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正文內(nèi)容

某汽車制造廠審計管理制度(編輯修改稿)

2025-07-12 07:26 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 工是否符合會計法規(guī)和財政主管部門的要求。 對各部門的成本費用核算和財務收支計劃,信貸計劃、關(guān)聯(lián)協(xié)議及各項經(jīng)濟合同的簽訂、執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。 審計股東權(quán)益及股利分配,核實公司的凈資產(chǎn),查明公司股利分配,以及股本和各項公積金的增、減變化是否公平合理,符合法定程序,有無違反國家法律、法規(guī)和公司章程的事項。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 7 頁 進行經(jīng)濟效益審計 ,審查分析各種資金的占用和周轉(zhuǎn)情況以及各種經(jīng)費的使用效益。 開展各種專項審計 對公司各部門進行經(jīng)濟責任審計,包括審計各下屬單位簽訂的承包經(jīng)營合同,承包財務指標的完成情況及年度獎懲的兌現(xiàn),審計公司各級領(lǐng)導離任前的未了經(jīng)濟責任。 對嚴重侵占公司財產(chǎn),嚴重浪費及其他違反國家和公司經(jīng)濟制度規(guī)定的行為,進行專項審計。 接受上級審計機構(gòu)交辦的審計任務,配合國家審計機關(guān)對本公司進行的審計監(jiān)督工作。 完成其他內(nèi)部審計任務 工作權(quán)限 在審計范圍內(nèi),財務部內(nèi)部審計的工作權(quán)限是: 根據(jù)審計工作的需要,要求被審單位按時如實提供財務計劃、預算、決算、憑證、賬簿、會計報表等審計有關(guān)的文件資料。 審核會計憑證、賬簿、會計報表及相關(guān)資料。檢查資金和財產(chǎn),檢查財務會計軟件。 參加生產(chǎn)經(jīng)營、財務和經(jīng)營管理等方面的有關(guān)會議。 對審計涉及的有關(guān)事項,進行延伸審計或?qū)徲嬚{(diào)查,并索取資料,被審計單位及相關(guān)人員,要積極配合,不得設(shè)置障礙。 對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法規(guī)、嚴重浪費的行為,有權(quán)制止并向主管領(lǐng)導匯報。 根據(jù)審計所發(fā)現(xiàn)的問題,向公司相關(guān)部門提出處理意見和建議。 對阻撓審計工作以及拒絕提供有關(guān)
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