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正文內(nèi)容

4農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計問題分析-文庫吧資料

2024-08-27 03:34本頁面
  

【正文】 對于農(nóng)村商業(yè)銀行來說,其內(nèi)部審計工作首先受到 其內(nèi)部審計理念的影響。作為銀行內(nèi)部控制的再控制過程,內(nèi)部審計工作的創(chuàng)新與升級對于當前農(nóng)村商業(yè)銀行的發(fā)展具有十分重大的意義。加之農(nóng)村商業(yè)銀行建立時間偏短,內(nèi)審人員使用現(xiàn)代化審計手段方面也存在不適應(yīng)的地方,從而大大制約了內(nèi)部審計價值的體現(xiàn)與提升。 內(nèi)部審計人員素質(zhì)偏低 我國農(nóng)村商業(yè)銀行內(nèi)部審計人員數(shù)量不足 ,只有國外銀行的五分之一,也沒有達到中國人民銀行規(guī)定的比例,那么,有限的內(nèi)審人員無法完成較為繁重的內(nèi)審任務(wù)。 內(nèi)部審計內(nèi)容有缺陷 農(nóng)村商業(yè)銀行 內(nèi)部審計工作在實際操作過程中常常受到多種因素的限制,尤其是缺乏必要的審計權(quán)限,有時一些審計部門無法參加銀行的管理會議,也較難獲取相關(guān)的審計會議資料,也沒有配套的獎懲細則,從而使得銀行內(nèi)部審計工作往往出現(xiàn)某些缺陷或短板。一些銀行還把審計與監(jiān)察部門混同起來,使得內(nèi)部審計工作缺乏必要的獨立性。 內(nèi)部審計缺乏專業(yè)審計機構(gòu) 農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)部審計工作在形式上就沒有設(shè)置專業(yè)的審計部門,當然無法合乎內(nèi)部審計的規(guī)范要求。但是,在這樣的挑戰(zhàn)背景下,我國農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)部審計工作部門并沒有強化合作意識,因此,內(nèi)部審計工作開展過程中所需的資金與設(shè)備等都無法很好的配套起來,審計人員也沒有可靠的法律保障。 內(nèi)部審計范圍較窄 第 2 頁 共 7 頁 我國農(nóng)村商業(yè)銀行的內(nèi)部審計工作仍然停留在對一些問題的糾錯查漏方面,尤其是對一些具體的違法違規(guī)行為進行審計和調(diào)查,關(guān)注的是會計憑證等資料的真實與否,業(yè)務(wù)操作是否規(guī)范等問題,并沒有涉及到對信貸資產(chǎn)質(zhì)量等的審計,更不用說對銀
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