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某汽車制造廠審計管理制度-文庫吧資料

2025-06-07 07:26本頁面
  

【正文】 、憑證、賬簿、會計報表等審計有關的文件資料。 對嚴重侵占公司財產(chǎn),嚴重浪費及其他違反國家和公司經(jīng)濟制度規(guī)定的行為,進行專項審計。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 7 頁 進行經(jīng)濟效益審計 ,審查分析各種資金的占用和周轉情況以及各種經(jīng)費的使用效益。 對各部門的成本費用核算和財務收支計劃,信貸計劃、關聯(lián)協(xié)議及各項經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。 內(nèi)部控制審計,即依照法律、 法規(guī)和科學管理的原則,對被審計單位的經(jīng)營、業(yè)務、計劃、管理等控制制度的完整性、合理性、有效性進行審查,確保公司內(nèi)部控制制度的合理設計和嚴格執(zhí)行。 投資及籌資審計 對公司的基本建設投資、重大的設備更新等項目的工程成本及投資進行審計監(jiān)督。 審計公司營業(yè)收入、營業(yè)成本、稅金、利潤計算是否正確以及應繳利稅情況。 財務收支審計 對公司的月、季、年度會計 報告中有關財務收支狀況的真實性、正確性、合規(guī)性、合法性進行審計監(jiān)督。被審對象應按審計工作要求,提供憑證、賬簿、報表及有關資料或復印件,并如實介紹相關情況。 內(nèi)部審計人員應根據(jù)公司年度審計計劃開展審計業(yè)務。 審計人員必須遵守職業(yè)道德,加強職業(yè)道德修養(yǎng),自覺接受紀律約束,努力提高審計水平,保證審計工作質(zhì)量。 財務部要配備與工作相適應的審計人員,審計人員必須具備必要的專業(yè)知識及執(zhí)業(yè)技能。 公司實施內(nèi)部審計制度,以促使各職能部門和生產(chǎn)車間加強內(nèi)部管理,遵守國家財經(jīng)法紀和公司內(nèi)部有關規(guī)章制度,改善經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。 京汽車制造廠有限公司 管理制度體系管理辦法
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