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正文內(nèi)容

采購(gòu)與付款流程財(cái)務(wù)制度52669-展示頁(yè)

2025-04-16 22:22本頁(yè)面
  

【正文】 、 財(cái)務(wù)處理: 供應(yīng)商資料的新建和維護(hù):按采購(gòu)部門(mén)提供的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)供應(yīng)商資料表新建和更新表,在ERP中新建和更新供應(yīng)商編碼并錄入相關(guān)信用期、信用額、開(kāi)款信息、賬號(hào)信息等相關(guān)資料。 請(qǐng)款單:要求所有項(xiàng)目填寫(xiě)齊全準(zhǔn)確,不得涂改。 (2)普通發(fā)票:釆購(gòu)審核內(nèi)容:日期為實(shí)際發(fā)生日,注意是否遵照規(guī)定不跨年度使用;并審核發(fā)票的開(kāi)具日期是否超過(guò)該發(fā)票規(guī)定的使用時(shí)限;財(cái)務(wù)審核內(nèi)容:發(fā)票應(yīng)為發(fā)票聯(lián),套印有發(fā)票監(jiān)制章、加蓋銷(xiāo)貨單位發(fā)票專(zhuān)用章或財(cái)務(wù)專(zhuān)用章,字跡清楚,不得涂改,各項(xiàng)目填寫(xiě)齊全、正確無(wú)誤,票面金額與實(shí)際支付的金額相符; 不同商品或勞務(wù)名稱(chēng)應(yīng)分別填寫(xiě),匯總金額開(kāi)立的發(fā)票及抵扣憑證應(yīng)有“銷(xiāo)貨清單”作為發(fā)票附件,商品名稱(chēng)應(yīng)與入庫(kù)單相符; “數(shù)量”、“單價(jià)”、“金額”、“合計(jì)”各欄計(jì)算是否正確,大小寫(xiě)金額是否相符;取得的定額發(fā)票上應(yīng)按發(fā)票項(xiàng)目將客戶名稱(chēng)、日期等填寫(xiě)齊全; (3)國(guó)外發(fā)票:原則上要求原件,如復(fù)印件應(yīng)經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。財(cái)務(wù)審核內(nèi)容:審核“購(gòu)貨單位名稱(chēng)”必須為本公司名稱(chēng)全稱(chēng)、“地址、電話”、“稅務(wù)登記號(hào)”,“開(kāi)戶行及賬號(hào)”等項(xiàng)目填寫(xiě)必須正確。如有涂改主管簽字確認(rèn)。(4) 要求請(qǐng)款時(shí)交給財(cái)務(wù)的PO是在ERP中最新的,如手工PO有修改或增加請(qǐng)?jiān)谛薷奶幷?qǐng)采購(gòu)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。(2) 編號(hào)不得重復(fù)。請(qǐng)購(gòu)單,領(lǐng)貨單: 無(wú)實(shí)物形態(tài)的費(fèi)用或服務(wù):流程特別要求:費(fèi)用或服務(wù)使用單位在合同約定的供應(yīng)商義務(wù)完成后,到IQC填寫(xiě)領(lǐng)貨單,并在領(lǐng)貨單填寫(xiě)供應(yīng)商完成合同約定的服務(wù)的內(nèi)容和時(shí)間,并簽字后,IQC給予做收貨記錄并將ERP收貨號(hào)填寫(xiě)上。要求與材料一致,對(duì)于單位物品含稅價(jià)格在二千元以下的要求取得增值稅發(fā)票(在同等價(jià)格條件下)。請(qǐng)購(gòu)單,領(lǐng)貨固定資產(chǎn)驗(yàn)收單:(三) 低值易耗品及費(fèi)用: 低值易耗品及有實(shí)物形態(tài)的費(fèi)用:業(yè)務(wù)流程使用單據(jù):使用單位必須提供請(qǐng)購(gòu)單PR、PO、發(fā)票、收貨記錄、領(lǐng)用及驗(yàn)收人簽字。要求與材料一致,對(duì)于單位物品含稅價(jià)格在二千元以下的要求取得增值稅發(fā)票(在同等價(jià)格條件下)。(二) 固定資產(chǎn)采購(gòu):業(yè)務(wù)流程使用單據(jù):使用單位必須提供請(qǐng)購(gòu)單PR、CEAR(二千美元及以上的)。(2) 進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù):要求單據(jù):PO、收貨單(對(duì)方送貨單)、發(fā)票、報(bào)關(guān)單、請(qǐng)款單。如果PO約定的付款條件和付款方式請(qǐng)款單應(yīng)與其一致、總金額與發(fā)票一致或低于發(fā)票。(b) 要求發(fā)票上的每個(gè)原料的數(shù)量與送貨單上的一致、且不得高于PO上的數(shù)量。(1) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)業(yè)務(wù):要求單據(jù):PO、收貨單(對(duì)方送貨單)、發(fā)票、請(qǐng)款單。第二步:下定單:同上第三步:收貨驗(yàn)收:IQC收貨,請(qǐng)購(gòu)人領(lǐng)貨并驗(yàn)收并領(lǐng)貨。進(jìn)口采購(gòu)業(yè)務(wù)由報(bào)關(guān)完成以上請(qǐng)款。如合格收下貨物,不合格由質(zhì)量部在二個(gè)工作日內(nèi)開(kāi)MRB會(huì)義并取得不合格供應(yīng)商處理單,并在ERP中出單據(jù)交財(cái)務(wù),并由釆購(gòu)在二個(gè)工作日內(nèi)與供應(yīng)商協(xié)商后退回供應(yīng)商,并通知財(cái)務(wù)。::釆購(gòu)報(bào)關(guān)IQC財(cái)務(wù)供應(yīng)商請(qǐng)款人 庫(kù)存資料料需求 格 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)請(qǐng)購(gòu)單 供應(yīng)商調(diào)查核準(zhǔn) 請(qǐng)購(gòu)單詢(xún)價(jià) 比價(jià)、議價(jià) no PO或合同 核準(zhǔn) y
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