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江陰法院20xx部門預(yù)算公開(參考版)

2024-11-14 21:25本頁面
  

【正文】 十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(1)因公出國(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金)彌補(bǔ)本收支缺口的資金。四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。2.主要的民生項(xiàng)目(無)3.重點(diǎn)支出項(xiàng)目(無)4.其他以部門為主體開展的項(xiàng)目績效評價報告(無)。區(qū)財政局對“區(qū)森林消防專業(yè)大隊(duì)經(jīng)費(fèi)”1個項(xiàng)目進(jìn)行了績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出80萬元。根據(jù)財政預(yù)算管理要求,我部門組織對2016一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。(四)預(yù)算績效管理工作開展情況。(三)國有資產(chǎn)占用情況截至2016年12月31日,本部門共有車輛12輛,其中,一般公務(wù)用車2臺,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2臺,特種專業(yè)技術(shù)用車4臺,其他用車4臺。主要原因是:減少的主要原因是第一書記掛點(diǎn)村工作扶持經(jīng)費(fèi)減少。主要包括接待上級造林檢查、省組織核查林地、林業(yè)生態(tài)紅線鑒定成果檢查等開支。,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。全年使用財政撥款安排局(部、委、辦)機(jī)關(guān)及下屬2個單位出國團(tuán)組0個、累計(jì)0人次。(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,因公出國(境)費(fèi)0萬元,占0%;,占 %;,%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算增長0 萬元,增長0 %; 萬元,%;,%。2016“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。三、2016財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明 清城區(qū)林業(yè)局2016“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為 ,%。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。(林業(yè)),主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。(類),增長(下降)143%,主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。(二)2016財政撥款支出說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款支出合計(jì)1, 萬元。二、2016財政撥款收入支出總表說明(一)2016財政撥款收入說明清城區(qū)林業(yè)局2016財政撥款收入合計(jì)1, 萬元。,主要用于支付單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。(林業(yè)),主要用于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用以及專項(xiàng)資金的使用。 萬元,下降8%,主要原因是上年有死亡撫恤金。具體情況如下:(類),增長(下降)143%,主要原因是年休假補(bǔ)貼和效能獎的發(fā)放。4.經(jīng)營收入0萬元,與上年保持不變。2.上級補(bǔ)助收入0 萬元,與上年保持不變。(一)收入總體情況清城區(qū)林業(yè)局2016總收入1, 萬元,其中本年收入1, 萬元。第二部分 第二部分 清城區(qū)林業(yè)局2016年部門決算表(包括本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總)由于下屬單位沒有進(jìn)行獨(dú)立核算,所以2015年部門決算表跟本級決算和所屬單位決算在內(nèi)的決算匯總是一致的。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站:配事業(yè)編制7名,其中:站長1名。清遠(yuǎn)市清城區(qū)高田木材檢查站:承擔(dān)查驗(yàn)、登記過往運(yùn)輸木材及成品、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品車輛的工作;依法制止、扣留違章運(yùn)輸?shù)哪静募俺善?、竹材及其半成品、野生動物及產(chǎn)品,及時做好詢問筆錄,提出處理意見,并妥善保管所扣留的上述物品;受主管部門委托的范圍內(nèi),依法對野生動植物,木材、竹材運(yùn)輸和森林植物檢疫實(shí)施檢查,并對違法行為給予行政處罰。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用?!叭苯?jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)?;局С觯菏侵笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。 2萬元,主食產(chǎn)業(yè)化及糧油深加工推進(jìn)工作經(jīng)費(fèi)2萬元,糧食安全省長責(zé)任制工作經(jīng)費(fèi)3萬元等進(jìn)行績效評價。2017年,我局?jǐn)M組織對5個項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算績效評價,涉及資金19萬元,主要對庫存檢查工作經(jīng)費(fèi)8 萬元。2.“糧安工程” 工作經(jīng)費(fèi)4 萬元。(2)政府采購支出情況我局2017年政府采購預(yù)算安排 0 萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 0萬元。