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2024-08-27 10:29本頁面
  

【正文】 理由 簽名 /日期: 質(zhì)控部門意見 簽名 /日期: 研發(fā)部 意見 簽名 /日期: 總經(jīng)理審批 簽名 /日期: 備 注 。 檢驗員: 日期: 日常檢驗記錄 工序 檢驗項目 合格 不合格 不合格原因 不合格處置情況 檢驗員: 日期: 產(chǎn)品報驗單 報驗單位 報驗日期 年 月 日 產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品型號 /規(guī)格 報驗數(shù) 單位 檢驗數(shù) 實收數(shù) 檢驗結(jié)論 檢驗員簽字 備注 備 注 詳細的產(chǎn)品檢驗記錄見驗收記錄單。 糾正與預(yù)防應(yīng)“舉一反三”,以避免其它產(chǎn)品存在同類不合格。 “糾正與預(yù)防措施表”以書面形式備案保存,以便跟進及追溯。 質(zhì)檢員每月月底將當月不合格情況作統(tǒng)計匯總,提交上級領(lǐng)導(dǎo)審閱備案。屆時,將依據(jù)不合格原因,結(jié)合相關(guān)操作工序,對責(zé)任人及相關(guān)檢驗員做出 50~500 元 /次的處罰。 生產(chǎn) 部填寫“ 讓步接收申請單” ,提交質(zhì)檢員
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