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姚明織帶飾品公司iso9001-20xx質(zhì)量手冊(完整版)

2025-08-30 16:22上一頁面

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【正文】 組織各單位編寫相關(guān)程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書等。 ( 2) 負(fù)責(zé)公司全部的安全生產(chǎn)工作,并對公司內(nèi)部的紀(jì)律進(jìn)行查核。 ( 7) 參與與產(chǎn)品有關(guān)的評審和供方的評估與選擇。 ( 8) 負(fù)責(zé)倉庫的管理,產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲存、包裝和防護(hù)。 ( 6) 按職能分配表的要求做好相應(yīng)的配合工作。 ( 3) 負(fù)責(zé)市場調(diào)研及預(yù)測,產(chǎn)品開發(fā)及相關(guān)資料的保管與存放。 ( 3) 負(fù)責(zé)支持性設(shè)施的管理。 ( 2)、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的需求。 ( 3) 負(fù)責(zé)明確從事質(zhì)量活動的各職能部門人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 5. 4. 質(zhì)量管理體策劃 為了保證公司生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量,確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),公司對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系。 5. 4. 1. 相關(guān)職能部門保證實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo),確保年度總質(zhì)量 目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。 對滿足顧客要求的持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性作出承諾。 ( 1)、確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研和預(yù)測,或通過與顧客直接溝通接觸來實(shí)現(xiàn)確定顧客的需求和期望。 超過保存期限的質(zhì)量記錄按規(guī)定要求進(jìn)行處置。質(zhì)量記錄應(yīng)真實(shí),若錯(cuò)填由填寫人采取劃改,在劃改處簽名。 外來文件的管理:收到“外來文件”后在文件上蓋“外來文件章”,各部門負(fù)責(zé)外來文件適用性的識別,以確保其有效性,行政部負(fù)責(zé)外來文件的收集、登記、歸檔管理,并根據(jù) 各部門的需要進(jìn)行發(fā)放和回收。 H. 手冊的更改 質(zhì)量手冊不允許 進(jìn)行手寫更改 當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)手冊須進(jìn)行打印更改: ( 1)職能部門發(fā)生較大變化; ( 2)手冊所依據(jù)的法律法規(guī)有變化; ( 3)手冊所涉及的質(zhì)量活動要素有變化; ( 4)手冊中有錯(cuò)誤或含混不清時(shí) 更改進(jìn)需經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn),更改版本號,并做記錄; 定期更改:每年年初由品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行定期更改。 C. 為了使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行,公司制定相關(guān)要素的程序文件、各種規(guī)定、相 關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書等其他文件,以確保有效運(yùn)作和對過程的控制。 D. 程序文件,除標(biāo)準(zhǔn)要求的《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《內(nèi)部審核程序》、《不 合格品控制程序》、糾正措施控制和預(yù)防措施的《改進(jìn)控制程序》程序文件外還包括公司管理和運(yùn)作所需的程序文件。每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了適合公司質(zhì)量管理的規(guī)定,并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過程。 3. 2. 特殊合同:指公司常規(guī)合同以外的合同均為特殊合同,包括新產(chǎn)品或附加技術(shù)要求的產(chǎn)品所簽訂的合同和出口外銷合同。通過持續(xù)不斷改進(jìn)公司所生產(chǎn)產(chǎn)品及服務(wù)的方法和過程,預(yù)防產(chǎn)品生產(chǎn)過程及服務(wù)的不合格,保證提供客戶滿意的產(chǎn)品。 1.目的和范圍 1. 1 目的 本質(zhì)量手冊依據(jù) ISO 9001: 20xx 標(biāo)準(zhǔn),規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求。 人力資源: 員工培訓(xùn)計(jì)劃完成率達(dá) 100℅ 采 購:不合格材料每月小于 1 次。現(xiàn)有高速織帶機(jī) 2500臺,高溫染色機(jī) 78臺 ,常溫染色機(jī) 18臺,整經(jīng)機(jī) 30臺,織帶印刷機(jī)械 200余套,其它機(jī)器上千臺。 在企業(yè)內(nèi)確保提高對顧客要求意識的形成。 