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正文內(nèi)容

某水電站財務(wù)制度-駐外分公司財務(wù)工作考核辦法(參考版)

2025-06-02 07:39本頁面
  

【正文】 奧康集團(tuán)財務(wù)部 20xx 年 8月 26 日 。 獎勵措施: 在會計(jì)核算和財務(wù)管理上有特殊貢獻(xiàn)的總部實(shí)行“特殊貢獻(xiàn)獎”,獎金 5000—— 10000元。 3:違反其他內(nèi)容的,扣分在 35分以上的處以記過。 處罰措施: 1:有違反一(一)第 3 項(xiàng)內(nèi)容或違反二評分標(biāo)準(zhǔn)第 2項(xiàng)內(nèi)容的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)會計(jì)立即開除。 4:會計(jì)人員對認(rèn)為是違反公司有關(guān)規(guī)定 的財務(wù)收支不制止和糾正,也不上報總部的每筆扣 2分。 3:發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實(shí)物、款項(xiàng)不符,未按公司規(guī)定辦理的,相關(guān)責(zé)任人每筆扣 3 分。請求處理。 4:會計(jì)人員應(yīng)對違反公司制度規(guī)定的收支不予辦理。 2:有偽造、變造會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿的,相關(guān)責(zé) 第 7 頁 共 7 頁 進(jìn)行監(jiān)督發(fā)現(xiàn)帳簿記錄和實(shí)物、款項(xiàng)不符時應(yīng)當(dāng)查明原因,向分公司負(fù)責(zé)人匯報按規(guī)定處理,對問題較大的需向 總部匯報請求處理。 2:會計(jì)應(yīng)對實(shí)物和款項(xiàng)1:受理不真實(shí)、不合法的原始憑證的,會計(jì)每筆扣 5分。 二:會計(jì)監(jiān)督 1:會計(jì)人員對不真實(shí)、不合法的原始憑證不予受理,對嚴(yán)重違反規(guī)定的原始憑證應(yīng)予以扣留,并及時向總部匯報。 2:會計(jì)檔案銷毀未按規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)的扣 2分。 3:會計(jì)檔案移交要有移交清冊并按規(guī)定辦妥手續(xù)。 (五):會計(jì)檔案 1:會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報表和其他會計(jì)資料按規(guī)定定期整理、立卷、歸案。 3:報表與報表之間、項(xiàng)目與項(xiàng)目之間有對應(yīng)關(guān)系,數(shù)字不一致的,每處扣 1分。本期報表和上期報表之間有關(guān)的數(shù)字應(yīng)相互銜接。 第 6 頁 共 7 頁 2:會計(jì)報表按登記完整核對無誤的帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制、做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi) 容完整、說明清
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