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浙江天能控股集團(tuán)公司貨幣資金內(nèi)部控制制度-展示頁(yè)

2025-06-13 16:38本頁(yè)面
  

【正文】 遵紀(jì)守法,客觀公正,不斷提高會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德水平。不得由一個(gè)人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。 第二節(jié) 分工與授權(quán) 第五條 公司總部和各下屬單位的財(cái)務(wù)部門要設(shè)置如下崗位: (一)出納員崗位,負(fù)責(zé)保管本單位的庫(kù)存現(xiàn)金,保管銀行支票等有編號(hào)的銀行結(jié)算憑證,保管內(nèi)部收款收據(jù)和本人名章,辦理貨幣資金的結(jié)算和收付業(yè)務(wù); (二)設(shè)置貨幣資金核算崗位,負(fù)責(zé)審核貨幣資金收支的原始憑證,填制有關(guān)會(huì)計(jì)憑證、登記有關(guān)會(huì)計(jì)賬薄,對(duì)貨幣資金的賬薄記錄和實(shí)際金額進(jìn)行核對(duì); (三)設(shè)置貨幣資金主管崗位,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)、組織本單位的貨幣資 金核算、管理工作,保管除出納員名章之外的所 有與貨幣資金收付有關(guān)的印章。 第三條 貨幣資金內(nèi)部控制制度的基本要求是: 貨幣資金收支與記賬的崗位分離;貨幣資金收支的經(jīng)辦人員與貨幣資金收支的審核人員分離;支票(現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票)的保管與支取貨幣資金的財(cái)務(wù)專用章和負(fù)責(zé)人名章的保管分離。 母子公司管控體系制度匯編之 浙江天能集團(tuán)公司 內(nèi)部控制制度 — 貨幣資金 服務(wù)單位 : 上海華彩管理咨詢有限公司 二零零六年四月 本報(bào)告僅供客戶內(nèi)部使用 ,未經(jīng)華彩公司書面許可 ,其他任何機(jī)構(gòu)不得擅自傳閱、引用或復(fù)制 天能 控股集團(tuán)公司 貨幣資金內(nèi)部控制制度 第一節(jié) 總 則 第一條 為了加強(qiáng)對(duì) 天能 控股集團(tuán)公司(以下簡(jiǎn)稱本公司或公司)貨幣資金的內(nèi)部控制,保證貨幣資金的安全,降 低資金使用成本,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》等相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本公司的實(shí)際情況,制定本制度。 第二條 本制度所稱貨幣資金是指本公司擁有的庫(kù)存現(xiàn)金、存入銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的存款以及外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款等其他貨幣資金。 第四條 公司副總以上財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)貨幣資 金內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及貨幣資金的安全完整負(fù)責(zé)。 出納人員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄的登
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