減少的主要原因是2017年我局將按照中央國務(wù)院八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府厲行節(jié)約的相關(guān)規(guī)定要求,嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出,進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待開支。(3)公務(wù)接待費(fèi) ,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。具體支出情況如下:(1)因公出國(境)費(fèi)0 萬元,(2)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) ,其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0 萬元 ;,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。(八)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 。(六)一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明2017年一般公共預(yù)算基本支出 萬元,其中:,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金等;,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出等。(五)財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 。與2016年相比,%。(三)支出預(yù)算總體情況說明2017年支出預(yù)算 萬元,其中:,%, %。主要原因:由于市級成品糧儲備的建立。二、2017部門預(yù)算情況說明按照市政府、省糧食局對我市糧食工作的總體安排和糧食部門主要職責(zé),2017年糧食部門預(yù)算主要工作任務(wù)有以下幾方面:一是糧食企業(yè)改制工作,二是糧食質(zhì)量監(jiān)管工作,三是社會糧食統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作,四是糧食收購資格審核及糧食流通監(jiān)督檢查工作,五是糧食庫存檢查工作,六是推進(jìn)主食產(chǎn)業(yè)化和糧油深加工工作,七是做好駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng)、糧油質(zhì)量檢驗(yàn)檢測、補(bǔ)貼款的管理和駐漯部隊(duì)的“八一”、“雙節(jié)”慰問工作,八是做好糧食收購、保管、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的市場執(zhí)法監(jiān)督檢查以及糧食收獲環(huán)節(jié)的質(zhì)量調(diào)查、安全監(jiān)測、品質(zhì)測報等工作,九、糧食安全省長責(zé)任制相關(guān)工作。(二)部門預(yù)算單位構(gòu)成 漯河市糧食局部門預(yù)算單位由漯河市糧食局局本級和漯河市糧食局直屬分局、漯河市糧食局軍糧供應(yīng)管理中心、漯河市糧油飼料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站3個歸口預(yù)算管理單位構(gòu)成。(9)負(fù)責(zé)駐漯部隊(duì)糧油供應(yīng),糧食質(zhì)量、補(bǔ)貼款管理及有關(guān)報表的統(tǒng)計(jì)上報工作。(7)負(fù)責(zé)全市糧油收購資格認(rèn)定、發(fā)放、監(jiān)督檢查工作。(5)負(fù)責(zé)全市糧食市場體系建設(shè),制定并組織實(shí)施全市糧油流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃,參與管理糧食流通設(shè)施市級投資項(xiàng)目。(3)承擔(dān)市級儲備糧油行政管理責(zé)任。主要職責(zé)是:(一)主要職能主要職責(zé)是:(1)貫徹執(zhí)行國家糧食流通和糧油儲備的法律法規(guī)和方針政策,擬訂全市糧食流通體制、糧油儲備管理體制改革方案并組織實(shí)施,推進(jìn)國有糧食企業(yè)改革。八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。七、“三公”經(jīng)費(fèi):是指納入省級財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。五、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。第三部分 名詞解釋一、財政撥款收入:是指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。2017年期末,文化館共有車輛0輛,其中:一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他用車0輛,其他用車主要是無;單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。2018年,文化館擬組織對0個項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績效評價,涉及資金0萬元。十一、政府采購支出情況文化館2018年政府采購預(yù)算安排0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。主要原因:是增加一個人的辦公經(jīng)費(fèi)2000元,按比例提取的公務(wù)接待費(fèi)也相應(yīng)增加了40元。(三),主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算數(shù)比 2017 年增加(減少)0萬元,主要原因:無。主要原因:無。具體支出情況如下:(一)因公出國(境)費(fèi)0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明文化館2018年“三公”。為適應(yīng)改革要求,我廳(局)《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明,其中:,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)
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