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正文內(nèi)容

管理評審報告-文庫吧資料

2024-11-04 12:28本頁面
  

【正文】 部獲得內(nèi)審員資格,為公司內(nèi)部順利開展ISO9001工作和開展管理處質(zhì)量體系審核打下了良好基礎(chǔ)。1.ISO9001基礎(chǔ)知識培訓(xùn),為使公司員工掌握了解ISO9001標準的基礎(chǔ)內(nèi)容,公司全體員工進行培訓(xùn),重點學(xué)習(xí)ISO9001標準,一些重要術(shù)語和標準中各個要素內(nèi)容,通過培訓(xùn)使公司廣大骨干員工了解ISO9001標準的基礎(chǔ)內(nèi)容、要求和公司推行ISO9001標準的重大意義。二、培訓(xùn)學(xué)習(xí)ISO9001:2008標準,提高推行ISO9001的工作質(zhì)量。首先成立了貫標首次會議,會議上,公司闡明了貫標工作的重要意義,要求大家嚴格按照標準要求執(zhí)行。公司成立以來,一直在摸索適合于公司的管理模式,雖然公司制訂了責任承包書、獎懲制度等,也出臺了一些管理措施,但是根據(jù)行業(yè)發(fā)展形式來看,我們面臨的挑戰(zhàn)更加激烈,這就給我們的企業(yè)提出了更高的要求,如何將企業(yè)做大做強,如何提高管理水平,這是我們必須解決的問題。要求各參加人員做好會議記錄,把日常工作中發(fā)現(xiàn)的問題反饋上來,大家一起尋找改進的機會和方法,有效避免問題的發(fā)生或再發(fā)生。2. 聽取各部門負責人的評價報告,邊聽邊討論。為迎接8月份審核,我們召開此次管理評審會議,對體系的運行情況進行評價,對存在的非適宜性問題進行修正,確保我們的質(zhì)量體系能夠按ISO9001:2008標準提供質(zhì)量保證,使我們的服務(wù)質(zhì)量不斷滿足客戶的要求,最終達到持續(xù)改進的目的。辦公室2016年7月20日主 持 稿今天我們召集各部門的負責人、內(nèi)審員召開質(zhì)量管理體系管理評審會議。(三)與顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進市場部應(yīng)加大產(chǎn)品的市場開拓力度,及時掌握顧客的需求,并及時向經(jīng)理反映,確保銷售額的持續(xù)上升。B、辦公室對質(zhì)量手冊的符合性、適宜性作進一步的調(diào)整或修正,要求辦公室在6月18前完成文件的適宜性和符合性評審工作,確定文件修訂方案,報管理者代表審核,經(jīng)理批準。需改進的方面:A、從體系的運行情況看,大家對標準和程序的理解不到位,實施力度不夠,因此辦公室應(yīng)安排培訓(xùn)計劃,組織全體員工統(tǒng)一學(xué)習(xí)手冊的內(nèi)容和管理制度,并確定具體的考核方式。(四)過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性通過體系的運行,公司強化對生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量,加強了對供方的管理和成品、半成品的管理,強化了文明、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理,通過對半成品和過程的檢測、測量,公司原料合格率為100%,半成品合格率為99%,成品合格率為100%。(三)從顧客投訴或反饋的有關(guān)問題看:在今年6月份進行的服務(wù)質(zhì)量評比分析中,顧客對我公司的服務(wù)滿意率達到了95%以上。3. 從內(nèi)審不合格關(guān)閉情況看:內(nèi)審中出現(xiàn)的不合格項,各部門均進行了深入的有針對性的分析,找出了發(fā)生不合格原因,采取了相應(yīng)的糾正措施,通過糾正措施的有效實施,各部門都在第一時間里關(guān)閉了不合格項,由此看出各部門對內(nèi)審工作給予了高度的重視,使內(nèi)審達到了發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的效果。2. 內(nèi)審反映集中的問題分析:從內(nèi)審反映的問題來看,主要集中在各部門在學(xué)習(xí)理解上依然不足,這應(yīng)引起各部門的重視,對標準和體系文件的學(xué)習(xí)應(yīng)自始對終貫穿在體系運行的每一環(huán)節(jié),放松了學(xué)習(xí),理解不到位,我們對標準的貫徹就會不徹底,體系運行就會失去保障。自質(zhì)量管理體系建立實施以來,各部門堅持貫徹實施,各部門結(jié)合工作實際制定了本部門的質(zhì)量目標,辦公室在4月份對目標的實現(xiàn)情況進行了考核,通過對質(zhì)量方針的評價和質(zhì)量目標的測量,發(fā)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標符合公司的實際。