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正文內(nèi)容

油鋸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換證實施細則(參考版)

2025-07-31 23:12本頁面
  

【正文】 附件7經(jīng)濟聯(lián)合體生產(chǎn)許可證申請書附頁申證企業(yè)名稱地址郵編電話及聯(lián)系人生產(chǎn)廠、點名稱地址郵編電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號生產(chǎn)廠、點名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號生產(chǎn)廠、點名稱地址電話及聯(lián)系人申證單元產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號。附件6 油鋸產(chǎn)品生產(chǎn)許可證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗抽樣單企業(yè)名稱企業(yè)代碼通信地址郵政編碼電話傳真抽樣方式商標抽樣領(lǐng)域抽樣地點聯(lián)系人生產(chǎn)日期被抽產(chǎn)品名稱規(guī)格型號執(zhí)行標準樣品基數(shù)樣品數(shù)量被抽單位法定代理人被抽單位經(jīng)手人抽樣單位抽樣人注:1。經(jīng)綜合評價,本審查組對該企業(yè)的審查結(jié)論是: 。企業(yè)生產(chǎn)條件審查不合格項目匯總表 表一序號審查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責(款)(款)序號審查項目不合格審查組長: 年 月 日2生產(chǎn)資源提供(款)(款)3技術(shù)文件管理(款)(款)14采購質(zhì)量控制(款)(款)2設(shè)備工裝5過程質(zhì)量管理(款)(款)6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(款)(款)3測量設(shè)備7文明安全生產(chǎn)(款)(款)總 計(款)(款)4注:否決項中如有不合格,在對應位置打表示。1.查有無環(huán)保部門的有關(guān)證明。1.三廢排放是否符合規(guī)定。2. 現(xiàn)場查看。4.是否對易燃、易爆等危險品進行隔離和防護。2.危險部位是否有必要的防護措施。企業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應有安全防護裝置,車間、庫房等地應配備消防器材,易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護?,F(xiàn)場查看。1.有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施?,F(xiàn)場查看?!?、 文明安全生產(chǎn)序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用文明生產(chǎn)1. 廠房、車間應清潔、明亮。3.產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。1.是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。、返修后是否重新進行了檢驗。2. 檢驗不合格的產(chǎn)品,按規(guī)定進行返工、返修后應重新進行檢驗。,查有無檢驗規(guī)定,查檢驗是否符合規(guī)定?!魺o委托檢驗項目。、記錄。并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設(shè)備管理制度。2.查設(shè)備認可和人員鑒定記錄。2.是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程,應事先進行設(shè)備認可和人員鑒定,并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1.查每個質(zhì)控點的操作控制程序。1.是否制訂關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序,其內(nèi)容是否完整。查工藝流程圖或有關(guān)工藝文件。 1.是否對重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性設(shè)置了質(zhì)量控制點。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產(chǎn)操作。2.查考核記錄。2.是否按制度進行管理和考核。 1.是否制定了工藝管理制度及考核辦法。檢查有關(guān)檢驗或驗證規(guī)定,并抽查1015份檢驗或驗證記錄。2.是否按規(guī)定進行檢驗或驗證?!少忩炞C企業(yè)應按規(guī)定對采購的原、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關(guān)規(guī)定進行質(zhì)量驗證,檢驗或驗證的記錄應該齊全。4.是否按采購文件進行采購。2.采購文件是否明確了驗收規(guī)定?!少徫募髽I(yè)應根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。2.是否對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。2. 企業(yè)應保存原、輔材料、零部件的供方及外協(xié)單位的名單和供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄,并對供方及協(xié)作方進行質(zhì)量控制。2.是否按規(guī)定進行了供方評價。供方評價1.企業(yè)應制定供方評價準則,并對供方進行評價,在合格供方采購,以滿足產(chǎn)品質(zhì)量需要。查有關(guān)文件。1.是否制定了外協(xié)加工等委托服務(wù)項目的質(zhì)量管理控制辦法。查有關(guān)文件。1.是否制定了采購質(zhì)量控制制度。檢查有關(guān)文件和記錄。2. 企業(yè)應有部門或?qū)#妫┞毴藛T負責技術(shù)文件管理。1.查文件管理制度。3.使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。 1.是否制定了技術(shù)文件管理制度。每申證單元抽取1個規(guī)格在用的工藝文件(關(guān)鍵、特殊工序必抽)1015份(不足10份的全抽)檢查。2.各部門使用的工藝文件是否統(tǒng)一。1.工藝文件是否正確、完整。2.每單元抽取13個規(guī)格的工藝文件與工藝文件明細表對照檢查。2.明細表與工藝文件是否相符。工藝文件1.企業(yè)應有各種工藝文件的明細表,并與實際工藝文件相符。2.各車間、部門使用的文件是否一致。3.企業(yè)的設(shè)計文件應具有統(tǒng)一性,企業(yè)各車間、部門使用的文件必須完全一致。設(shè)計文件是否完整、齊全(包括設(shè)計任務(wù)書、計算書、圖樣目錄、零部件明細表、總裝圖、部件圖、零件圖、技術(shù)要求、產(chǎn)品使用說明書等)。每申證單元抽取1個規(guī)格的1015張圖紙進行檢查。1.設(shè)計文件的繪制、標注、技術(shù)指標、編號、圖面質(zhì)量等是否符合有關(guān)標準和規(guī)定要求(尺寸及公差、技術(shù)要求等應明確、合理,符合有關(guān)法規(guī)、標準和設(shè)計規(guī)則)。若無企業(yè)標準。 1.企業(yè)制定的產(chǎn)品標準是否經(jīng)當?shù)貥藴驶块T備案。,了解標準貫徹執(zhí)行情況。2.是否為現(xiàn)行有效標準并貫徹執(zhí)行。三、技術(shù)文件管理 序號審查項目審查內(nèi)容審查要點審查方法合格一般不合格嚴重不合格此項不適用技術(shù)標準1. 企業(yè)應具備和貫徹《機械產(chǎn)品生產(chǎn)許可證換(發(fā))證實施細則》中規(guī)定的國家標準和行業(yè)標準。抽35個工種,每工種選12人提問,并進行實際操作考核。、配方和工藝文件。2.是否有一定的質(zhì)量管理知識。2.企業(yè)技術(shù)人員應掌握專業(yè)技術(shù)知識,并具有一定的質(zhì)量管理知識。⑴了解產(chǎn)品標準、主要性能指標等;⑵了解產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求。⑴了解產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法和計量法(簡稱“三法”)對企業(yè)的要求 ,(如企業(yè)的質(zhì)量責任和義務(wù)等);⑵了解企業(yè)領(lǐng)導在質(zhì)量管理中的職責與作用?!?.4人員要求1. 企業(yè)領(lǐng)導應具有一定的質(zhì)量管理知識,并具有一定的專業(yè)技術(shù)知識。5.檢查規(guī)定的在用的檢驗、試驗和計量設(shè)備,其是否按規(guī)定周期進行檢定和校準。3.查周檢計劃。1.查管理制度。1.檢驗、試驗和計量設(shè)備的性能、準確度是否滿足并達到檢定規(guī)程的要求。按其申證范圍,檢查其現(xiàn)有檢測設(shè)備(及計量設(shè)備、標
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