本質(zhì)量手冊由文件編寫小組起草,管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施 。全體員工須以本手冊和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)各項(xiàng)質(zhì)量管理活動,并采取必要的改進(jìn)措施,確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 計(jì)劃和組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作。專業(yè)生產(chǎn)各種滌綸絲帶、印刷絲帶、織邊印嘜絲帶、雪紗帶、絲絨帶、雙耳帶和各種織帶飾品、裝飾包裝結(jié)等。 織 帶:織帶損耗率小于 %。 ( 1)、證實(shí)公司有能力穩(wěn)定地提供符合客戶要求和法律 法規(guī)要求的產(chǎn)品。 ( 4)、公司嚴(yán)格按照 ISO9001: 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系,由于本公司的產(chǎn)品都是根據(jù)顧客指定,并按相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)來生產(chǎn),沒有對任何條款進(jìn)行刪減,保證所建立的質(zhì)量管理體系符合 ISO9001: 20xx《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要 求。 3. 2. 品管部:品質(zhì)管理部。 為使過程在受控狀態(tài)下運(yùn)行得以達(dá)到預(yù)期目標(biāo),公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法,明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展 的活動的動作和監(jiān)視。 E. 其他質(zhì)量文件如技術(shù)性文件、管理活動文件、計(jì)劃、報(bào)告與質(zhì)量活動有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等,構(gòu)成質(zhì)量手冊、質(zhì)量計(jì)劃、程序文件的組成部分,已被其引用。 D. 公司規(guī)定了質(zhì)量管理體系中過程的順序,并對相互作用進(jìn)行描述。 4. 2. 文件控制 公司按照質(zhì)量管理體系要求對體系文件進(jìn)行控制,并建立《文件控制程序》和《記錄控制程序》明確規(guī)定: 本公司的受控文件的范圍包括:質(zhì)量手冊、程序文件、各種工作文件、質(zhì)量計(jì)劃 、外來文件(包括客戶要求)、質(zhì)量記錄。 文件的作廢:作廢文件按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識、銷毀,需要保留的文件在封面上加蓋“留用”、“作廢”兩個(gè)印章。 各部門應(yīng)及時(shí)收集質(zhì)量記錄,必要時(shí)按月、季、年或合適時(shí)間間隔裝訂成冊。 5. 管理承諾 總經(jīng)理應(yīng) 允諾建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系,并通過以下職責(zé)的履行及相關(guān)活動的開展為其承諾提供證據(jù)。顧客的需求和期望包括明確的和潛在的,當(dāng)前的和將來的。 為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ),便于質(zhì)量目標(biāo)依次逐層分解。 5. 4. 1. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性,及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面,并反映出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。當(dāng)有新產(chǎn)品或新合同的出現(xiàn)或資源變動而引起現(xiàn)在的 質(zhì)量管理體系不能滿足其需求時(shí),則由管理者代表主持進(jìn)行質(zhì)量策劃,品管部負(fù)責(zé)組織制定,完成后由管理者代表審批,將策劃的結(jié)果形成文件,對公司進(jìn)行質(zhì)量策劃時(shí),按照以下幾個(gè)方面: ( 1)、對質(zhì)量體系進(jìn)行策劃時(shí),要滿足質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體系的要求。 ( 4) 為質(zhì)量管理體系有效提供充分的資源。 ( 3)、通過各種手段,提升全體員工的質(zhì)量意識。 ( 4) 負(fù)責(zé)管理例會等會議的記錄;負(fù)責(zé)宣傳各項(xiàng)政策、決定;負(fù)責(zé)收集職工的意見、建議,向總經(jīng)理報(bào)告。 ( 4) 負(fù)責(zé)客戶開發(fā)、維持及領(lǐng)導(dǎo)部屬鞏固與客戶的關(guān)系與感情。 5. 5. 生產(chǎn)中心 ( 1) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保管。 ( 9) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)及各項(xiàng)記錄數(shù)據(jù)的保管與存放。 ( 8) 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存和保管。 ( 3) 負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化宣傳和各種活動的組織工作。 ( 3)整理整頓相關(guān)的文件并呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理評審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)至相關(guān)部門。 