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正文內(nèi)容

新版gsp藥品質(zhì)量管理體系文件---管理制度通過gsp認證-wenkub.com

2025-02-07 01:38 本頁面
   

【正文】 1養(yǎng) 護員每季度匯總、分析藥品養(yǎng)護信息。 每月底 養(yǎng)護員按照質(zhì)量管理部制定的養(yǎng)護計劃,對 庫存藥 品的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進行檢查,并建立“養(yǎng)護記錄”。 養(yǎng)護員負責(zé)養(yǎng)護用設(shè)施設(shè)備的使用管理工作,建立“設(shè)施設(shè)備檔案表”,使用時填寫“設(shè)施設(shè)備使用記錄”。 檢查藥品儲存的衛(wèi)生環(huán)境,保證庫區(qū)環(huán)境干凈、衛(wèi)生。當溫濕度超出規(guī)定范圍時,系統(tǒng)至少每隔 2分鐘記錄一次實時溫濕度數(shù)據(jù)。 養(yǎng)護員進行崗前及年度健康檢 查,患有傳染病或者其他可能污染藥品疾病的,不得從事養(yǎng)護工作。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《北京市藥品批發(fā)企業(yè)冷鏈物流技術(shù)指南》。 ( 12)未經(jīng)批準的人員(如業(yè)務(wù)人員、參觀人員及其它非儲運部人員等)不得進入儲存作業(yè)區(qū),儲存作業(yè)區(qū)的人員不得有影響藥品質(zhì)量和安全的行為(如吸煙、嘻戲、打鬧、踩踏和污染藥品等)。 ( 8)藥品在庫儲存采取 避光、遮光、通風(fēng)、防鼠、防蟲、防潮、防霉、防塵、防火、防盜 等措施, 保證藥品的儲存安全。怕壓藥品控制堆放高度,避免損壞藥品包裝。 ( 2) 協(xié)助養(yǎng)護員采取有效調(diào)控措施確保庫房溫濕度條件符合藥品儲存要求 。對貨單不符、質(zhì)量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況,有權(quán)拒收并報告質(zhì)量管理部處理,經(jīng)質(zhì)量復(fù)核合格的過賬。 保管員嚴格執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》和《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的規(guī)定,對在庫藥品的保管要按崗位職責(zé)和操作規(guī)程做好本職工作,保證公司經(jīng)營藥品的數(shù)量準確、質(zhì)量穩(wěn)定。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《北京市藥品批發(fā)企業(yè)冷鏈物流技術(shù)指南》。“銷后退回藥品驗收記錄”至少保存 5年。 1驗收員對銷后退回的 藥品進行逐批檢查驗收,并開箱抽樣檢查?!膀炇沼涗洝卑ㄋ幤返耐ㄓ妹Q、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果、驗收人員姓名和驗收日期等內(nèi)容。不能確認時向當?shù)厥称匪幤繁O(jiān)督管理部門報告。 由專人負責(zé)含特殊成分藥品的入庫驗收,對不具備電子監(jiān)管碼的一律不得收貨驗收。 d. 特殊管理的藥品、外用藥品的包裝、標簽及說明書上均有規(guī)定的標識和警示說明;處方藥和非處方藥的標簽和說明書上有相應(yīng)的警示語或忠告語,非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標識;蛋白同化制劑和肽類激素及含興奮劑類成分的藥品有“運動員慎用”警示標識。 ( 2) 檢查最小包裝的封口是否嚴密、牢固,有無破損、污染或滲液,包裝及標簽印字是否清晰,標簽粘貼是否牢固。 ( 3)對整件藥品存在破損、污染、滲液、封條損壞等包裝異常的,要開箱檢查至最小包裝。 驗收員在符合藥品的儲存溫度要求的庫區(qū)依據(jù)有收貨員簽章的隨貨同行單 (票 )對藥品包裝及外觀性狀做檢查。 (1) 按照藥品批號查驗同批號的檢驗報告書,藥品檢驗報告書需加蓋供貨單位藥品檢驗專用章或質(zhì)量管理專用章原印章;從批發(fā)企業(yè)采購藥品的,檢驗報告書的傳遞和保存,可以采用電子數(shù)據(jù)的形式,但要保證其合法性和有效性。從事冷藏藥品驗收管理的人員要經(jīng)過企業(yè)專門培訓(xùn),經(jīng)考核合格后方可上崗。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《北京市 藥品批發(fā)企業(yè)冷鏈物流技術(shù)指南》。對銷后退回的冷藏藥品,根據(jù)退貨方提供的溫度控 制說明文件和售出期間溫度控制的相關(guān)數(shù)據(jù),確認符合規(guī)定條件的,方可收貨;對于不能提供文件、數(shù)據(jù),或溫度控制不符合規(guī)定的,要拒收,做好記錄并報質(zhì)量管理部處理。 ( 3)供貨單位對隨貨同行單(票)與采購記錄、藥品實物不相符的內(nèi)容,不予確認的,要拒收,存在異常情況的,報質(zhì)量管理部處理。依據(jù)采購訂單、供貨單位隨貨同行單 (票 ) 及開具的稅票,核對到貨藥品,不符合規(guī)定的不得收貨。 收貨員對照隨貨同行單 (票 )與相關(guān)的藥品采購記錄進行核對,做到票、賬、貨相符。 ( 5)銷后退回的冷藏藥品,要有退貨單位提 供的藥品售出期間儲存、運輸質(zhì)量控制情況說明和溫度記錄,確認全過程符合儲存要求的方可收貨。 ( 2)檢查運輸單載明的啟運日期是否符合協(xié)議約定的在途時限,對不符合約定時限的,報質(zhì)量管理部處理。 四、內(nèi) 容 收貨員要經(jīng)崗前和年度健康體檢合格后方可上崗。 