各部門通過對標準的學(xué)習(xí),對建立并保持文件體系有了全新的認識,各部門強化了日常管理,通過堅持不懈的貫徹實施,員工的素質(zhì)逐步提高,文件體系也逐步完善,為質(zhì)量體系的有交運行和實施科學(xué)規(guī)范的管理奠定了基礎(chǔ)。三、評審內(nèi)容(一)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實施情況及其符合性、適宜性?,F(xiàn)將管理評審報告如下:一、評審目的為確保公司的質(zhì)量體系能夠按ISO9001:2008標準提供質(zhì)量保證,確保其持續(xù)的適宜性有效性,使公司的整體質(zhì)量滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求,達到持續(xù)改進的目的。(四)、預(yù)防和糾正措施狀況:針對各次內(nèi)審、外審所提出的整改項及日常對體系運行情況的檢查結(jié)果,均按《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》進行了整改,經(jīng)企管部驗證措施有效。生產(chǎn)部嚴格執(zhí)行工藝指標,作到了工藝調(diào)優(yōu),對體系覆蓋的產(chǎn)品按照國標要求實施產(chǎn)品檢驗并保存了相關(guān)記錄。(三)、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性:體系覆蓋的各個部門均按照其職能分配高質(zhì)量地完成了條款所要求的內(nèi)容。(二)、顧客反饋:銷售科在售前、售中和售后與顧客溝通,對大宗用量的顧客發(fā)放《顧客滿意度調(diào)查表》,了解顧客的意見和抱怨,對發(fā)現(xiàn)的問題及時處理贏得了顧客好評。2008年3月份AA質(zhì)量管理體系認證公司對我公司質(zhì)量管理體系按ISO9001:2000標準要求進行了監(jiān)督審核。審核結(jié)果顯示我公司質(zhì)量體系運行情況符合標準要求,保持了實現(xiàn)質(zhì)量目標的能力,在審核過程中對發(fā)現(xiàn)的不合格進行了整改,經(jīng)驗證整改有效。二、管理評審輸入由企管部、生產(chǎn)部、供應(yīng)組、煤炭管理科、銷售科等部門為2008年管理評審輸入評審材料。此外,本公司質(zhì)量管理體系自wo完善機制的確定,也為wo公司確保質(zhì)量管理體系的有效性和充分性起到有力的......QG--06受控狀態(tài):受控號:2008年11月25日,在公司辦公樓二樓會議室,AA總經(jīng)理主持召開了2008管理評審大會,BBCCDDFF 及全體內(nèi)審員參加了會議,工作報告《管理評審報告》。從內(nèi)審結(jié)果來看,各分公司、各部門基本上都能按質(zhì)量手冊、程序文件規(guī)定來開展工作,未見到系統(tǒng)性不合格或區(qū)域性不合格。大家暢所欲言,充分發(fā)表意見,本次會議集思廣益,取得了預(yù)期效果。出席本次會議的有總經(jīng)理、管理者代表、各分公司經(jīng)理、各部門負責人,公司總經(jīng)理劉建遠主持了本次會議。提高焊接的技能發(fā)放范圍:總經(jīng)理及各部門負責人及內(nèi)審員。六、改進措施:,提高全體員工的質(zhì)量意識和工作責任性。現(xiàn)將采取的糾正實施情況報告如下:對于1個不合適項是由于壓力試驗區(qū)沒防護和無標識,屬于生產(chǎn)部疏忽責任。4.公司通過對采購過程的控制,確保不合格的原輔材料不入庫和投入生產(chǎn);對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的特殊過程(焊接)進行控制:操作人員能認真做好工藝參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄日常點檢記錄。3.品質(zhì)部根據(jù)過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求,對監(jiān)視和測量裝置進行分類管理,編制了《計量器具統(tǒng)計表》,確保與監(jiān)視和測量的要求相一致。1.公司通過教育、培訓(xùn)和考核等措施,使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的崗位能力不斷提高,實踐證明他們是能夠勝任的,操作人員的質(zhì)量意識得到了提高,能切實做好自檢工作,確保不合格產(chǎn)品不流入下道工序;專職檢驗人員能認真按采購產(chǎn)品檢驗規(guī)程做好進貨檢驗,確保不合格的原輔材料不入庫,同時能認真做好首檢、過程檢驗和最終檢驗,保證不合格產(chǎn)品不入庫或交付。