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正文內(nèi)容

最新采購部管理制度細則采購部管理制度及流程(5篇)(編輯修改稿)

2025-07-31 13:25 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 匯總前應匯報公司相關領導,征得同意后方可匯總;2. 比價、議價結果匯總應按照附表六(比價/招標匯總表)的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由,按照一定順序逐一審核;3. 如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。采購部管理制度細則 采購部管理制度及流程篇四為加強采購工作的管理,提高采購工作的效率,制定本制度。所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。采購部應該根據(jù)公司的采購請求、庫存原材料的種類、數(shù)量,考慮物資材料供求形勢、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素,科學確定采購時間、采購批量、采購批次和報價,確保物資材料的及時供應,保證公司經(jīng)營能夠持續(xù)進行及采購的最佳經(jīng)濟效益。作為采購部開展工作的規(guī)范依據(jù)。作為公司領導考核采購部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。作為采購部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。廉潔奉公,不徇私舞弊,不違法亂紀,勤儉節(jié)約,講究職業(yè)道德。建立材料采購供應渠道,進行供應商的擇優(yōu)選擇。建立牢固、可靠的供應基地,并不斷進行新產(chǎn)品、新材料供應商的尋找、資料收集及開發(fā)工作,以保證材料供應的不間斷性。采購員在工作中要多跑、多對比、多總結,邊學習邊實踐不斷提高自己的采購業(yè)務水平。負責物料訂購及交期控制,積極追蹤未完成采購料件,及時處理各種異常情況,確保采購計劃能如期、如質、如量的完成。加強與使用材料部門的聯(lián)系,控制好各部門所需的各種材料確保生產(chǎn)及銷售能順利進行。在購進材料時發(fā)生質量、數(shù)量異常情況下,應立即采取緊急措施,并與有關部門進行協(xié)商處理。每年度對原有合格供方進行復審,淘汰不合格的供應商。及時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化及品質情況,以提升產(chǎn)品品質及降低采購成本。大宗材料采購必須要求供應商提供合格證明,嚴禁購進質量不合格材料,同時監(jiān)控材料使用狀況,控制不合理材料的采購與浪費的情況發(fā)生。負責與供應商以及其他部門的協(xié)調(diào)工作,協(xié)助檢驗部做好進貨以及檢驗事宜。1定期匯總所進的采購資料,協(xié)助財會進行成本核算。1積極參與緊急的、臨時的采購工作。1完成領導交辦的其他任務。詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。一致性原則采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經(jīng)審核后,差值不得超過請購量的5—10%。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。廉潔原則(1)自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。(3)嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。(4)加強學習,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。招標采購原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(nèi)(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調(diào)整采購價格。審計監(jiān)督原則采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違紀違法的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。(一)采購申請與審核請購經(jīng)辦人員應根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要,依存量管理基準、用料預算,參酌庫存情況開立《請購單》,《請購單》要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參考價格、用途等;若涉及技術指標的,須注明相關參數(shù)、指標要求。采購量以滿足每周使用為標準,個別情況除外,但一次不應超過每月采購量。需求日期相同,屬同一供應廠商供應的物資商品,請購部門應以請購單附清單,一單多品方式提出請購?!墩堎弳巍酚筛鞑块T領導審核經(jīng)總經(jīng)理簽字批準后遞交采購部門采購。各審核環(huán)節(jié)對采購申請?zhí)岢鲎h異者,應及時將意見反饋給采購申請部門。緊急請購時,由請購部門填寫《緊急請購單》并在“說明欄”注明原因,以急件遞送;采購部門收到《緊急請購單》后應優(yōu)先處理。遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資,可以電話或其他形式請示公司總經(jīng)理口頭審批,征得同意后提報采購部門,簽字確認手續(xù)在后期按采購流程補齊。無法按請購部門的需求日期到貨的物資,采購經(jīng)辦須及時反饋給請購部門。(二)請購遞交請購經(jīng)總經(jīng)理批準后,由請購部門委派一名專業(yè)人員陪同采購,以防采購失誤;請購部門的專業(yè)人員僅作采購物資檢驗,不得為采購經(jīng)辦人員指定供應商。若請購部門無法委派專業(yè)人員陪同采購,則應在遞交請購單時同負責采購人員詳細溝通采購物資的規(guī)格、參數(shù)及其它技術指標,務必保證采購物資的準確性。(三)請購撤銷請購的撤銷應立即由請購部門通知采購部門停止采購,同時于《請購單(采購)》聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的戳記及注明撤銷原因。采購部門辦妥撤銷后,將原請購單退回請購部門。原請購單未能撤銷時,采購部門應及時通知原請購部門。(四)采購作業(yè)處理期限采購部門應依采購地區(qū)及市場供需,分類制定商品采購作業(yè)處理期限,通知各有關部門以便參考,遇有變更時,應立即修正。單次采購金額預算在1萬元以下的零散采購項目,如無特殊物資,采購周期不超過5天。單次采購金額預算在1萬元以上20萬元以下的項目由采購部進行比價采購,采購周期不應超過15天。單次采購金額預算在20萬元以上100萬以下的項目采購部自行招標采購,采購周期不應超過40天。單次采購金額預算在100萬元以上的項目可委托招標公司代理招標,采購周期不應超過60天。(五)詢價
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