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服裝公司財(cái)務(wù)管理制度-20735字投稿:陳肈肉-資料下載頁

2024-12-17 23:12本頁面

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【正文】 取消,給予報(bào)銷汽油費(fèi)。 ( 4)、一般人員臨時(shí)出差享有伙食補(bǔ)助費(fèi),但對于已享有住外補(bǔ)貼的人員不再重復(fù)計(jì)算出差補(bǔ)貼。 5)、汽車費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi) ( 1)、 車輛管理、維修和保養(yǎng),由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)安排。辦公室應(yīng)根據(jù)車輛狀況編制車輛的年度保養(yǎng)維修計(jì)劃及具體的用款計(jì)劃,報(bào)經(jīng)審批后執(zhí)行。日常車輛維護(hù)費(fèi)用,經(jīng)公司核定標(biāo)準(zhǔn)后在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)掌握使用。各種車輛保險(xiǎn)費(fèi)由公司統(tǒng)一到指定的保險(xiǎn)公司投保。 ( 2)、汽車的年檢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)、維修費(fèi)費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷;汽油費(fèi)發(fā)票必須日期填寫完整,所有罰款一律不予以報(bào)銷。 ( 3)、對于長期托運(yùn) 的合作單位應(yīng)簽定協(xié)議,由運(yùn)輸單位將運(yùn)費(fèi)發(fā)票、發(fā)貨記錄交于物流部,由其對單價(jià)、數(shù)量、運(yùn)輸費(fèi)用金額審核后填制付款單據(jù) . 6)、職工教育費(fèi) 職工在不影響工作并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下接受相關(guān)教育發(fā)生的費(fèi)用,在完成舉辦單位規(guī)定的課程并取得相應(yīng)證書后,憑有關(guān)證書,經(jīng)人事審核后報(bào)分公司負(fù)責(zé)人簽批報(bào)銷。因善自中斷勞動合同的,已報(bào)銷的相關(guān)費(fèi)用需退還。 7)、買支票、匯票憑證、支付匯費(fèi)及其他財(cái)務(wù)費(fèi)用,由財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷。 8)、市內(nèi)交通費(fèi) ( 1)、員工因特急事務(wù)外出或其它特殊原因需打車的要事前經(jīng)部門負(fù) 責(zé)人同意,必須于次日憑的士票填寫報(bào)銷單據(jù)注明原因和起始地點(diǎn),逾期簽批不予認(rèn)可。 ( 2)、因工作需要晚加班的人員,在沒有公交車的情況下,方可打車,報(bào)銷同上。 ( 3)、特殊人員因工作需要辦理公交月票的須預(yù)先申請。 9) 物業(yè)及水電費(fèi) 根據(jù)租賃合同約定的時(shí)間、金額、方式進(jìn)行操作。經(jīng)辦人憑發(fā)票填制 ‘ 付款申請單 ’ ,詳細(xì)填寫付款單位全稱、支付項(xiàng)目、支付金額等內(nèi)容。 10)、以上未包括的其他費(fèi)用,經(jīng)財(cái)務(wù)審核,報(bào)公司負(fù)責(zé)人審批后予以開支。 五、報(bào)銷流程 1)、報(bào)銷流程 報(bào)銷報(bào)銷 人在制完 ‘ 報(bào)銷單 ’ 后,先交于部門經(jīng)理進(jìn)行審核,確認(rèn)費(fèi)用發(fā)生的合理性、真實(shí)性,并在‘ 復(fù)核 ’ 欄簽名,之后交于財(cái)務(wù)部會計(jì),由其對票據(jù)的有效性、費(fèi)用的合理性作出判斷,無誤后再將單據(jù)統(tǒng)一轉(zhuǎn)遞給公司負(fù)責(zé)人簽批,負(fù)責(zé)人簽批后交于出納,出納通知報(bào)銷人領(lǐng)款或辦理清帳手續(xù)。辦事處人員報(bào)銷須先經(jīng)區(qū)域經(jīng)理簽批,并于每月 25 日前集中寄至財(cái)務(wù)部報(bào)銷,對未經(jīng)辦事處負(fù)責(zé)人簽批或直接寄到財(cái)務(wù)報(bào)銷的,視為無效票據(jù),一律退回,并由報(bào)銷人承擔(dān)往返快件費(fèi)用。 報(bào)銷人 將票據(jù)交于 部門經(jīng)理 審核、簽字 會計(jì) 審核、簽 字人 審核、簽字 時(shí)間 為合理有序定日常報(bào)銷時(shí)間為每周 三、五,非此時(shí)間段財(cái)務(wù)部不予受理;出納去銀行時(shí)間定為每天下午 2: 00 點(diǎn)。各辦事處的當(dāng)月費(fèi)用必須于 25 日前集中寄到 XXXX財(cái)務(wù)進(jìn)行清算。 3)、報(bào)銷要求: ( 1)、費(fèi)用報(bào)銷必須及時(shí),當(dāng)月費(fèi)用必須當(dāng)月報(bào)銷、清算,跨月無特殊事由不予以報(bào)銷。 ( 2)、 商場帳扣費(fèi)用必須開具發(fā)票,并由經(jīng)手人在發(fā)票背面簽字確認(rèn),交于財(cái)務(wù)復(fù)核。 ( 3)、費(fèi)用報(bào)銷的范圍僅限于公司規(guī)定幾大類,屬于個(gè)人生活性質(zhì)的支出一律不予報(bào)銷。 生產(chǎn)加工管理 為了真實(shí)、正確的記錄、核算生產(chǎn)成本,同時(shí)明確相關(guān)部門具體 職責(zé),特制定本規(guī)定: 一、生產(chǎn)前準(zhǔn)備 編制生產(chǎn)計(jì)劃 由生產(chǎn)部提供完整的生產(chǎn)計(jì)劃,具體包括生產(chǎn)投入按排、產(chǎn)品的類別、生產(chǎn)數(shù)量、用料種類及金額、預(yù)算成品單價(jià)及金額等系列資料,經(jīng)總經(jīng)理審批確認(rèn)后,將原件留于財(cái)務(wù)作為用款依據(jù)。 