1 每年年底質(zhì)量負責(zé)人會同業(yè)務(wù)副總對供貨單位的質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量進行審核和評價,如供貨單位在本年度出現(xiàn)藥品質(zhì)量問題、藥監(jiān)部門公示、公眾媒體曝光或儲運部對其服務(wù)質(zhì)量提出異議時要進行實地考察,確認其質(zhì)量管理體系和服務(wù)質(zhì)量是否符合要求。發(fā)票按有關(guān)規(guī)定保存。 ( 7)質(zhì)量保證協(xié)議的有效期限。 ( 3)供貨單位按照國家規(guī)定開具發(fā)票。 ( 2)加蓋供貨單位公章原印章和法人代表印章或簽字的授權(quán)書 ,授權(quán)書載明被授權(quán)人姓名、身份證號碼,以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限。 ( 5)開戶戶名、開戶銀行及賬號。 對首營企業(yè)的審核,要查驗加蓋供貨單位公章原印章的以下資料: ( 1)《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》復(fù)印件。 采購藥品時涉及到的首營企業(yè)、首營品種,業(yè)務(wù)部采購員填寫相關(guān)申請表格并審核,經(jīng)質(zhì)量管理部、財務(wù)部部長和質(zhì)量負責(zé)人審核批準后方可采購,必要時 (供貨單位出現(xiàn)藥品質(zhì)量問題、藥監(jiān)部門公示或者公眾媒體曝光 )組織實地考察、對供貨單位質(zhì)量管理體系進行評價。 三、執(zhí)行部門 質(zhì)量管理部是本制度的監(jiān)督檢查管理部門;業(yè)務(wù)部是本制度的具體實施部門。 資料審核合格后,質(zhì)量管理部歸檔保存。 ( 2)加蓋其公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權(quán)書原件,授權(quán)書要載明被委托 人姓名、身份證號碼,以及授權(quán)銷售的品種、地域、期限。 對購貨單位的審核,要查驗加蓋其公章原印章的以下資料: ( 1)藥品經(jīng)營企業(yè)要提供《藥品經(jīng)營許可證》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》和營業(yè)執(zhí)照及其年檢證明復(fù)印件。 ( 3)《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書或者《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》認證證書復(fù) 印件。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》。 企業(yè)在經(jīng)營過程中反饋的藥品質(zhì)量信息,質(zhì)量管理部要及時通過函電等方式向購銷單位進行質(zhì)量查詢。 質(zhì)量信息收集必須準確、及時、適用、經(jīng)濟。 ******************醫(yī)藥有限公司??制度 15 文件編號: ZD05 質(zhì)量信息管理制度 第 2頁 共 2頁 起草部門 質(zhì)量管理部 修訂部門 質(zhì)量管理部 修訂日期 審核部門 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 審核日期 制作備份 6份 批準人 批準日期 執(zhí)行日期 發(fā)送部門 辦公室、質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、信息部 文件版本 202101版 企業(yè)內(nèi)部 質(zhì)量信息:由各有關(guān)部門通過各種報表、會議、信息傳遞反饋單、質(zhì)量查詢記錄、 建議等途徑收集。 在采購、儲存、運輸、配送、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)中反映的藥品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量方面的信息。 四、內(nèi) 容 (一)質(zhì)量信息的范圍 國家新頒布的藥品管理法律、法規(guī)及行政規(guī)章;國家新頒布的藥品標準及其他技術(shù)性文件。 三、執(zhí)行部門 質(zhì)量管理部為質(zhì)量信息中心,負責(zé)質(zhì)量信息的傳遞、分析、匯總、處理、保管、建檔。 借閱質(zhì)量管理體系文件要記錄。 ******************醫(yī)藥有限公司??制度 13 文件編號: ZD04 質(zhì)量管理體系文件的管理制度 第 4頁 共 4頁 起草部門 質(zhì)量管理部 修訂部門 質(zhì)量管理部 修訂日期 審核部門 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 審核日期 制作備份 6份 批準人 批準日期 執(zhí)行日期 發(fā)送部門 辦公室、質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、信息部 文件版本 202101版 質(zhì)量管理體系文件銷毀時,由辦公室和質(zhì)量管理部人員參與,參加銷毀的人員在“質(zhì)量管理 體系文件銷毀記錄”上簽字。 (八)質(zhì)量管理體系文件的管理及保存 質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量管理體系文件的保存工作。 質(zhì)量管理體系文件的修訂一般由文件的使用者或管理者提出申請,質(zhì)量管理部依據(jù)申請制訂修訂的計劃和方案,由企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人評價修訂計劃和方案的可行性并進行審批。檢查各項記錄的真實性、完整性和規(guī)范性,以保證經(jīng)營藥品的可追溯性。 文件的監(jiān)督檢查:質(zhì)量管理部負責(zé)組織質(zhì)量管理體系文件的監(jiān)督檢查,質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成 ******************醫(yī)藥有限公司??