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正文內(nèi)容

公司內(nèi)部審計的管理辦法(編輯修改稿)

2025-04-05 13:34 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審計通知書,應(yīng)在指定時間將有關(guān)材料送審計機構(gòu)接受審計檢查?!  ! 徲嬋藛T到被審單位進行審計,后者提供必要的工作、生活條件。  第五章內(nèi)部審計和內(nèi)容  第十二條內(nèi)部審計的內(nèi)容包括: ??;  、資金來源,以及預(yù)處算、決算、竣工、開工審計;  ;  ,財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性;  、嚴密、有效性;  、契約的簽訂;  、下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)離任審計;  、合資、合作企業(yè)和項目投入投入資金、財產(chǎn)使用及其效果;  (會計)師事務(wù)所,對公司、有關(guān)部門的審計; ?。弧 ?、審計機關(guān)報送審計工作計劃、報告、統(tǒng)計報表等資料。  第六章內(nèi)部審計的主要職權(quán)  第十三條內(nèi)部審計行使下列職權(quán):  、部門、下屬企業(yè)有關(guān)審計工作會議; ??;  、預(yù)算、決算、合同協(xié)議、會計憑證、帳簿等文件資料;  、帳簿、報表、資產(chǎn);  ,有權(quán)要求有關(guān)單位和個人提供證明材料;  、提高效益的建議;  ;  、造成嚴重
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