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漯河市體育局20xx年度部門預算公開(參考版)

2024-10-29 05:01本頁面
  

【正文】 ……。(3)公務接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。(2)公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。十二、“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。八、年末結轉和結余:指本或以前預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、年初結轉和結余:指以前尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。三、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。第四部分名詞解釋為便于社會公眾的理解,各部門需對公開內容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋,格式如下:(以下專業(yè)名詞解釋供參考,各部門可以根據公開內容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減)一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。從評價情況來看,“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經費”項目支出績效情況較為理想,達到了項目申請時設定的各項績效目標,績效評價結果顯示:,績效評價結果為優(yōu)。其中“區(qū)森林消防專業(yè)大隊經費”80萬元,符合區(qū)級超50萬元專項資金要進行績效評價的要求。1.績效管理工作總體情況。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。(二)政府采購支出情況說明,其中:、政府采購工程支出0萬元、。四、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費支出情況(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),降低約1%。2016年,局(部、委、辦)機關及下屬2個單位共接待國外來訪團組0個,來訪外賓0人次,主要包括……;發(fā)生國內接待15次,接待人數共75人。,其中:公務用車購置支出為0萬元,2016年公務用車購置數0 輛;,2016年局(部、委、辦)機關及下屬2個單位公務用車保有量為12輛,主要用于公務用車、行政執(zhí)法、森林消防專業(yè)用車。具體情況如下:(境)費支出0萬元。2016“三公”經費財政撥款支出決算數比2015增加主要原因是車輛油卡充值費用增加和警用車輛維修費用增加。與上年相比,2016“三公”, %。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算0萬元的100%;,完成預算12萬元的98%;,%。主要原因 是公積金調整。主要原因是專項資金的使用減少。,主要用于職工社保費支出,增長3%。,主要用于歸口管理離退休支出退休費。其中:一般公共預算財政撥款支出1, 萬元,增長94%;主要原因是專項資金的使用;政府性基金預算財政撥款支出0萬元,與上年保持不變。其中:一般公共預算財政撥款收入1, 萬元,增長142%;主要原因是專項資金的使用;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,與上年保持不變。主要原因是公積金調整。主要原因是專項資金的使用減少。,主要用于職工社保費支出,增長3%。,主要用于歸口管理離退休支出退休費。5.其他收入0萬元,與上年保持不變(二)支出總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016年總支出1,,其中本年支出1,。3.事業(yè)收入0萬元,與上年保持不變。具體情況如下:1.財政撥款收入1, 萬元,%,主要的原因是省級專項資金的撥付減少。詳見清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表格(18)第三部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算情況說明一、2016收入支出決算總體情況說明支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。三、人員構成情況2016年我單位在職在編人員26人,其中參照公務員管理法管理人員14人,事業(yè)單位人員11人,機關舊工勤人員1人;2016年離退休人員12人。二、機構設置清遠市清城區(qū)林業(yè)局:設4個內設機構:綜合辦公室、林政股(森防站)、營林股、山林糾紛調處辦公室、森林防火指揮中心。附件:2017部門預算表部門收支總體情況表部門收入總體情況表部門門支出總體情況表財政撥款收支總體情況表一般公共預算支出情況表一般公共預算基本支出情況表一般公共預算“三公”經費支出情況表政府性基金預算支出情況表第五篇:預算單位部門決算公開預算單位部門決算公開目 錄第一部分 清城區(qū)林業(yè)局概況一、部門職責清遠市清城區(qū)林業(yè)局:貫徹執(zhí)行國家林業(yè)工作的方針、政策和法律法規(guī),起草林業(yè)建設的地方性法規(guī)、規(guī)章并監(jiān)督實施;編制林業(yè)建設總體規(guī)劃、計劃并組織實施;組織實施森林法,依法管理、利用森林資源和林業(yè)用地、森林防火、林業(yè)有害生物防治。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出 ;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。三、名詞解釋財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。2.“糧安工程” 工作經費4 萬元。 2萬元,主食產業(yè)化及糧油深加工推進工作經費2萬元等。(3)關于預算績效管理工作開展情況說明2016 年,我局共組織對4個項目進行了預算績效評價,涉及資金16萬元,主要是:庫存檢查工作經費8 萬 元。(九)其他重要事項的情況說明(1)機關運行經費支出情況,主要保障機關人員工資發(fā)放、正常運轉及正常履職需要。預算數比 2016 。公務用車購置費預算數為0,與 2016 年持平.。2017年“三公”經費支出預算數比 2016 。(七)政府性基金預算支出決算情況說明我局2017年無政府性基金預算支出。主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出 萬元,占年初預算 100%;教育支出(類),%;社會保障和就業(yè)支出(類),占年初預算 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類) 萬元,占年初預算 %;住房保障(類)支出 萬元,占年初預算 %。主要原因:由于市級成品糧儲備的建立。(四)財政撥款收入支出預算總體情況說明。(二)收入預算說明2017年收入預算 ,其中:2016年部門預算結轉 ,專項收入0 萬元,納入預算管理的行政事業(yè)性收費0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元,政府性基金收入0萬元,中央、省專項轉移支付230萬元,專戶管理的 收入0萬元,其他收入0萬元。(一)收入支出預算總體情況說明 ,與2016年相比,%。(三)人員構成情況漯河市糧食局共有編制 55 人,其中:行政編制 22 人,事業(yè)編制 33人;在職職工 45人,離退休人員 84 人。(10)依法對全市糧油經營活動進行執(zhí)法檢查;承擔全市糧食收獲質量調查和品質測報;對糧食質量和原糧衛(wèi)生進行檢查和監(jiān)測。(8)指導全市糧食系統財務和內部審計工作;負責局屬企事業(yè)單位的財務、內部審計以及國有資產監(jiān)督工作。(6)負責全市社會糧食統計調查工作。(4)指導推進全市糧食系統產業(yè)化經營、連鎖經營、主食廚房工程和行業(yè)安全生產工作。(2)負責全市糧食流通監(jiān)督檢查工作。附件:文化館2018部門預算表第四篇:漯河糧食2017部門預算公開漯河市糧食2017部門預算公開目錄部門收支總體情況表部門收入總表部門支出總表財政撥款收入支出總表一般公共預算財政撥款支出情況表一般公共預算財政撥款基本支出情況表一般公共預算“三公” 經費支出情況表政府性基金預算支出情況表一、部門基本情況(一)部門機構設置 漯河市糧食局內設 7 個職能科室和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應管理中心、漯河市糧油飼料產品質量監(jiān)督檢驗站3個歸口預算管理單位。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后收 支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。(三)專項轉移支付項目情況文化館負責管理的專項轉移支付項目共有0項,主要是:0項目0萬元、0項目0萬元、0項目0萬元等;文化館將按照《預算法》等有關規(guī)定,積極做好項目分配前期準備工作,在規(guī)定的時間內向財政部門提出資金分配意見,根據有關要求做好項目申報公開等相關工作。(二)國有資產占用情況。十二、其他重要事項的情況說明(一)關于預算績效管理工作開展情況說明2017年,文化館共組織對0個項目進行了預算績效評價,涉及資金0萬元。十、機關運行經費預算支出情況,主要保障機構正常運轉及正常履職需要。預算數比 。公務用車運行維護費預算數比 2017年增加(減少)0萬元,主要原因:無。(二)公務用車購置及運行費0萬元,其中,公務用車購置費0萬元;公務用車運行維護費0萬元,主要用于開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。預算數比 2017年增加(減少)0萬元。2018年“三公”經費支出預算數比
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