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正文內(nèi)容

財務管理辦法word版-閱讀頁

2024-09-06 19:34本頁面
  

【正文】 理確定住宿標準,每人每天補助伙食費10元,因特殊原因出差,經(jīng)總經(jīng)理批準,按實際費用報銷者(含隨行人員)均不準再報差旅費補助。(七)出差天數(shù)的計算,根據(jù)出差審批單及車票往返日期和住宿單據(jù)日期進行審定。五、業(yè)務招待費的報銷制度業(yè)務招待實行先申報后招待的制度,由總經(jīng)理批準。杜絕報銷與公司無關(guān)的業(yè)務招待費。因公出差的借款人在回公司后的一周內(nèi)辦理結(jié)算;外出購物和辦理其他業(yè)務需使用現(xiàn)金時,經(jīng)辦人員需填寫采購物品請購單,經(jīng)分管經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批后,到財務部門辦理借款手續(xù),借款人應在發(fā)票時間后三日內(nèi)辦理結(jié)算,報銷有關(guān)單據(jù)(發(fā)票應附請購單及入庫單),歸還有關(guān)借款,任何人不得留有尾款。七、物品、物料消耗的管理辦法日常消耗的物品、物料,經(jīng)使用人申請,部門領(lǐng)導簽字,報分管經(jīng)理審批,倉儲部負責領(lǐng)取、登記、管理,對物品的領(lǐng)取實行以舊換新制度,月末倉儲部按要求填制有關(guān)報表。4
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