5. 資金資源:公司配備了專用資金來滿足質(zhì)量管理體系實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)及滿足顧客要求。 ( 4)、由行政部按規(guī)定保存相關(guān)的教育、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄。 6. 3. 2. 品管部應(yīng)編制《 監(jiān)視和測量裝置管理 程序》的規(guī)定對監(jiān)視和測量器具進(jìn)行有效的管理的控制。 ( 3) 配置環(huán)保設(shè)施等。 6. 4. 2. 公司造就和諧的工作氣氛,提倡團(tuán)隊(duì)精神,為員工提供良好的工作環(huán)境,以 更好發(fā)揮員工的潛能。 ( 6)、應(yīng)采用的相關(guān)的程序、方法和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書。 ( 3)顧客雖未做規(guī)定,但規(guī)定了用途或已知的法律法規(guī)要求。特殊合同由業(yè)務(wù)部組織生產(chǎn)技術(shù)部、生產(chǎn)技 術(shù)部、品管部以會議形式進(jìn)行評審,作出評審結(jié)論報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ( 4)、顧客的反饋和投訴,按《 客戶服務(wù)管理 程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。輸入應(yīng)包括: a) 功能和性能要求; b) 適用的法律法規(guī)要求; c) 適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息; d) 設(shè)計(jì)開發(fā)所必需的其他要求。 7. 采購 7. 4. 采購控制 公司制定并執(zhí)行《采購控制程序》,以確保采購的產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的要求,公司根據(jù)所采購的物品的類別的影響程序,對其采購時(shí)進(jìn)行不同的控制,如:在設(shè)備采購時(shí),采購部要考慮供應(yīng)商的信譽(yù)、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格等,在特殊情況下還可由生產(chǎn)技術(shù)部門協(xié)同采購,必要時(shí)還可采用招標(biāo)的形式。 ( 3)供方的人員資格的要求。 7. 5. 1. 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際確定并策劃直接影響過程質(zhì)量的關(guān)鍵過程、特殊過程,并確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。本公司特殊過程指:練膠過程。 —— 質(zhì)量記錄按要求進(jìn)行控制和管理 ( 1)當(dāng)開發(fā)新產(chǎn)品、采取新工藝、新設(shè)備或崗位調(diào)換時(shí),生產(chǎn)技術(shù)部組織有關(guān)人員對過程確認(rèn),確認(rèn)應(yīng)分析過程的能力,確認(rèn)結(jié)果應(yīng)記錄。 7. 5. 標(biāo)識和可追溯性 7. 5. 2. 公司應(yīng)制定《標(biāo)識和可追溯性控制程序》,防止不同類型和狀態(tài)產(chǎn)品混淆和非預(yù)期使用。 7. 5. 3. 儲存、維護(hù)和使用過程中發(fā)現(xiàn)顧客提供的產(chǎn)品有異?,F(xiàn)象,未經(jīng)顧客同意,不得直接進(jìn)行處理,應(yīng)統(tǒng)一收集暫存,做相應(yīng)標(biāo)識,同顧客商定解決辦法后,方可做進(jìn)一步處理記錄。 ( 4)、對庫存產(chǎn)品按“先進(jìn)先出”的原則,防止產(chǎn)品由于長期貯存而降低產(chǎn)品質(zhì)量的特性。 ( 3)、各使用部門應(yīng)保證相關(guān)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在鑒定有效期。 ( 3)、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的改進(jìn)。 ( 2)、記錄應(yīng)予以保存。 ( 3)、被審核部門應(yīng)指定一名聯(lián)絡(luò)人員陪同審核小組開展審核活動。 ( 2)、審核員對責(zé)任部門糾正措施實(shí)施情況的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證,驗(yàn)證無效則退回責(zé)任部門予以重新制定糾正措施,經(jīng)認(rèn)可審批后實(shí)施,直至有效為止。 ( 3)、通過管理評審,對質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性進(jìn)行監(jiān)視。 ( 11)、對過程的監(jiān)視與測量的結(jié)果可提交管理評審作為輸入予以評價(jià),也可構(gòu)成改進(jìn)活動的輸入。 8. 3. 2. 當(dāng)對不合格品進(jìn)行返工或返修后,必須按原規(guī)定的檢驗(yàn)程序重新進(jìn)行檢驗(yàn)。 8. 3. 2. 當(dāng)產(chǎn)品不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求,但不影響顧客使用時(shí),可以辦理讓步特采,如果合同中有要求時(shí),讓步特采需經(jīng)顧客確認(rèn)同意,或者在讓步的產(chǎn)品交付時(shí),將讓步的情況在產(chǎn)品本身或隨行的資料、單據(jù)中注明,向顧客、最終使用者或其他相關(guān)方明示。 8. 2. 產(chǎn)品的監(jiān)視與測量 8. 2. 