簽定購貨、加工合同 由采購負(fù)責(zé)落實(shí)原料渠道及加工廠家,談妥付款條件、發(fā)票類別及開票日期,并簽定合同,同時(shí)將合同一份交財(cái)務(wù)留存。財(cái)務(wù)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、購貨合同、加工合同,編制用款計(jì)劃。 二、 原料采購及入庫 原料入庫 所有購買的原料必須在原料庫辦理入庫手續(xù)。原料入庫時(shí),由采購專員協(xié)助倉庫保管員進(jìn)行核實(shí),包括數(shù)量、面料類別、供貨單位等項(xiàng)目,在無誤后,詳細(xì)填制入庫單,簽字、加蓋倉庫章以示確認(rèn)。(對于由購買地直發(fā)至加工點(diǎn)的原料應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)跟蹤,憑加工點(diǎn)的原料簽收回執(zhí)及時(shí)到倉庫辦理入庫和領(lǐng)用手續(xù))。入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)存根,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)采購留存,一聯(lián)財(cái)務(wù)留存。倉庫要及時(shí)將入庫單傳遞給財(cái)務(wù)。 貨款支付 根據(jù)購貨合同支付貨款時(shí),先由用款人填制用款申請單,詳細(xì)寫明付款 單位全稱、開戶銀行、帳號、款項(xiàng)用途、金額等,經(jīng)財(cái)務(wù)審核后,交于總經(jīng)理簽批,出納根據(jù)手續(xù)齊全的單據(jù)予以付款。 3 、銷售發(fā)票 所有采購入庫的貨物都必須開具正規(guī)的發(fā)票,單次采購金額在 3000元以上的必須開具增值稅發(fā)票。物資采購入庫后,采購專員憑發(fā)票和入庫單填制報(bào)銷憑證。為及時(shí)清理欠票,每月未由財(cái)務(wù)部提供未到發(fā)票單位明細(xì),采購專員負(fù)責(zé)發(fā)票催收。 三、 委托加工 原料出庫 倉庫根據(jù)由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨指令單,填制發(fā)貨單,并注明去向及用途,發(fā)貨單一式四聯(lián),一聯(lián)存根,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)配送, 一聯(lián)財(cái)務(wù)留存。其中配送聯(lián)在貨物送達(dá)目的地后由收貨單位相應(yīng)負(fù)責(zé)人簽字返還倉庫留存以備查。財(cái)務(wù)憑發(fā)貨單,按委托加工單位進(jìn)行分別核算。 支付加工費(fèi) 具體手續(xù)同 ‘ 貨款支付 ’ 加工費(fèi)發(fā)票 具體要求同 ‘ 貨物發(fā)票 ’ 余料退庫 對于生產(chǎn)后剩余的原料統(tǒng)一退回原材料庫。由生產(chǎn)部根據(jù)余料的價(jià)值、再利用的可能性作出判斷,即對于價(jià)值高且又準(zhǔn)備再生產(chǎn)利用的余料辦理領(lǐng)料沖紅手續(xù),以便沖減原入帳成本;而對于價(jià)值較低而又無再利用可能的余料,則只退庫,不辦理領(lǐng)料沖紅手續(xù)。(補(bǔ)充:存放在加工點(diǎn)處價(jià)值高 又準(zhǔn)備用于下批訂單生產(chǎn)的余料,由生產(chǎn)責(zé)任人根據(jù)加工點(diǎn)處確認(rèn)的余料說明資料到原料庫同時(shí)辦理上個(gè)訂單的領(lǐng)用沖紅、下個(gè)訂單的領(lǐng)料手續(xù)。) 四、成品入庫 由生產(chǎn)部協(xié)助倉庫對已完工的產(chǎn)品進(jìn)行最后確認(rèn)包括數(shù)量、實(shí)物等并填制成品入庫單,入庫單一式四聯(lián),一聯(lián)存根,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)采購留存,一聯(lián)財(cái)務(wù)留存。財(cái)務(wù)在收到成品入庫單后結(jié)轉(zhuǎn) ‘ 委托加工 ’ 成本,計(jì)算出該批貨物入庫單價(jià) 、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范 物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品 三、定義 物料:指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 采購人員:采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 需求人員:各部門開具請購申請之人員 四、采購作業(yè)流程 :請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一 種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核 后提交采購部。 , 并確定物料之名 稱,規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求,和訂單發(fā)出,確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請款之過程 ,如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá) 成,就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商,則由采購部對其供貨商進(jìn)行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇,考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商,則采購部在采購產(chǎn)品時(shí),必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品,如采購部要從其他供貨商處采購時(shí),必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn),并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后,采購方可從該供應(yīng)商處采 