改和調(diào)整。 (十) 負責召集審計反饋確認會議; 反 饋確認完畢后,負責要求被審計單位主要負責人在審計事實確認書及審計報告上明確意見并簽字確認。 6 (十一) 負責對審計組成員遵守職業(yè)道德和廉政紀律情況的監(jiān)督。 第 十一 條 審計部門負責人的 義務 (一) 負責審計項目立項,并 根據(jù)立項要求,督導審計組長組織開展審前調(diào)查和編制審計方案,負責審計方案和審計方案調(diào)整的審核。 (二) 檢查審計方案的執(zhí)行。審計組未按審計方案規(guī)定實施審計的, 審計部門負責人 要責成審計組按審計方案要求執(zhí)行。 (三) 負責對 照審計方案的要求,審核審計報告,對審計報告的內(nèi)容規(guī)范和質(zhì)量負責,包括審計定性、定量,提出處理處罰意見和文字表述等。 (四) 根據(jù) 審計部門主管 領導或 上級派出部門 對審計報告的審定意見,組織落實有關決定事項。 (五) 負責組織后續(xù)審計工作, 對 有 必要 向監(jiān) 保 部門 反饋 的違規(guī)違紀事項 應及時反饋 。 (六) 負責組織建立審計對象基本情況和審計情況的臺賬。 第 十二 條 審計部門主管領導 的 義務 7 (一) 各級單位 “ 一把手 ” 對審計工作負總責。負責組織分管領導全面落實審計 義務 ,負責協(xié)調(diào)分管領導提出的 審計工作 中遇到的問題。 (二) 分管領導的 義務 ,包括審計方案、審計報告、審計 整改通知書 及其他業(yè)務文書; 審計業(yè)務部門 落實審計責任 追究 制度。 第 四 章 審計責任追究 第 十三 條 本制度所稱的審計 責任 ,是指審計人員在實施審計調(diào)查的過程中, 違反 規(guī)定 程序 ;審計工作不認真負責,玩忽職守;違反保密制度規(guī)定; 徇私枉法,故意放縱、包庇被審計單位違法違規(guī)問題等 行為。 第 十四 條 審計責任追究的種類包括: (一) 紀律處分; (二) 經(jīng)濟處罰; ( 三 ) 批評教育 :包括責令限期改正、責令書面檢查、誡勉談話、通報批評; ( 四 ) 其他處理:包括調(diào)離崗位、解聘專業(yè)技術職務、解除勞動合同。以上處理方式可以并處。 8 第 十五 條 對審計工作的問責,堅持實事求是、處罰
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