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千年居家具廠管理制度-wenkub

2023-02-11 00:25:51 本頁面
 

【正文】 產(chǎn)經(jīng)營需要,需租入固定資產(chǎn)的,應(yīng)報財務(wù)部組織審查、 總經(jīng)理 批準(zhǔn),并辦理相應(yīng)手續(xù)。 10 公司 部門 之間調(diào)撥固 定資產(chǎn),由調(diào)入部門經(jīng)辦,調(diào)出部門負(fù)責(zé)填制“固定資產(chǎn)無償調(diào)撥單” 報財務(wù)部審批,持手續(xù)辦理資產(chǎn)實物交接并 視實際需要進(jìn)行賬務(wù)處理。工程、資產(chǎn)的管理、核算人員要做好交付資產(chǎn)的清查、盤點,編制“基建項目交付使用財產(chǎn)分類明細(xì)表”,由公司財務(wù)部審批。 是指經(jīng)批準(zhǔn)以融 資租賃方式租入,并經(jīng)安裝、調(diào)試驗收交付使用、在租賃期內(nèi)使用的各類機(jī)器設(shè)備。 4. 未使用固定資產(chǎn) 是指尚未使用的新增固定資產(chǎn)、調(diào)入尚未安裝的固定資產(chǎn)、進(jìn)行改建、擴(kuò)建的固定資產(chǎn),以及報經(jīng)公司批準(zhǔn)封存暫時(連續(xù)半年以上)停止使用的各類固定資產(chǎn)。 二、固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)與分類 第四條 固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn) 固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等,不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品、單位價值在 2021 元以上,并且使用期限超過兩年的,也應(yīng)當(dāng)作為固定資產(chǎn)。 4. 搞好固定資產(chǎn)的總分類核算和明細(xì)分類核算。 6. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)報表。 2. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)目錄。親屬留宿須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意并登記,留宿期間發(fā)生異常事件,相關(guān)責(zé)任不能明確時,由被探視員工負(fù)責(zé)。員工自己財物自己保管,任何人未經(jīng)主人同意不得擅自動用他人物品。 注意節(jié)約用水、用電,做到水龍頭有開有關(guān),人離房間要關(guān)燈。 不準(zhǔn)隨地吐痰、亂丟東西,室內(nèi)設(shè)施不準(zhǔn)隨便移動拆卸。 在食堂用餐人員一律服從食堂管理和監(jiān)督,愛護(hù)公物,不得隨意搬挪、拆卸、破壞公用設(shè)施,不得在墻壁上亂寫亂畫。就餐人員進(jìn)入食堂后,必須排隊打飯 ,不許插隊,不得擁擠。 二、電話管理規(guī)定 辦公室電話為辦公配備、使用,不得打私人電話。 6 公共分擔(dān)區(qū)由廠長或行政辦公室安排定期值日或組織職 工集體清理整頓。 第二篇 行政管理篇 一、衛(wèi)生管理制度 所有工作 、 辦公場合均要求地面、墻壁、窗臺、桌面清潔無灰塵,無雜物,玻璃明亮。離職前必須交回一切公司所屬物品,付清有關(guān)費用。 五、調(diào)動 因工作需要在本廠內(nèi)部調(diào)整工作崗位,經(jīng)征求本人意愿后由廠長作出調(diào)動決定。試用期不滿一個月者, 按實際工作天數(shù)發(fā) 給工資。 第二章 人員招聘錄用辦法 一、員工錄用原則 本公司擇優(yōu)聘用、量才適用、獎懲分明、優(yōu)勝劣汰。因工作需要要求員工加班時,員工不得推諉,無故不參加加班者,視曠工處理。 喪假:員工的直系親屬去世,員工可享受三天喪假,由廠長批準(zhǔn); 年假:工作滿一年的員工,可享受五天 有薪假 (全年事假超過 20 天,病假超過 30 天者,不再享受),休假時間由工廠統(tǒng)籌安排一次休完。 產(chǎn)假:女 23 周歲或以上生育第一胎的,產(chǎn)假 90 天,其中產(chǎn)前休假 15 天;產(chǎn)假期間,基礎(chǔ)工資照發(fā),不影響原有福利待遇。事假需提前 一 天申請,經(jīng) 主管 同意后 方可休假 ;班組長以上管理人員請假及時間安排由 廠長 審批。 車間人員 提前 5 分鐘 進(jìn)入工作崗位,外出人員(測量、安裝、維修) 8: 00 之前必須出 發(fā) ,借用 開發(fā)公司 車輛的根據(jù)實際情況確定 。 