品管部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書,明確檢驗(yàn)點(diǎn)、檢驗(yàn)頻率、抽樣方案、驗(yàn)收水準(zhǔn) 、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、判別依據(jù)、使用的測量和監(jiān)控裝置等內(nèi)容,作為產(chǎn)品質(zhì)量和監(jiān)控的依據(jù)。 ( 5)、按《數(shù)據(jù)分析控制程序》使用控制圖的方式,對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)視與測量,對圖形、數(shù)據(jù)頒趨勢進(jìn)行分析,明確過程質(zhì)量和過程實(shí)際的能力之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正措施和預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。 8. 2. 2. 每次內(nèi)部審核報(bào)告由管理者代表提交管理評審輸入。 8. 2. 2. 現(xiàn)場審核 ( 1)、審核員應(yīng)態(tài)度誠懇,公平公正,審核員通過詢問和查找證據(jù)等方式,以檢查被審核部門按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī),質(zhì)量管理體系文件要求實(shí)施質(zhì)量活動的情況。 8. 2. 2. 審核策劃與頻次 ( 1)、管理者代表于每年年初編制內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃,內(nèi)容包括各相關(guān)的審核部門及審核日期等。 8. 監(jiān)視和測量 8. 2. 顧客滿意度 公司制定執(zhí)行《顧客滿意度控制程序》,針對顧客就產(chǎn)品是否已滿足顧客要求的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)控。 ( 4)、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備在使用、搬運(yùn)、儲存和維護(hù)期間,應(yīng)采取相應(yīng)的措施,保持設(shè)備的精度和穩(wěn)定性,以防止受到損壞和性能下降。 7. 5. 交付 ( 1)、產(chǎn)品在最終檢驗(yàn)和監(jiān)視后,按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》做好產(chǎn)品交付給顧客前的質(zhì)量保護(hù)措施和按時(shí)交付。 7. 5. 產(chǎn)品防護(hù) 7. 5. 公司制訂《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》,以確保產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝和交付過程對產(chǎn)品的保護(hù)。 7. 5. 2. 各生產(chǎn)車間的產(chǎn)品標(biāo)識和狀態(tài)標(biāo)識用“待檢卡”進(jìn)行標(biāo)識,標(biāo)明其產(chǎn)品名稱、訂單號、型號、規(guī)格、數(shù)量、日期。 7. 5. 1. 原材料及過程產(chǎn)品應(yīng)做出適當(dāng)標(biāo)識。 ( 1)生產(chǎn)技術(shù)部對影響質(zhì)量的過程進(jìn)行識別,尤其當(dāng)開發(fā)新產(chǎn)品,采用新工藝新設(shè)備或崗位操作人員調(diào)換時(shí),生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)對相關(guān)的過程進(jìn)行重新識別確認(rèn)。 7. 5. 1. 技術(shù)文件的控制 ( 1)、生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品特定的生產(chǎn)過程提供了所需的圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等文件,并負(fù)責(zé)進(jìn)行指導(dǎo),監(jiān)督正確執(zhí)行。 ( 5)其他方面如驗(yàn)證的安排及放行的方法的要求。公司根據(jù)所采購的產(chǎn)品的影響質(zhì)量管理體系的 程序以及供方按公司要求提供產(chǎn)品的能力,對主要產(chǎn)品的分供方進(jìn)行評估、選擇;對合格的供方要進(jìn)行監(jiān)控,并進(jìn)行定期評定。輸出應(yīng): a) 滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求; b) 提供采購、工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)必需的信息; c) 包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則; d) 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 ( 6)、業(yè)務(wù)部應(yīng)不定期去函與顧客溝通,了解產(chǎn)品和服務(wù)情況、顧客要求。 7. 2. 2. 經(jīng)過與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審確保: ( 1)產(chǎn)品要求得到確認(rèn)。 7. 2. 1. 當(dāng)顧客對產(chǎn)品質(zhì)量未做明確要求時(shí),本企業(yè)將依據(jù)相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的法律法規(guī)要求組織生產(chǎn),確保產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 7.
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