制度 12 文件編號: ZD04 質(zhì)量管理體系文件的管理制度 第 3頁 共 4頁 起草部門 質(zhì)量管理部 修訂部門 質(zhì)量管理部 修訂日期 審核部門 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 審核日期 制作備份 6份 批準人 批準日期 執(zhí)行日期 發(fā)送部門 辦公室、質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、信息部 文件版本 202101版 員參加監(jiān)督檢查工作。 經(jīng)質(zhì)量管理部審核通過后的文件體系,交企業(yè)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核,再由總經(jīng)理批準簽發(fā)。 文件分類依據(jù):按性質(zhì)分別為:質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責(zé)、操作規(guī)程、檔案、報告、記錄和憑證。 企業(yè)編制的文件要有統(tǒng)一的格式:文件標明題目、種類、目的以及文件編號和版本號,文字準確、清晰、易懂。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》及附錄。 如有關(guān)部門或個人拒不執(zhí)行質(zhì)量否決時,質(zhì)量管理部或質(zhì)量管理人員,可越級向質(zhì)量負責(zé)人和總經(jīng)理匯報,使質(zhì)量否決權(quán)的行使得到保障。 發(fā)生在企業(yè)內(nèi)部各部門之間的質(zhì)量糾紛,由質(zhì)量管理部提出仲裁意見,企業(yè)質(zhì)量負責(zé)人審定,將處理意見報總經(jīng)理,辦公室依據(jù)質(zhì)量否決形式執(zhí)行。 對計算機系統(tǒng)的否決: ( 1)對供銷單位有關(guān)資質(zhì)過期不能鎖定的; ( 2)對藥品資質(zhì)過期不能鎖定的; ******************醫(yī)藥有限公司??制度 9 文件編號: ZD03 質(zhì)量否決權(quán)制度 第 4頁 共 4頁 起草部門 質(zhì)量管理部 修訂部門 質(zhì)量管理部 修訂日期 審核部門 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 審核日期 制作備份 6份 批準人 批準日期 執(zhí)行日期 發(fā)送部門 辦公室、質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、信息部 文件版本 202101版 ( 3)對過期藥品不能鎖定的; ( 4)對質(zhì)量基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不準確的。 對運輸和配送的藥品存在下列情況之一予以否決: ( 1)運輸工具或運輸條件不符合要求的; ( 2)未嚴格按照外包裝標示的要求搬運、裝卸藥品的; ( 3)在運輸過程中有溫 度控制要求的藥品未采取保溫或者冷藏、冷凍措施的; ( 4)未按應(yīng)急預(yù)案處理運輸過程中發(fā)生的異常情況的。 對收貨、驗收入庫的藥品存在下列情況之一予以否決: ( 1)未經(jīng)質(zhì)量驗收或質(zhì)量驗收不合格的; ( 2)存在質(zhì)量疑問或質(zhì)量爭議,未確認藥品質(zhì)量狀況的; ( 3)被國家有關(guān)部門吊銷批準文號或通知召回的; ( 4)倉庫的環(huán)境、設(shè) 施設(shè)備等不符合規(guī)定要求的; ( 5)其他不符合國家有關(guān)藥品法律、法規(guī)的。 環(huán)境質(zhì)量的否決:對企業(yè)營業(yè)場所以及倉庫設(shè)施設(shè)備等不符合規(guī)范要求及運行中出現(xiàn)的問題予以處理和否決。 二、編制依據(jù) 《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》。 每季度的第一次例會上各部門經(jīng)理對本部門的質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進行分析和匯報,并對上個月的改進措施及推進情況進行回顧和總結(jié),同時制定本月質(zhì)量工作改進計劃。 經(jīng)過確定,由企業(yè)負責(zé)人以公司紅頭文件的形式正式批準發(fā)布公司下一年度的質(zhì)量目標。 四、內(nèi) 容 質(zhì)量方針是企業(yè)負責(zé)人 根據(jù)現(xiàn)行的《藥品管理法》和 《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》 要求,結(jié)合企業(yè) 質(zhì)量工作及經(jīng)營工作發(fā)展趨勢, 提出 企業(yè)的質(zhì)量方針 ,經(jīng)企業(yè)法人審核批準并發(fā)布。 ******************醫(yī)藥有限公司??制度 4 文件編號: ZD02 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的管理制度 第 1頁 共 2頁 起草部門 質(zhì)量管理部 修訂部門 質(zhì)量管理部 修訂日期 審核部門 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 審核日期 制作備份 6份 批準人 批準日期 執(zhí)行日期 發(fā)送部門 辦公室、質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)部、儲運部、財務(wù)部、信息部 文件版本 202102版
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