1 千年居 家具廠管理制度 第一篇 人事管理篇 第一章 考勤管理規(guī)定 一、勞動時間 正常工作時間為上午 一線工人 7: 00~ 11: 30,下午 1: 30~6: 00,行政人員為 8: 15— 11: 30,下午 1: 00— 5: 30。 二、員工 考勤 制度 所有員工每日上下班 由廠直接負(fù)責(zé) 人考勤 。全年事假超過 20 天者, 除 扣發(fā) 當(dāng)日 工資外,不享受基本工資按年度晉級待遇。 四、有薪假期 法定假期:按國家規(guī)定,員工每年享有“元旦” 、“清明”、 “五一”、“端午”、“中秋”各一天, “十一”、“春節(jié)” 各 三天,共計十 一天有薪假期。 五、其它規(guī)定 3 所有休假都必須按程序辦理請假手續(xù),事先未辦理請假手續(xù)而缺勤或請假未經(jīng)批準(zhǔn)而私自休假者,視為曠工處理。 所有休假,如遇節(jié)假日、休息日,都應(yīng)包含在休假時間內(nèi)計算。 工廠如因工作需要,必須增加人員時,應(yīng)由廠長 向股東會 提出申請,經(jīng) 股東會 批準(zhǔn)后,再辦理招聘、錄用手 續(xù)。試用人員報到時,應(yīng)向公司繳驗下列證明: 外地 員 工,需交當(dāng)?shù)嘏沙鏊C明; 身份證、學(xué)歷證明原件 、復(fù)印 件 ; 最近三個月內(nèi)半身脫帽照片兩張。 被調(diào)整員工接到調(diào)職通知后,兩天內(nèi)辦妥移交手續(xù),到新部門報到,員工不得借故推諉。 員工因受懲罰而辭退、除名、不發(fā)補(bǔ)償金。 禁止隨地吐痰,洗手間、衛(wèi)生間等衛(wèi)生設(shè)施必須保持清潔,若發(fā)現(xiàn)有肆意破壞生活及工作場所衛(wèi)生者,工廠管理人員有權(quán)對其進(jìn)行處罰。 辦公時間不得在辦公、生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)食。 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話,違者除補(bǔ)交長途電話費外,并給予罰款處理,確有急事者,應(yīng)先請示領(lǐng)導(dǎo)同意,并按郵電部門規(guī)定交長途電話費。就餐人員必須按自己飯量盛飯打湯,不許故意造成浪費。 就餐后,應(yīng)將餐具放到指定地點。一切日常用具要干凈整齊有序,保持室內(nèi)整潔美觀,不準(zhǔn)往窗外丟雜物。禁止使用電爐、電飯鍋,不準(zhǔn)私自接電線,預(yù)防火災(zāi)事故,保證人身 財產(chǎn) 安全 不受損失。室內(nèi)不準(zhǔn)張貼帶色情的畫片、圖像、放黃色錄像帶。 8 第三篇 財務(wù)管理篇 第一章 固定資產(chǎn)管理制度 一 、總則 第一條 固 定資產(chǎn)是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動的物資基礎(chǔ)。 3. 統(tǒng)一固定資產(chǎn)折舊目錄。 第三條 固定資產(chǎn)管理與核算的任務(wù) 1. 根據(jù)國家固定資產(chǎn)的管理標(biāo)準(zhǔn),正確劃分固定資產(chǎn)的分類與范圍,明確固定資產(chǎn)管理人員的職責(zé)與權(quán)限。 5. 按照規(guī)定,正確計提折舊,統(tǒng)籌使用。 第五條 固定資產(chǎn)分類 固定資產(chǎn)按其經(jīng)濟(jì)用途和使用情況分為七類: 1. 生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn) 9 是 指直接服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營活動的各類固定資產(chǎn)。由于季節(jié)性生產(chǎn)、大修理等原因而停止使用的機(jī)器設(shè)備,也應(yīng)作為在用固定資產(chǎn)。 三、固定資產(chǎn)的管理體系 第六條 公司的固定資產(chǎn)管理體系 財務(wù)部是公司固定資產(chǎn)的主管部門,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的實物管理和核算管理。 2. 屬專項工程項目,(包括按規(guī)定從成本、費用中核銷的項目)在項目完工核銷工程的同時 ,組織清查、盤點交接資產(chǎn),編制“專項工程交付使用財產(chǎn)分類明細(xì)表”,報公司財務(wù)部審批接收。 六、固定資產(chǎn)的出租、出借、轉(zhuǎn)讓、捐贈 第九條 固定資產(chǎn)出借、出 租,須報財務(wù)部審核,并辦理相應(yīng)手續(xù)。 七、固定資產(chǎn)的清查 第十三條 固定資產(chǎn)的清查 1. 公司統(tǒng)一安排的固定資產(chǎn)清查,各部門 應(yīng) 根據(jù)清查要求編制有關(guān)的清查表及盤盈、盤虧、報廢等申報表及 時 報公司財務(wù)部。 1. 