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正文內(nèi)容

內(nèi)部審計方案聯(lián)創(chuàng)光電科技公司-在線瀏覽

2024-08-11 11:37本頁面
  

【正文】 ,制定內(nèi)部審計程序和方法 5. 按程序進(jìn)行內(nèi)部審計 ? 事先準(zhǔn)備有關(guān)問題,細(xì)列被審計公司需 提供的資料及問題清單,提高工作效率 ? 編制工作底稿 - 明確制定內(nèi)部審計的目的及范圍 - 收集恰當(dāng)?shù)馁Y料用于分析 - 有明確的資料證明結(jié)論 - 有編制人簽字及編制日期 - 內(nèi)部審計意見提綱清楚 - 使用符號、標(biāo)志等必須要有清楚的注示說明 ? 在內(nèi)部審計過程中,如有任何問題可請示主管,但本人也應(yīng)盡力追蹤,設(shè)法解決 ? 內(nèi)部審計的總結(jié) - 必須達(dá)到所制定的內(nèi)部審計目的 -內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)非正常的地方,應(yīng)提及并加以舉例說明。在完成以上工作后形成內(nèi)部審計報告 ? 將內(nèi)部審計報告呈報審計稽查部經(jīng)理審閱 ? 經(jīng)審閱若需增加必要的信息, 制定相關(guān)的計劃并實施進(jìn)一步管理程序 9. 向控股公司負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人呈交審計報告 ? 將審閱合格的內(nèi)部
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