四、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量公司按TSG Z004200TSG212016標準的要求建立了質(zhì)量管理體系自運行以來,技術(shù)部按質(zhì)量管理體系要求,根據(jù)壓力容器生產(chǎn)過程,確定了工藝流程,并根據(jù)產(chǎn)做了40個焊接工藝評定,并得到監(jiān)檢確認。從上述事例證明,總經(jīng)理制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是符合公司總的宗旨,能適宜目前市場運行環(huán)境,滿足相關(guān)方的需求,并通過全體職工的努力是能夠?qū)崿F(xiàn)的。一次送檢合格率為100%,焊縫探傷一次合格率為100%。質(zhì)量管理體系運行以來,全體職工以質(zhì)量方針為綱,把質(zhì)量目標作為本組織為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾,是全體職工開展質(zhì)量活動的指南。審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項已由責任部門進行原因分析,制訂糾正措施,并于 2 0 17 年 7月 12日前完成,糾正措施有效,這次審核能反映公司建立的質(zhì)量管理體系實施以來的真實情況,審核是可信的。整個審查過程未發(fā)現(xiàn)嚴重的缺失和系統(tǒng)性、區(qū)域性的問題。公司切實按TSG Z004200TSG 212016 標準的要求,執(zhí)行壓力容器制造的質(zhì)量管理體系,保持良好,體系運行基本正常。技術(shù)部根據(jù)設(shè)計輸入,確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程,編制了作業(yè)指導(dǎo)文件,焊接工藝文件,確保符合產(chǎn)品設(shè)計輸出的要求,并按《文件和資料控制程序》要求發(fā)放,做好簽收記錄,確保在使用 處獲得的適用文件的有關(guān)版本。質(zhì)量管理體系運行情況:公司近幾個月的正常運行,不斷通過會議、教育培訓(xùn),使全體員工的質(zhì)量意識和對滿足顧客 要求與法律法規(guī)重要性的認識更上一個臺階,“以顧客為關(guān)注焦點”的理念已經(jīng)形成,并貫徹到產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。評審目的:評價按TSG Z004200TSG212016標準建立的質(zhì)量管理體系 持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性評審過程記錄: 會議由總經(jīng)理主持,會上由質(zhì)保工程師作質(zhì)量方針和質(zhì)量目標評價報告、質(zhì)量管理體系審核 評價報告;公司辦作質(zhì)量管理體系運行情況評價報告包括質(zhì)量改進以及執(zhí)行中國鍋爐壓力容器制造許可制度的規(guī)定執(zhí)行情況;品質(zhì)部作產(chǎn)品的質(zhì)量控制報告,包括壓力試驗、現(xiàn)場工藝執(zhí)行情況、無損檢測室;技術(shù)部做產(chǎn)品的設(shè)計、工藝及焊接的控制評價報告,供應(yīng)部作材料和采購的供應(yīng)情況報告。生產(chǎn)廠長:胡方勇;胡建品。第一篇:管理評審報告管理評審報告評審日期:2018年1月10日 地點:一樓會議室 主 持 人:胡榮民出 席 人:總經(jīng)理:馮學(xué)仙;副總經(jīng)理:馮學(xué)超。質(zhì)保工程師:胡榮民。質(zhì)量保證體系全體責任人員。與會人員對以下內(nèi)容進行了充分的討論和評價:1.質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果的評價;2.過程的績效,即產(chǎn)品實現(xiàn)過程增值達到的程度; 3.產(chǎn)品的符合性;4.糾正和預(yù)防措施的實施情況以及改進的機會;5.當影響質(zhì)量管理體系的環(huán)境變化時(如體系的重大變化、財務(wù)狀況、統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用、社會要求、相關(guān)法律、法規(guī)的變化、質(zhì)量概念的變化等),如何確保質(zhì)量管理體系的完整性; 6.持續(xù)改進項目一、質(zhì)量管理體系運行情況 1.質(zhì)量管理體系策劃情況:公司自2016年由總經(jīng)理指示按TSG Z004200TSG 21
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