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正文內(nèi)容

x石化服務股份有限公司-內(nèi)部審計管理規(guī)定-在線瀏覽

2024-08-07 11:09本頁面
  

【正文】 打擊報復。 第二章 審計內(nèi)容 第七條 公司審計部門對公司所屬單位的下列事項進行審計監(jiān)督: 財務計劃與預算以及預算的執(zhí)行情況。 第八條 對聯(lián)營企業(yè)和中外合資企業(yè)的投入資金、財務收支、經(jīng)營狀況、經(jīng)濟效益和利潤分配等,根據(jù)合同或章程規(guī)定進行審計監(jiān)督。 第十條 配合國家審計機關和總公司審計部對公司進行審計。 第十二條 有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證、帳薄、報表、決算、資金和財產(chǎn),檢測財務會計軟件,查閱有關的文件和資料,被審計單位不得拒絕。 第十四條 對審計涉及的有關事項,進行調(diào)查并索取有關的文件和資料等證明材料 。 第十六條 對阻撓審計工作以及拒絕提供有關資料的,經(jīng)公司主管領導批準,可以采取必要的臨時措施,并提出追究有關人員責任的建議。 第十八條 對嚴重違反財經(jīng)法紀和造成嚴重損失浪費的直接責任人員,提出追究責任和處理的建議。 第二十條 對違反規(guī)定,逾越工作程序,但尚未造成損失的,由審計人員對經(jīng)辦人給予批評教育,對違反規(guī)定不按程序辦理,造成經(jīng)濟損失的,要提請有關部門追究
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