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正文內(nèi)容

18制度19——內(nèi)部審計(參考版)

2025-04-14 23:58本頁面
  

【正文】 。第二十一條 本制度由公司審計部負責解釋。第十九條 對違反審計工作規(guī)定的單位和個人由有關(guān)部門在法定職權(quán)范圍內(nèi),根據(jù)情節(jié)輕重,給予行政處分、經(jīng)濟處罰。第十八條 集團公司實行內(nèi)部審計回避制度。第十七條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當依法審計,忠于職守,堅持原則,客觀公正,廉潔奉公,保守秘密;不得濫用職權(quán),徇私舞弊,泄露秘密,玩忽職守。第五章 審計人員第十六條 內(nèi)部審計人員應(yīng)當具備必要的專業(yè)知識。第十五條 爭議的裁定 屬本公司內(nèi)部爭議,報總裁裁定。送審預算時必須提供的資料有:施工合同、設(shè)計圖紙、有關(guān)設(shè)計補充材料、經(jīng)有關(guān)部門批準的項目建議書、可行性研究報告、投資計劃、工程量計算書、甲供材料清單等;由外單位施工的工程,如是第一次進公司施工的,還應(yīng)提供施工單位的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級別證明資料。工程開標會議必須要有審計人員參加。結(jié)算的審計過程與第4條相同。結(jié)算書由施工單位編制,送審方法和送審要求與第1條相同。審計結(jié)束后應(yīng)及時通知送審單位領(lǐng)回概預算,對較重要的概預算審計部應(yīng)有復印件存檔,一般概預算審計部只在登記受理本上記錄備查。審計人員在審計過程中要深入現(xiàn)場。若資料或報建手續(xù)不全者,則退回重新補辦;若屬巧立名目,未經(jīng)批準擅自定項的工程,則通知送審單位,取消該項目,并報告公司總裁。報送前工程管理職能部門經(jīng)辦人員或隨工人員必須先自行審核(重點審核工程量)并簽署意見后才能送審計部審計。 第十三條 工程審計工作流程:根據(jù)公司工程審計的特點,工程審計采用報送審計的方法,即每項工程概預算由工程管理職能部門負責報送審計部審計。 參與工程的圖紙會審和竣工驗收。 監(jiān)督檢查基建程序是否合規(guī)合法。造價在50萬元以下(含50萬元)項目的預、結(jié)算由審計部負責審計,50萬元以上項目的預、結(jié)算一律由審計部負責委托審計事務(wù)所審計,經(jīng)審計事務(wù)所審定后,甲乙雙方才能辦理工程總結(jié)算。并結(jié)合公司的具體情況,制定必要的補充實施辦法。第十一條 審計部在進行離任審計時,應(yīng)當遵循下列離任審計程序:各企業(yè)負責人任期終結(jié),按干部管理權(quán)限,由人力資源部提出《離任經(jīng)濟責任審計通知書》,審計部據(jù)此列入當年工作計劃; 被審計單位在接到《離任經(jīng)濟責任審計通知書》后,按要求準備好有關(guān)
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