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正文內(nèi)容

公司資金管理制度(參考版)

2025-04-15 01:35本頁面
  

【正文】 。若遇有關(guān)核人員出差在外,可由其授權(quán)人代核、代批,但事后必須請有關(guān)人員追認(rèn)。 :指財務(wù)主管根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并備案。 說明:一、審批權(quán)限公三類: :指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。 第六條 統(tǒng)計報表 各二級公司必須在旬后一日內(nèi)向資金部報送旬末在銀行存款、借款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計表,資金部匯總后于旬后2日內(nèi)報財委、總經(jīng)理、董事長。 (三)定期檢查各二級公司在銀行存款和在資金部存款的對帳工作。 (一)定期檢查各二級公司的現(xiàn)金庫存狀況。凡需要減免集團(tuán)內(nèi)借款利息,金額在5000元以內(nèi)的,由資金部審查同意,報財委審批,金額超過5000元,必須落實(shí)彌補(bǔ)渠道,并經(jīng)分管副總經(jīng)理加簽后,報財委審批。集團(tuán)內(nèi)各二級公司的
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