【摘要】內(nèi)部審計月工作計劃與內(nèi)部審計的工作計劃匯編 第5頁共5頁 內(nèi)部審計月工作計劃 根據(jù)教育部17號令《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定》和及省、市有關(guān)文件會議精神,結(jié)合芙蓉區(qū)教育局內(nèi)部審計制度及...
2024-11-22 04:17
【摘要】內(nèi)部審計與內(nèi)部控制 一、什么是內(nèi)部審計 1、概念 u 《審計署關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,內(nèi)部審計是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位財政收支、財務(wù)收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為。目的是促進...
2024-10-13 15:40
【摘要】信息化環(huán)境下的內(nèi)部審計技術(shù)發(fā)展與內(nèi)部審計管理內(nèi)容摘要:現(xiàn)代組織越來越依賴信息,而且朝著知識密集型發(fā)展。隨著戰(zhàn)略聯(lián)盟的建立、跨國公司和虛擬組織的出現(xiàn),信息時代新型組織形式的發(fā)展改變了組織的目的、職能以及隨之而產(chǎn)生的執(zhí)行控制需要。了解和研究信息化環(huán)境下的內(nèi)部審計技術(shù)發(fā)展與內(nèi)部審計管理,展望未來,對于內(nèi)部審計專業(yè)人員而言,具有承前啟后、繼往開來的重要意義。關(guān)鍵詞:信息化環(huán)境;內(nèi)部審計技術(shù)發(fā)展;
2025-07-01 12:00
【摘要】第一篇:內(nèi)部審計的程序與方法 江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 內(nèi)部審計程序與方法 ◆確定被審計公司 (分)公司進行內(nèi)部審計 (如離任審計) ◆編制內(nèi)審計劃 (查詢審計檔案/總部關(guān)于被審...
2024-10-08 22:04
【摘要】 第1頁共11頁 淺談企業(yè)內(nèi)部審計的作用問題及對策 摘要: 內(nèi)部審計是在一個組織內(nèi)部建立的一種獨立的評價活動,并 作為對該組織的活動進行審查和評價的一種服務(wù)。內(nèi)部審計對企 業(yè)管理起制約、防...
2024-09-07 04:34
【摘要】 第1頁共9頁 企業(yè)內(nèi)部審計作用及對策 【摘要】隨著我國的企業(yè)的快速發(fā)展,對其財務(wù)進行科學(xué)合 理的審計并給予真實可靠的審計報告變得越來越重要。本文通過 對企業(yè)內(nèi)部審計作用進行研究說明,分析其...
2024-09-11 18:05
【摘要】完成一個審計項目很簡單,但是如果每做完一個就過去了,昏昏噩噩日復(fù)一日,不去主動思考不動腦筋去想,就不是合格的審計人員。在所負責(zé)的審計項目這一畝三分地上,要學(xué)會精耕細作,通過分析、總結(jié)和改進,深化認(rèn)識、提高水平、增強技能,目的是能把仗打的漂亮,把項目做得圓滿。結(jié)合審計工作中的實際情況,總結(jié)了一些體會和心得:一、審計人員應(yīng)有的思想認(rèn)識??我們是戰(zhàn)斗在一線的指戰(zhàn)員,
2025-06-30 04:02
【摘要】 第1頁共5頁 醫(yī)院內(nèi)部審計在管理工作的作用 摘要?,F(xiàn)代社會,醫(yī)療產(chǎn)業(yè)發(fā)展與經(jīng)營形式的不斷變化,醫(yī) 療資源緊缺與群眾就醫(yī)需求的矛盾凸顯,對醫(yī)療機構(gòu)的內(nèi)控管理 提出了更高的要求。完善內(nèi)部審計機...
2024-09-17 13:38
【摘要】中文3685字本科畢業(yè)論文(設(shè)計)外文翻譯外文出處InternationalJournalofAuditing外文作者GopalV.KrishnanGnanakumarVisvanathan原文:ReportingInternalControlDefic
2025-05-22 07:39
【摘要】A實施內(nèi)部審計業(yè)務(wù)(25%-35%)一、研究和采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)準(zhǔn)(一)IIA職業(yè)實務(wù)框架(二)其他職業(yè)、法律和法規(guī)的標(biāo)準(zhǔn):當(dāng)內(nèi)審師被要求去解釋或選擇一套經(jīng)營評價標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)努力與管理層達成一致。其他標(biāo)準(zhǔn)包括:工作指南、組織指示、預(yù)算、行業(yè)慣例、內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、GAAP、合同、以前年度標(biāo)準(zhǔn)(需要評估適當(dāng)性、適用性)二、實施業(yè)務(wù)時,要保持防范潛在舞弊的意識(一)注意舞弊的跡象和征兆
2025-07-06 13:24
【摘要】1、內(nèi)部審計:是一種獨立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過系統(tǒng)規(guī)范的方法,評價并改善風(fēng)險管理、控制和治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標(biāo)。2、(1)內(nèi)部審計章程包含以下內(nèi)容:A規(guī)定內(nèi)部審計部門在該組織中的地位;B授權(quán)可以接觸與執(zhí)行審計工作有關(guān)的資料、人員和實物資產(chǎn);C確定內(nèi)部審計活動范圍。3、保持獨立性和客觀性獨立性:(1)理解內(nèi)部審計部門在
2025-07-03 16:59
【摘要】DOC格式論文,方便您的復(fù)制修改刪減基于內(nèi)部審計風(fēng)險管理的內(nèi)部審計質(zhì)量控制探討(作者:___________單位:___________郵編:___________)在我國建立社會主義市場經(jīng)濟體制、推行現(xiàn)代企業(yè)制度的今天,需要不斷發(fā)展和完善企業(yè)內(nèi)部審計,而發(fā)展和完善企業(yè)內(nèi)部審計,又必
2025-05-15 19:35
【摘要】DOC格式論文,方便您的復(fù)制修改刪減基于內(nèi)部審計風(fēng)險管理的內(nèi)部審計質(zhì)量控制探析(作者:___________單位:___________郵編:___________)摘要:強化內(nèi)部審計質(zhì)量控制是我國內(nèi)部審計日益發(fā)展的需要,實施內(nèi)部審計質(zhì)量控制有利于降低審計成本,也是完善市場經(jīng)濟體
2025-05-15 19:18
【摘要】多方位提升內(nèi)部審計在公司管理中的作用——淺析風(fēng)險導(dǎo)向與公司治理微觀環(huán)境下的內(nèi)部審計效能2023-081多方位提升內(nèi)部審計在公司管理中的作用——目錄一、多方位提升內(nèi)部審計在公司管理中的作用“命題”的提出二、多方位提升內(nèi)部審計在公司管理中的作用的“方位”問題三、多方位提升內(nèi)部審計在公司管理中的作用的“實踐”
2025-02-19 14:57
【摘要】n更多企業(yè)學(xué)院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經(jīng)理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學(xué)院》46套講座+6020份資料?《國學(xué)智慧、易經(jīng)》46套講座《人力資源學(xué)院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓(xùn)學(xué)院》77套講座+324份資料
2025-05-23 13:47