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外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程(已修改)

2024-10-08 23:05 本頁面
 

【正文】 第一篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程外貿(mào)出口退稅軟件操作流程2015年4月目 錄一、退稅軟件下載并安裝.................................3二、安裝完成后登陸軟件.................................3三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)..................................3四、登錄并參數(shù)設(shè)置.......................................4五、軟件數(shù)據(jù)錄入.........................................4一、退稅軟件下載并安裝 新企業(yè)需要下載軟件,安裝,下載網(wǎng)址為:://二、安裝完成后登陸軟件 用戶名:sa, 密碼沒有,點(diǎn)擊 登錄三、確定所屬期和關(guān)聯(lián)號(hào)原則是年+月+批次號(hào),比如:1501010001;或者:2015010101四、登錄并參數(shù)設(shè)置 登陸顯示界面如下:首先進(jìn)行系統(tǒng)配置設(shè)置與修改,填寫公司的信息。五、軟件數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)擊向?qū)О粹o出現(xiàn)以下界面按照步驟做美元離岸價(jià)、核銷單號(hào)、選商品代碼,商品名稱,出口數(shù)量)后保存保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排,之后退出—進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)錄入登錄界面后按增加,根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票輸入與出口報(bào)關(guān)單相對(duì)應(yīng)的關(guān)聯(lián)號(hào)、申報(bào)年月、批次;輸入序號(hào);選定發(fā)票號(hào)碼,選定后,發(fā)票代碼、進(jìn)貨憑證號(hào)、供貨方納稅號(hào),發(fā)票開票日期就自動(dòng)出來了;選定商品代碼,退稅率也自動(dòng)出來,輸入商品名稱,數(shù)量,計(jì)稅金額和法定征稅稅率,按回車相關(guān)數(shù)據(jù)后稅額、可退稅稅額就自動(dòng)出來。檢查無誤后保存。保存之后需要做審核認(rèn)可和序號(hào)重排,之后退出。入。,查看是否由要處理的信息。,點(diǎn)擊申報(bào)表打印,后打印報(bào)表?!M(jìn)貨明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)查詢(需要在這邊打印數(shù)據(jù)),點(diǎn)擊申報(bào)表打印,后打印報(bào)表。、生成正式申報(bào)軟盤生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù),生成要申報(bào)的文件。(需要打印出口和進(jìn)貨數(shù)據(jù)、匯總表數(shù)據(jù)之后才能做此步驟)六、資料準(zhǔn)備生成正式申報(bào)文件,保存到U盤中;整理購(gòu)貨發(fā)票抵扣聯(lián)、報(bào)關(guān)單出口退稅聯(lián)、出口自印發(fā)票退稅聯(lián)、出口明細(xì)表、進(jìn)貨明細(xì)表、匯總明細(xì)表裝訂成冊(cè),填寫相關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備正式申報(bào)。同時(shí)需要遞交增值稅納稅申報(bào)表主表和附表二以及相關(guān)情況說明等。攜帶出口企業(yè)預(yù)審核情況表和出口退稅資料交接單(2份)、U盤(正式申報(bào)文件)、以及裝訂好的材料到國(guó)稅窗口正式申報(bào),通過后,再把材料遞交給退稅專管員。七、等退稅。八、退稅軟件注意事項(xiàng):查詢一下最新的出口退稅版本,是否升級(jí),按照向?qū)Р襟E一步步做。如果預(yù)審有錯(cuò)誤,可以直接修改,如果生成正式申報(bào),有錯(cuò)誤,可以做撤銷必須先把3個(gè)表打印好之后,再生成正式申報(bào)文件。如果生成正式申報(bào)文件,如果有錯(cuò)誤,可以重新修改,最后一步,已申報(bào),選中關(guān)聯(lián)號(hào),認(rèn)可申報(bào),當(dāng)前關(guān)聯(lián)號(hào)轉(zhuǎn)為待申報(bào)數(shù)據(jù);從頭開始一步步做。第二篇:外貿(mào)企業(yè)出口退稅操作流程集團(tuán)有限公司外貿(mào)企業(yè)出口退稅流程文件編號(hào):HB/GLCW001A1一 目的二適用范圍適用外貿(mào)企業(yè)出口退稅 三 權(quán)責(zé):、修改、廢止的起草工作。、修改、廢止的批準(zhǔn)工作。四 出口退稅概念出口退稅是在國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)中,對(duì)我國(guó)報(bào)關(guān)出口的貨物退還或免征在國(guó)內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅,即對(duì)出口貨物實(shí)行零售稅率。對(duì)我公司而言,僅涉及增值稅部分。五 作業(yè)內(nèi)容 目前外貿(mào)企業(yè)出口貿(mào)易的方式為:一般貿(mào)易,進(jìn)料加工和來料加工。目前我公司涉及一般貿(mào)易和進(jìn)料加工,這兩種貿(mào)易方式出口退稅流程一致。外貿(mào)企業(yè)手冊(cè)均無需登記,來料加工手冊(cè)需到稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行核銷。一般貿(mào)易是按購(gòu)進(jìn)成品的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅、進(jìn)料加工是按委托加工的加工費(fèi)及輔料的進(jìn)項(xiàng)稅額退稅,且退稅率均為16%。出口退稅網(wǎng)上申報(bào)目前用到擎天傳輸平臺(tái)軟件和擎天出口貨物退(免)稅申報(bào)管理系統(tǒng)軟件(外貿(mào)單機(jī)版)兩個(gè)軟件。具體操作如下:。