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正文內(nèi)容

xx中心學(xué)校財務(wù)管理制度-資料下載頁

2024-10-28 16:58本頁面
  

【正文】 手續(xù),到縣教育經(jīng)費核算分中心辦理直接付款達服務(wù)商。(三)、往來帳款結(jié)算的要求新的保障機制運行,學(xué)校不允許給任何個人借款,若因特殊情況,經(jīng)批準(zhǔn)的小額借款,由經(jīng)手借款人或批準(zhǔn)借款人負(fù)責(zé)一個月內(nèi)予以收回。出差人員因公出差所借差旅費必須在規(guī)定時間內(nèi)(出差回來一個星期內(nèi))辦理報銷還款手續(xù);如因特殊情況不能在一周內(nèi)結(jié)算的,應(yīng)寫出書面說明,列明具體歸還日期(最長的不超過一個月),由本部門負(fù)責(zé)人簽字。在規(guī)定期限內(nèi)未結(jié)清借款的,學(xué)校書面或口頭通知一次,仍不歸還的由學(xué)校委托中心學(xué)校協(xié)助予以扣回。學(xué)校需作預(yù)付的各種款項必須有充足的預(yù)付理由和足夠的保底金。確保結(jié)算時能全額抵扣,不留“后遺癥”,杜絕一切呆帳的發(fā)生。學(xué)校之間的往來結(jié)算一律使用“內(nèi)部往來結(jié)算單”,不允許使用收款收據(jù),避免虛擬和擴大收支。新機制運行的保障資金一律不允許償還債務(wù)。(四)、財務(wù)報銷手續(xù)及要求教職工到財務(wù)室報帳,必須攜帶全部憑證,包括:需要報銷的有關(guān)發(fā)票、收據(jù)、附件;物資采購的需有“物資采購審批單”;符合固定資產(chǎn)的還需有固定資產(chǎn)入庫單,外出參加會議的還須有會議通知等。報銷差旅費,必須在報帳員的指導(dǎo)下由出差人逐項認(rèn)真填寫“差旅費報銷單”,數(shù)人一起出差使用一張差旅費報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有經(jīng)手人、證明人、負(fù)責(zé)人的簽名“差旅費報銷單”后所附的原始發(fā)票必須與封面填寫內(nèi)容完全一致,粘貼整齊,并附“出差通知單”和有關(guān)會議通知。各種憑證、單據(jù)一律要求用鋼筆、藍(lán)黑或碳素墨水填寫,做到內(nèi)容完整、字跡清晰、工整,不得涂改。對于發(fā)票、收據(jù)手續(xù)不完備、內(nèi)容不完整、不合法、有涂改現(xiàn)象,人民幣大小寫不正確、不相符,不按規(guī)定粘貼等,財務(wù)人員有權(quán)拒絕給予報帳。因?qū)W校教育教學(xué)工作需要,購置各類小額教學(xué)用品或?qū)S貌牧?,統(tǒng)一由各處室填寫“購物報告審批單”,由主管財務(wù)負(fù)責(zé)人審批后由總務(wù)處安排購買。所有購置物品,必須遵循先入庫(經(jīng)辦人、保管人簽字),再簽準(zhǔn)報銷、后辦理領(lǐng)用手續(xù)的財務(wù)程序。一次性購買投資在5000元以上、維修項目投資50000元以上的支出(含固定資產(chǎn)的購置),按部門預(yù)算的安排執(zhí)行,一律由學(xué)校和中心學(xué)校辦理好政府采購手續(xù),憑“政府采購審批單”和“固定資產(chǎn)驗收入庫單”,辦理結(jié)算手續(xù);凡部門預(yù)算沒有安排的沒有按規(guī)定報批的,原則上一律不予以支付。教職員工的出差一律由校長根據(jù)預(yù)算情況安排,憑會議通知或其他填制出差通知單,出差人憑此單到財務(wù)室辦理借款或報銷手續(xù)。出差人差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)一律按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。學(xué)校原則上實行零接待,若因?qū)谥г忍厥馇闆r,但必須控制接待限額和標(biāo)準(zhǔn),每人每餐不得超過20元,并附有詳細(xì)的附件說明(包括事因、人員、用膳菜單),不準(zhǔn)用名煙名酒,午間實行禁酒。學(xué)校發(fā)生的零星修繕都必須由總務(wù)處負(fù)責(zé),1000元以上的要報中心學(xué)校校長審批后實施。工程結(jié)算時,由乙方出具地稅局或建筑公司開出的正式建筑發(fā)票,超過5000元的必須附有正式合同和中心學(xué)校審計意見。1財務(wù)報銷的時限:原則上不允許跨學(xué)期、跨支出,有特殊情況的需附書面說明報中心校批準(zhǔn)后可適當(dāng)延長,但跨季超過三個月期限的票據(jù),一律不予報銷。1中心學(xué)校負(fù)責(zé)監(jiān)督和管理所轄各報帳單位的財務(wù)收支活動,對入帳報銷的單據(jù)進行嚴(yán)格的內(nèi)審,并出具審計意見。2008年11月第五篇:大關(guān)中心學(xué)校財務(wù)管理制度大關(guān)中心校經(jīng)費管理制度根據(jù)國家財政部、教育部《中小學(xué)財務(wù)制度》的規(guī)定,為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)各中小學(xué)的財務(wù)管理,結(jié)合我鎮(zhèn)實際情況,特制訂本制度:一、全鎮(zhèn)各中小學(xué)與中心校實行報賬制。各校設(shè)報賬員和出納各一人。