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風險評估辦法ppt課件-閱讀頁

2025-05-22 12:03本頁面
  

【正文】 的接受程度。 黃色 :正在采取措施使其緩解的風險 ? 這些風險目前處于風險偏好之外,但是將會通過既定的緩解措施計劃使該類風險水平得到充分且迅速的降低 10 風險可接受度 Risk Acceptability 紅色 :不可接受風險 ? 這些風險由于以下的原因而不能被接受: ? 沒有充分的緩解措施計劃;或者 ? 緩解措施計劃不能及時降低風險。 11 風險地圖 Risk Map Extremely Remote Catastrophic Critical Important Remote Possible Likely to happen Significant 12 控制措施有效性評估 ? Fully effective( 完全有效 ) :控制措施對于降低風險水平是充分 、 有效且能持續(xù)發(fā)揮作用的 , 不存在明顯的缺陷 , 也沒有改進的必要 。 ? Limited effectiveness( 效果有限 ) : 控制措施存在一些明顯的缺陷且需要改進 , 因此在降低風險水平上能起到的作用有限 。 ? Developing effectiveness( 效果不明顯 ) : 控制措施存在明顯的缺陷亟待改進 , 雖然制定了解決這些缺陷的行動計劃 , 但還沒有開始實施或處于實施的早期階段 。 ? Ineffective( 無效 ) : 控制措施存在重大的缺陷以至于對風險控制完全無效 ,而且目前還沒有相應的解決方案和行動計劃 。 ? 各部門應對其面臨的風險按要求進行評估,并監(jiān)控風險控制措施的實施情況,向風險管理部報告。 ? 最終的風險管理報告在經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后,上報到總公司風險管理部,作為了解公司整體風險狀況的重要
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