【總結(jié)】財(cái)務(wù)內(nèi)審整改報(bào)告第一篇:財(cái)務(wù)內(nèi)審整改報(bào)告關(guān)于2021年度市級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問題的處理和整改情況的報(bào)告2021-12-12——2021年4月26日在市第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十七次會(huì)議上市人民政府秘書長(zhǎng)尹維真主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:2021年,市審計(jì)局依照《審計(jì)法》的規(guī)
2025-04-16 02:07
【總結(jié)】東莞XX塑膠電子有限公司內(nèi)審報(bào)告審核日期:(2005年第2次)目的:檢查本公司自2005年4月1日建立并實(shí)施的環(huán)境管理體系,是否符合ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)要求,是否具備認(rèn)證審核的條件。范圍:公司塑膠制品加工活動(dòng)所覆蓋的與環(huán)境管理體系有關(guān)的所有職能部門
2025-08-14 20:44
【總結(jié)】?jī)?nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告審核目的:驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)是否符合體系標(biāo)準(zhǔn)的要求,是否得到有效運(yùn)行,為改進(jìn)體系提供依據(jù)。審核范圍:公司所有的質(zhì)量活動(dòng)及涉及的責(zé)任部門審核依據(jù):顧客圖紙、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、ISO9001:2002標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書審核組長(zhǎng)及審核組成員:組長(zhǎng):孫明霞成員:茅
2025-08-14 20:36
【總結(jié)】SUNWAY東莞三威塑膠電子有限公司內(nèi)審報(bào)告審核日期:(2005年第1次)目的:檢查本公司自2005年4月1日建立并實(shí)施的質(zhì)量管理體系,是否符合ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求,是否具備認(rèn)證審核的條件。范圍:公司塑膠制品加工活動(dòng)所覆蓋的與質(zhì)量體系有關(guān)的所
2025-08-14 20:41
【總結(jié)】?jī)?nèi)審報(bào)告編號(hào):Q/DW·R·行07審核開始日期審核結(jié)束日期組長(zhǎng)(簽字)日期審核員(簽字)日期審核員(簽字)日期審核員(簽字)日期審核目的審核范圍對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施控制。審核依據(jù)參加人員審核綜述
【總結(jié)】?jī)?nèi)審檢查表編號(hào)NO:受審核部門:計(jì)劃部審核員:審核時(shí)間:頁(yè)數(shù):序號(hào)檢查內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)條款檢查結(jié)果記錄檢查結(jié)論
2025-08-17 02:39
【總結(jié)】----內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03版本/修改次數(shù):01/00№:001部門代表:審核員:標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注體系總要求1.本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去?2.請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?,為使公司質(zhì)
2025-06-03 14:25
【總結(jié)】----內(nèi)審檢查表(2)HM-08-05審核員:受審核部門:車間審核日期:共2頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求審
2025-08-06 06:17
【總結(jié)】第一篇:內(nèi)審結(jié)論報(bào)告(范文) 內(nèi) 審 結(jié) 論 報(bào) 告 JL-60 一、內(nèi)審目的: 檢查公司職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的有效性。 二、審核的范圍: 審核范圍為GB/T28001-20...
2024-11-05 13:33
【總結(jié)】 第1頁(yè)共9頁(yè) 20XX年阿布扎比內(nèi)審報(bào)告 一、體系運(yùn)行情況 1、審核目的 結(jié)合公司“三標(biāo)一體化管理體系”《環(huán)境管理體系》、《質(zhì)量 管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系》管理手冊(cè)來評(píng)價(jià)項(xiàng)目部...
2025-08-25 23:25
【總結(jié)】 第1頁(yè)共6頁(yè) 經(jīng)典倉(cāng)儲(chǔ)內(nèi)審報(bào)告 倉(cāng)庫(kù)審計(jì)報(bào)告 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部于2024年2月25日至3 月25日對(duì)公司各倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了審計(jì)。本次審計(jì)重點(diǎn)是對(duì)倉(cāng)庫(kù)制度 的完整性、健全和有效性、...
2025-08-10 02:19
【總結(jié)】晉中豐億機(jī)械有限公司測(cè)量管理體系內(nèi)審報(bào)告公司測(cè)量管理檢測(cè)體系內(nèi)部審核自2015年1月8日開始,歷時(shí)3天,現(xiàn)已結(jié)束。一、重申審核的目的和范圍1.審核目的:檢查公司計(jì)量檢測(cè)體系是否能按GB/T19022的要求提供保證,是否符合公司《測(cè)量管理手冊(cè)》規(guī)定的要求。2.審核依據(jù):GB/T19022-2003《測(cè)量管理體系測(cè)量過程和測(cè)量設(shè)備要求》、公司《測(cè)量管理體系手冊(cè)》、《測(cè)量管理體系
2025-05-14 03:41
【總結(jié)】XXXX有限公司文件編號(hào):內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告版本修訂:最近修訂日期:□質(zhì)量體系審核□制造過程審核審核目的審核范圍審核依據(jù)受審核部門審核組長(zhǎng)審核員審核日期報(bào)告提交報(bào)告發(fā)送審核綜述審核結(jié)論審
【總結(jié)】 提高內(nèi)審質(zhì)量調(diào)研報(bào)告 目前,在內(nèi)審工作實(shí)施過程中,由于審計(jì)程序執(zhí)行過程的記錄不需要與被審計(jì)單位交換意見,并經(jīng)其簽字認(rèn)可,所以審計(jì)人員只是摘要記載于記錄本中,留待整理審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告時(shí)備查。...
2024-09-25 19:50
【總結(jié)】第一篇:2012年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審報(bào)告[最終版] XX電氣有限公司 2012年質(zhì)量管理體系內(nèi)審報(bào)告 一、審核目的驗(yàn)證公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系與ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的適宜性,確保質(zhì)量...
2024-11-05 06:03