財務(wù)人員必須熱愛財務(wù)工作,堅持原則,熟悉財經(jīng)紀(jì)律與法規(guī),責(zé)任心強,樂于為教師服務(wù),在校長領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)辦理學(xué)校的財務(wù)收支事宜,負(fù)責(zé)逐日記好現(xiàn)金出納賬(內(nèi)容摘要應(yīng)作詳細(xì)記載,校長未審批的、違反財經(jīng)紀(jì)律與法規(guī)的發(fā)票有權(quán)拒付),負(fù)責(zé)登記好本校固定資產(chǎn)賬及本校與中心校之間賬務(wù)往來。二、各學(xué)校成立有教師代表參加的財務(wù)審賬小組,副校長或教導(dǎo)主任任組長,財務(wù)審賬小組人員名單報中心校財務(wù)室。公用經(jīng)費是學(xué)校經(jīng)費綜合預(yù)算的重要組成部分,應(yīng)按生均標(biāo)準(zhǔn)列入預(yù)算,實現(xiàn)收支平衡。中心校每學(xué)期期初根據(jù)各校年初的學(xué)生數(shù),指導(dǎo)各學(xué)校編制好各級經(jīng)費預(yù)算,并于年終編制好部門預(yù)算。三、各學(xué)校每次報賬前賬務(wù)審帳小組對收支的票據(jù)進行審核,由報賬員與中心校財務(wù)室結(jié)賬。各學(xué)校要及時認(rèn)真做好公用經(jīng)費的輔助賬,中心校年底對各校收支進行決算。四、根據(jù)《貴州省財政廳 貴州省教育廳關(guān)于制定的通知》(黔財教[2006] 8號文件精神,中小學(xué)公用經(jīng)費應(yīng)保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn),開展教學(xué)活動和后勤服務(wù)等方面的開支。根據(jù)財政部制定的《2012年政府收支分類科目》(財預(yù)〔2011〕411號),我鎮(zhèn)公用經(jīng)費的支出范圍為:《支出經(jīng)濟分類科目》“302商品和服務(wù)支出”類級科目下的日常辦公費(01 辦公費 05 水費 06 電費 26 勞務(wù)費);師資培訓(xùn)費(11差旅費 16培訓(xùn)費);教師交通差旅費(11差旅費 39其他交通費用);日常維修維護費(13 維修(護)費);未包括的日常公用支出(99 其他商品和服務(wù)支出)。309其他資本性支出辦公設(shè)備添置(02 辦公設(shè)備購置); 2體育及實驗儀器的購置(03 專用設(shè)備購置)。五、公用經(jīng)費不得用于人員經(jīng)費、基本建設(shè)投資、償還基建債務(wù)等方面的開支。六、教師培訓(xùn)費在學(xué)校公用經(jīng)費預(yù)算總額中至少按5%安排,用于教師按照學(xué)校培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)所需的差旅費、伙食補助費、資料費和住宿費等開支。學(xué)校要按規(guī)定在公用經(jīng)費中足額安排信息技術(shù)費,用于教學(xué)資源和軟件的購置以及網(wǎng)絡(luò)信道費用支出。七、各小校每期收取的學(xué)前班費,必須按上級規(guī)定的《貴州省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算收據(jù)》合法票據(jù)收取,并及時存入銀行到中心校辦理存款事宜,由中心校匯總后上繳縣財政,從縣財政撥回后學(xué)校方可使用。學(xué)校一切財務(wù)收支由報賬員統(tǒng)一辦理,教職工個人在未受校方委托的情況下,不得擅自辦理任何收支事宜。學(xué)校一切收入必須及時如數(shù)入賬,不準(zhǔn)私設(shè)“小金庫”。如發(fā)現(xiàn)設(shè)有“小金庫”,追繳現(xiàn)金及支出款,并對第一責(zé)任人進行處理。八、學(xué)校一切開支本著節(jié)約的原則,專款專用,開源節(jié)流。嚴(yán)格按照黔財教[2006] 8號文件精神執(zhí)行。學(xué)校要將各級公用經(jīng)費和學(xué)生營養(yǎng)計劃資金使用情況定期在學(xué)校公開專欄進行公示,接受師生和群眾的監(jiān)督。九、各校校長必須嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律,對審批后的發(fā)票的合法性、真實性負(fù)全部責(zé)任。十、各校開支所取得的票據(jù)必須為正規(guī)稅務(wù)票據(jù),發(fā)票填寫內(nèi)容必須完整(單位名稱、日期、摘要、數(shù)量、單價、金額、大小寫),三章齊全(經(jīng)手人、證明人或驗收人、審批人)。所取得的發(fā)票涂改無效,手續(xù)不全、大小寫不符者一律拒報。十一、加強實物消耗核算,建立規(guī)范的經(jīng)費、實物等管理程序,厲行節(jié)約,提高經(jīng)費使用效益。十二、建立物品采購登記臺賬,建立健全物品驗收、進出庫、保管、領(lǐng)用制度,明確責(zé)任,嚴(yán)格管理。十三、各學(xué)校購置大宗物品的儀器設(shè)備、教學(xué)辦公用品及圖書資料等應(yīng)當(dāng)編制政府采購預(yù)算,統(tǒng)一納入學(xué)校預(yù)算,并按照《政府采購法》的規(guī)定,10000元以上從網(wǎng)上申請政府采購預(yù)算,報縣級財政部門政府采購辦公室審批,同意后方可進行采購;100000元以上由縣級政府采購部門統(tǒng)一進行招投標(biāo)組織采購。、十四、禁止一切促銷征訂活動進校園。學(xué)校和教師不得強制學(xué)生統(tǒng)一購買輔導(dǎo)教材,課外讀物,報刊、雜志等;不得強制學(xué)生統(tǒng)一購買生活和學(xué)習(xí)用品。十五、以上管理制度與上級管理規(guī)定有抵觸的按上級規(guī)定執(zhí)行。
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