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧等情況,須分別填制“固定資產(chǎn)盤盈申報明細(xì)匯總表”和“固定資產(chǎn)盤盈申報單”、“固定資產(chǎn)盤虧申報明細(xì)匯總表”和“固定資產(chǎn)盤虧申報單” 同時報財務(wù)部。 第十六條 固定資 產(chǎn)的報廢,應(yīng)本著嚴(yán)肅、慎重、認(rèn)真負(fù)責(zé)的原則,按國家及公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。補(bǔ)辦報廢手續(xù)時,須寫出詳細(xì)情況并附報生產(chǎn)部門拆除時的鑒定意見。 第二十一條 固定資產(chǎn)清理程序 1. 各部門要將應(yīng)清理的固定資產(chǎn),按資產(chǎn)項目建立固定資產(chǎn)清理明細(xì)賬,同時將卡片抽出單獨保管。 4. 各部門每半年將清理情況報公司財務(wù)部。對計劃外項目財務(wù)部一律不予結(jié)算、核銷、轉(zhuǎn)資,并追究有關(guān)部門和有關(guān)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第二十六條 下列固定資產(chǎn)不預(yù)提修理費用 1. 未使用的機(jī)器設(shè)備; 2. 閑置不需用的機(jī)器設(shè)備; 3. 待報廢、待處理的資產(chǎn); 4. 單列賬的土地 第二十七條 各部門機(jī)動車輛在接近國家規(guī)定的強(qiáng)制報廢年限時,嚴(yán)禁安排大修理。 下列固定資產(chǎn)不得提取折舊: 1. 未使用的固定資產(chǎn) 2. 閑置的固定資產(chǎn); 3. 在未正式交付生產(chǎn)使用以前,進(jìn)行試車的固定資產(chǎn); 4. 通過局部輪番大修實現(xiàn)整體更新的 固定資產(chǎn)、道路、廣場、地坪等。 7. 視同已提足折舊的固定資產(chǎn),今后不再計提折舊。 12 固定資產(chǎn)折舊,各部門 /子公司應(yīng)按月進(jìn)行計提,各部門 /子公司計提折舊的時間統(tǒng)一規(guī)定在每月 1日。 2. 該項資產(chǎn)在報廢申報時則處在使用中 (不含不提折舊及已提足折舊的),則對停提的月份進(jìn)行補(bǔ)提折舊后,轉(zhuǎn)回資產(chǎn)庫。 2. 組織核定流動資產(chǎn)定額,負(fù)責(zé)編制上報和下達(dá)流動資產(chǎn)計劃。 6. 督促檢查各種應(yīng)收款的清理情況,并定期匯總清理結(jié)果向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。 第七條 計劃的編制。各部門根據(jù)公司下達(dá)的年度流動資產(chǎn)計劃,編制本部門的年度、月度流動資產(chǎn)的具體實施計劃,并組織實施。公司內(nèi)部各部門之間的物資調(diào)配、物料互供、勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動,必須全部通過公司財務(wù) 部進(jìn)行結(jié)算。財務(wù)部視收入情況平衡資金,分別輕重緩急,予以對外付款。清欠工作由市場營銷部門牽頭,財務(wù)部配合。 第十七條 要嚴(yán)格控制預(yù)付款項的發(fā)生,如果確需在大型設(shè)備等購置中需預(yù)付款項時,應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理,不得變相搞預(yù)付款。 3. 要嚴(yán)格執(zhí)行公司下達(dá)的 物資采購范圍,不得超權(quán)采購。 7. 對外委托加工材料、備件,必須做到事前有計劃、工料有核算、收回有驗收,保證手續(xù)齊全。 1. 根據(jù)公司的會計核算體制,凡“外銷部分”的產(chǎn)品,其賬簿管理由財務(wù)部負(fù)責(zé),互供及生產(chǎn)自用的產(chǎn)成品由 集團(tuán)內(nèi) 各財務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理,所有產(chǎn)成品、自制半成品、在產(chǎn)品的實物由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)管理,財務(wù)部門對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查、監(jiān)督、控制。 第二十三條 對清查中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧、報廢的財產(chǎn)物資,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,提出處理意見,按照規(guī)定報經(jīng)有關(guān)部門審批。 