根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局公告2012年第24號(hào)規(guī)定,企業(yè)應(yīng)在貨物報(bào)關(guān)出口之日次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),收齊有關(guān)憑證,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)辦理出口貨物增值稅免抵退稅及消費(fèi)稅退稅。 退稅數(shù)據(jù)錄入:在退稅申報(bào)系統(tǒng)軟件中,點(diǎn)擊瀏覽樹基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集→退稅數(shù)據(jù)采集→進(jìn)出關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)錄入根據(jù)系統(tǒng)要求錄入相關(guān)數(shù)據(jù)。:根據(jù)報(bào)關(guān)單(出口退稅專用)和外銷發(fā)票(稅務(wù)聯(lián))依次錄入→出口發(fā)票號(hào)→報(bào)關(guān)單號(hào)(21位,出口報(bào)關(guān)單號(hào)+001)→出口日期→商品代碼(取商品代碼前8位)→出口數(shù)量→美元離岸價(jià)→合同號(hào):根據(jù)購(gòu)進(jìn)增值稅發(fā)票進(jìn)行依次錄入→進(jìn)貨憑證號(hào)→納稅人識(shí)別號(hào)→開票日期→商品代碼→數(shù)量→計(jì)稅金額(不含稅)→退稅率及退稅額系統(tǒng)自動(dòng)生成。 相關(guān)數(shù)據(jù)錄入之后,為保證錄入的數(shù)據(jù)符合審核規(guī)范,需要進(jìn)行數(shù)據(jù)一致性檢查。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→數(shù)據(jù)一致性檢查進(jìn)行。勾選需要檢查的數(shù)據(jù)點(diǎn)擊審核按鈕完成。若錄入的數(shù)據(jù)有問題系統(tǒng)會(huì)給出提示。如果需要查看產(chǎn)生疑點(diǎn)的數(shù)據(jù),可以在數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→疑點(diǎn)調(diào)整中查看。 退稅預(yù)申報(bào)。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→預(yù)申報(bào)打開數(shù)據(jù)生成界面,點(diǎn)擊數(shù)據(jù)生成按鈕,選擇數(shù)據(jù)存放路徑,點(diǎn)擊確定,生成預(yù)申報(bào)電子數(shù)據(jù)。在生成電子數(shù)據(jù)后,雙擊擎天傳輸平臺(tái)。點(diǎn)擊預(yù)申報(bào)→外貿(mào)預(yù)審數(shù)據(jù)上載上傳預(yù)申報(bào)數(shù)據(jù)。上傳成功后,當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)閷徍塑浖逊答仭T谏陥?bào)管理系統(tǒng)軟件點(diǎn)擊數(shù)據(jù)反饋→讀入反饋數(shù)據(jù)→退稅申報(bào)反饋,打開反饋數(shù)據(jù)讀入界面,讀入反饋數(shù)據(jù)。讀入反饋數(shù)據(jù)后將會(huì)看到相關(guān)疑點(diǎn)。疑點(diǎn)也可以通過數(shù)據(jù)反饋中的疑點(diǎn)調(diào)整查看。在退稅過程中,不管是否產(chǎn)生疑點(diǎn),均需將疑點(diǎn)表打印出來報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。 正式申報(bào)及正式申報(bào)上傳。預(yù)審對(duì)疑點(diǎn)處理后,可以進(jìn)行正式申報(bào)。點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理—疑點(diǎn)調(diào)整—正式申報(bào),打開數(shù)據(jù)生成界面。生成退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。將生成的退稅申報(bào)電子數(shù)據(jù)上傳傳輸平臺(tái)軟件。進(jìn)行正式申報(bào),當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件,待審核”時(shí),說明已經(jīng)有回執(zhí)文件下載。 打印申報(bào)表:點(diǎn)擊數(shù)據(jù)處理→退稅申請(qǐng)→數(shù)據(jù)打印,打印出外貿(mào)出口退稅匯總表申報(bào)表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)、外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表、外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表。然后做出口退稅審核表依次填寫企業(yè)名稱→所屬期→開戶行及賬號(hào)→聯(lián)系電話→出口報(bào)送單份數(shù)→外匯核銷單份數(shù)→增值稅專用發(fā)票份數(shù)→本期申請(qǐng)退稅額等。 資料裝訂成冊(cè):出口退稅資料裝訂所附資料:出口退稅審核表→出外貿(mào)出口退稅匯總表申報(bào)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅受理回執(zhí)→外貿(mào)預(yù)審報(bào)反饋疑點(diǎn)數(shù)據(jù)表→外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細(xì)申報(bào)表→ 外銷發(fā)票(稅務(wù)聯(lián))→報(bào)關(guān)單;進(jìn)口貨物增值稅,封面用牛皮紙裝訂并填寫好單位名稱、海關(guān)代碼、納稅人登記號(hào)、所屬期、創(chuàng)匯額、申報(bào)出口額、申報(bào)退稅進(jìn)價(jià)金額、申報(bào)退稅額、應(yīng)退稅額以及經(jīng)手人,封面及其附報(bào)資料加蓋公章;出口退稅貨物進(jìn)貨憑證裝訂所附資料:外貿(mào)企業(yè)出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表→增值稅抵扣聯(lián),同出口退稅資料一樣封面及附報(bào)資料加蓋公章后交國(guó)稅局。在向國(guó)稅局報(bào)送資料后半個(gè)月內(nèi),傳輸系統(tǒng)中,將會(huì)有退稅正式申報(bào)反饋文件。該文件反應(yīng)國(guó)家稅務(wù)局實(shí)際退稅情況。一般反饋一個(gè)月之后,相應(yīng)退稅額將會(huì)打入我公司賬戶。 申報(bào)退稅成功后,憑證出口退稅進(jìn)貨明細(xì)申報(bào)表做賬務(wù)處理:借:應(yīng)收出口退稅貸:應(yīng)交稅金出口退稅退稅款入賬后:借:銀
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