購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí),采購人員必須及時(shí)對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新 、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合,特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品 三、定義 物料:指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 采購人員:采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 需求人員:各部門開具請購申請之人員 四、采購作業(yè)流程 :請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一 種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核 后提交采購部。 ,并確定物料之名 稱,規(guī)格質(zhì)理交貨期等要求,和訂單發(fā)出,確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請款之過程 ,如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá) 成,就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商,則由采購部對其供貨商進(jìn)行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇,考核等作業(yè) 。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商,則采購部在采購產(chǎn)品時(shí),必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品,如采購部要從其他供貨商處采購時(shí),必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn),并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后,采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí),采購人員必須及時(shí)對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新 、目的 為了提高公司采購效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購成本,滿足工公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求,進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程,加強(qiáng)與各部門間的配合, 特制訂本制度。 二、范圍 適用于本公司所有采購的物料及耗材品 三、定義 物料:指本公司所經(jīng)營所需之直接與間接物料 采購人員:采購部執(zhí)行采購業(yè)務(wù)人員 需求人員:各部門開具請購申請之人員 四、采購作業(yè)流程 :請購是指某人或者某部門根據(jù)市場及門店需求確定一 種或幾種物料,并按照規(guī)定的格式填寫物料申請給部門經(jīng)理審核 后提交采購部。 ,并確定物料之名 稱,規(guī)格質(zhì)理交 貨期等要求,和訂單發(fā)出,確認(rèn)及物料接收并按時(shí)請款之過程 ,如需采購物品現(xiàn)有的供貨商無法達(dá) 成,就在網(wǎng)上或朋友介紹開發(fā)新的供應(yīng)商,則由采購部對其供貨商進(jìn)行選擇及評估流程對供應(yīng)商進(jìn)行選擇,考核等作業(yè)。如需采購的產(chǎn)品中有被客戶批準(zhǔn)或指定的供應(yīng)商,則采購部在采購產(chǎn)品時(shí),必須從客戶批準(zhǔn)和指定的供應(yīng)商名單上采購有關(guān)產(chǎn)品,如采購部要從其他供貨商處采購時(shí),必須將此供貨商提供給客戶批準(zhǔn),并經(jīng)客戶批準(zhǔn)被列與客戶指定的供應(yīng)商后,采購方可從該供應(yīng)商處采購物料。如客戶有新批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單或 客戶對原批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單做修改和更改時(shí),采購人員必須及時(shí)對此客戶批準(zhǔn)的供應(yīng)商名單進(jìn)行更新 3131 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 ********服飾有限公司 財(cái)務(wù)管理制度 目 錄 總則 2 財(cái)務(wù)管理的結(jié)構(gòu)體系及責(zé)職 … 西北典型內(nèi)流干旱盆地土壤鹽漬化特征及成因分析 —以黑河流域?yàn)槔? 白福 1,范高功 2 ( 省地礦局第二地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 , 甘肅 蘭州 730020。 學(xué)院 , 陜西 西安 710054) [搞要] 黑河流域地處西北干旱區(qū),屬于 … 全國 100 所名校單元測試示范卷 高三 地理卷 (三 ) 地球上的水 (90分鐘 100分 ) 第 Ⅰ 卷 (選擇題 共 44 分 ) 一、選擇題 (本大題共 22 小題 ,每小題 2 分 ,共 44分。在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中 ,只有一項(xiàng)是符合題目要求的。 ) 水循環(huán)包括自然循環(huán)和社會 … 2021 北京通州區(qū)中考一模語文試卷及答案 8頁,共六道大題, 23道小題。 滿分 120 分。考試時(shí)間 150 分鐘。 、姓名和準(zhǔn)考證號。 ,在試卷上作答無效。 , … 本文由第一文庫網(wǎng) 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