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x石化服務股份有限公司-內(nèi)部審計管理規(guī)定(已修改)

2025-06-15 11:09 本頁面
 

【正文】 中國最大的管理資源中心 第 1 頁 共 4 頁 x 油田服務股份有限公司內(nèi)部審計管理規(guī)定 第一章 總 則 第一條 為進一步加強公司內(nèi)部審計工作,強化企業(yè)管理,加強內(nèi)部監(jiān)督 ,促進廉政建設,根據(jù)中華人民共和國《審計法》及《中國海洋石油總公司內(nèi)部審計制度實施規(guī)定》 ,結合公司的具體情況,特制定本規(guī)定。 第二條 公司內(nèi)部審計是中國海洋石油總公司(以下簡稱總公司)審計體系的組成部分、接受總公司審計部指導。內(nèi)部審計是公司實施內(nèi)部監(jiān)督、依法檢查會計帳目及其相關資產(chǎn)、監(jiān)督財務收支真實、合法和效益的活動。 第三條 公司審計部門受公司的直接領導,獨立行使內(nèi)部審計監(jiān)督權,向公司 主管領導報告工作。 第四條 對公司所屬的下屬單位財務實行 年度例行審計制度 和根據(jù)公司管理需要而確定的 各類專項審計 。 各類專項審計由公司領導根據(jù)需要確定實行,審計期限不作限制。公司對下屬主要生產(chǎn)經(jīng)營單位實行每年度的例行審計。對一般的控股子公司可以根據(jù)需要實行每年或每兩年一
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