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20xx年澄邁國土部門預算公開(參考版)

2024-10-28 23:20本頁面
  

【正文】 十三、機關運行經費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十二、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。十、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。八、用事業(yè)基金彌補收支差額:指用于反映事業(yè)單位在預計當年“一般公共預算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下,使用以前積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后收支差額的基金)彌補本收支缺口的資金。六、事業(yè)單位經營收入:指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。四、收回存量資金收入:指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預算的存量資金,包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結余資金、收回轉移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。二、政府性基金收入:指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設,依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。(二)政府采購情況2018年縣文聯(部門)沒有政府采購情況(三)國有資產占有使用情況 2018年縣文聯無單位車輛(四)績效目標設置情況2018年縣文聯(部門)0個項目實行績效目標管理。八、關于縣文聯(部門)2018年支出預算情況說明 澄邁縣文學藝術界聯合會(部門),其中:,占75%;項目支出16萬元,占25%。縣文聯(部門)。五、縣文聯(部門)2018年沒有政府性基金預算情況六、關于縣文聯(部門)2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則,縣文聯(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。四、縣文聯(部門)2018年“三公”經費預算情況說明縣文聯(部門)2018年“三公”經費預算數為0萬元。三、關于縣文聯(部門)2018年一般公共預算基本支出情況說明縣文聯(部門),其中:,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、公務員醫(yī)療補助、住房公積金。二、關于縣文聯(部門)2018年一般公共預算當年撥款情況說明(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況縣文聯(部門),比上年預算數(),主要是人員調動。二、部門預算單位構成 澄邁縣文學藝術界聯合會第二部分澄邁縣文學藝術界聯合會(部門)2018年部門預算表(此部分內容即為部門預算公開表)第三部分 縣文聯(部門)2018年部門預算情況說明一、關于縣文聯(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明縣文聯(部門)。并與政府文化藝術主管機構和其他有關部門、人民團體密切合作,共同發(fā)展全縣文化藝術事業(yè);負責向有關方面反映團體會員 的情況和要求;承擔團體會員需要統(tǒng)籌安排協調的活動事宜;負責對所屬協會的管理。六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表九、項目支出績效信息表第三部分縣文聯(部門)2018年部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋第一部分 縣文聯(部門)概況一、主要職能貫徹落實黨的文藝工作方針和“雙百”方針,對各團體會員進行組織、聯絡、指導、協調、服務。十八、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。十七、“三公”經費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費?!濉⒒局С觯褐感姓聵I(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、一般公共服務(類)事務(款)行政運行(項):指用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。九、國有資本經營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。五、行政事業(yè)性收費收入:指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。三、政府性基金收入:指根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。第四部分 名詞解釋一、經費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。(三)國有資產占有使用情況截至2017年12月31日,縣紀委(部門)預算單位共有車輛3輛。八、其他重要事項的情況說明(一)機關運行經費2018年縣紀委(部門)。六、關于縣紀委(部門)2018年收入預算情況說明 縣紀委(部門),其中:,占100%。五、關于縣紀委(部門)2018年收支預算情況的總體說明按照綜合預算原則,縣紀委(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。(其中,),與上年預算持平。主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅、維修(護)費、租賃費、培訓費、其他交通費用、其他商品和服務支出。(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),比上年預算數增加15萬元,主要是人員工資增加。(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項),主要是人員工資增加。(類)紀檢監(jiān)察事務(款)其他紀檢監(jiān)察事務支出(項)2018年預算數為1942萬元,主要是監(jiān)察體制改革,工作事務增加。(類)紀檢監(jiān)察事務(款)大案要案查處(項)2018年預算數為80萬元,比上年預算數增加80萬元,主要是監(jiān)察體制改革,工作事務增加。(二)一般公共預算當年撥款結構情況一般公共服務(類),占93%;,占3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生,占2%;,占2%。、。第二部分縣紀委(部門)2018年部門預算表(此部分內容詳見部門預算公開表)第三部分 縣紀委(部門)2018年部門預算情況說明一、關于縣紀委(部門)2018年財政撥款收支預算情況的總體說明縣紀委(部門)。16個內設機構分別是:辦公室、干部室、調研宣教室、黨風政風監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、第九紀檢監(jiān)察室
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