第三章 貨幣資金管理制度 一、總則 第一條 為加強(qiáng)貨幣資金管理,提高資金的使用效率,更好地為生產(chǎn)經(jīng)營和建設(shè)提供必要的資金保障,特制定本制度。 第五條 各部門負(fù)責(zé)人有義務(wù)每月向公司財務(wù)人員提交本月的資金計劃,財務(wù)人員有權(quán)對及時提供資金需求計劃的部門優(yōu)先安排資金。 第九條 現(xiàn)金支付范圍 1. 支付給職工個人的工資、獎金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助費、差旅費等款項。 5. 需支用超過 結(jié)算起點的現(xiàn)金部分,應(yīng)用轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算,如去邊遠(yuǎn)地區(qū)結(jié)算不方便或采購地點又不定的地方采購,必須使用大額現(xiàn)金時,各部門應(yīng)向公司財務(wù)部提出申請,經(jīng)公司財務(wù)部征得開戶銀行同意后方可支付。 第十三條 嚴(yán)禁以白條、票據(jù)、債券等頂替庫存現(xiàn)金。 第十六條公司保險柜不得為私人保管現(xiàn)金,也不得為其他部門存放現(xiàn)金。 第二十條 月終各部門必須與財務(wù)部 核對賬務(wù) ,財務(wù)部 必須及時與銀行 核對賬務(wù)、處理未達(dá)款項,不能處理的未達(dá)款項應(yīng)列出清單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 第四章 財務(wù)部管理制度 一 、總則 第一條 為了加強(qiáng)貨幣資金管理,促進(jìn)內(nèi)部資金的統(tǒng)一平衡和運用,理順內(nèi)部結(jié)算關(guān)系,合理控制資金流向,減少資金沉淀,降低籌資成本,提高資金使用效果,結(jié)合本公司實際情況,特制定本制度。財務(wù)部根據(jù)資金來源情 況經(jīng)平衡后支付,同時減少公司賬戶存款。 第八條 辦理公司內(nèi)部借款業(yè)務(wù)。 三、結(jié)算紀(jì)律 第十二條 凡公司內(nèi)部各部門之間發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),一律通過財務(wù)部結(jié)算。 第十六條 公司加強(qiáng)財務(wù)部存款,貸款的管理,掌握資金動態(tài),不得透支,不得超過貸款定額,不得簽發(fā)空頭支票。 第四條 尚未登記的賬目,應(yīng)登記完畢,并在最后一筆余額上加蓋本人名章。一般會計人員交接,由會計主管人員監(jiān)交或委托會計師監(jiān)交;會計主管人員交接,由部門領(lǐng)導(dǎo)人監(jiān)交。 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符。 對于移交的未了會計事宜,由接替人繼續(xù)辦理。清冊一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。 22 第六章 會計檔案管理制度 一、總則 第一條 為了提高會計檔案的質(zhì)量,從而達(dá)到檔案管理的標(biāo) 準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、根據(jù)國家財政部、國家檔案局《會計檔案管理制度》,結(jié)合本公司檔案管理實際情況,特制定本制度。 3. 會計報表:包括月份、 季 度、年度會計報表(年度決算批復(fù)文書檔案、會議檔案 各存一份) 4. 工資表 5. 其它:包括會計檔案的移交清冊、保管清冊、成本計算表,固定資產(chǎn)卡、備查簿等。 四、會計檔案的整理組卷 第六條 會計憑證的整理組卷 1. 記賬憑證按編號順序排列,原始憑證,按記賬憑證大小折疊整齊,按月組成。一本為一卷,每本 100— 150頁左右。 會計報表的卷皮、卷內(nèi)目錄、備考表格與文書檔案,填寫要一致。 第十一條 填寫案卷封面、卷脊、備考表項目時,要選用質(zhì)量好的墨汁或碳素墨水 ,用 毛筆或鋼筆書寫,嚴(yán)禁用圓珠筆、鉛筆書寫,為了醒目可加蓋規(guī)格統(tǒng)一的橡皮章。 第十五條 檔案部門對接收的會計檔案,原則上應(yīng)保持原卷(盒)的封裝,個別需要折卷重新整理時,應(yīng)征求財會部門的意見,并與財會人員共同 拆卷整理。 4. 工資表:按年度結(jié)合組織機(jī)構(gòu)的順序排列。賬簿、報表、工資表和其他 類 案卷較少的檔案均采用分階段跨年度編流水號的制度。 標(biāo)題:填寫案卷的類別名稱。 七、會計檔案的保管期限 第十九條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類,其中定期保管期限分為
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