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2025-07-25 19:28
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2025-05-27 22:21
【摘要】----內審檢查表(2)HM-08-05審核員:受審核部門:車間審核日期:共2頁第1頁標準要求審
2025-05-27 22:22
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2025-05-27 22:24
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2025-05-27 22:23
2025-07-25 19:37
【摘要】----內審檢查表(2)HM-08-05審核員:受審核部門:質管部審核日期:共4頁第1頁標準要求
2025-07-25 19:46
【摘要】----內審檢查表(2)HM-08-05審核員:受審核部門:倉庫審核日期:共2頁第1頁標準要求審核
2025-07-25 19:50
【摘要】----內審檢查表(2)HM-08-05審核員:受審核部門:供銷部審核日期:共2頁第1頁要求審核內容及方法審核記錄文件控制,抽查5份核實。(如客戶定單)是否標識、受控。抽
【摘要】----內審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數:01/00№:021部門代表:審核員:標準章節(jié)號檢查內容檢查記錄備注文件控制1.質量管理體系文件在發(fā)放前是否都經批準?公司對文件的批準是如何規(guī)定的?抽查2份文件。
2024-08-27 06:14
2024-08-27 06:17
【摘要】----內審檢查表HM-08-05審核員:受審核部門:辦公室審核日期:共4頁第1頁標準要求審核方法及內容審核記錄質量手冊且符合本標準的要求,并反映了為達到標準要求所采取的基本過程及
2024-08-27 06:11
【摘要】----內審檢查表(2)HM-08-05審核員:受審核部門:生產部審核日期:共3頁第1頁標準要求
2024-08-27 06:16