【總結】第一篇:某集團公司內部審計制度 海量免費資料盡在此 橫店集團控股有限公司 內部審計制度 目錄 第一章總則..............................................
2025-10-01 17:13
【總結】第一篇:集團公司內部審計報告 針對2012年至——2013年4月份度內控審計反饋 審計時間:2013年4月14日-2013年4月16日審計重點:賬務處理的規(guī)范性、經濟業(yè)務的真實性 審計結果:通過...
2025-10-05 05:01
【總結】集團公司20XX年參加紀檢巡察干部培訓心得體會匯篇集團公司2020年參加紀檢巡察干部培訓心得體會匯篇x月xx日-x月xx日,我參加了集團公司舉辦的紀檢、巡察干部培訓班,因為受疫情的影響,此次培訓采取網絡在線教學的形式,取得了良好的效果。股份公司黨委巡視處xxx處長對巡視巡察工作形勢的精準解讀,省委黨校xx教授對如
2025-03-23 03:09
【總結】蒙西高新技術集團公司內部審計條例第二條集團公司設立審計部負責集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的內部審計工作。審計部受集團公司總裁領導,日常工作由集團公司常務副總裁分管。審計部獨立行使職權,不受其他部門和個人的干涉。第三條審計部依法對集團公司本部及集團公司控股和相對控股子公司的財務收支及經營管理活動進行檢查和評價。第四條審計部接受上級政府審計機構中
2025-04-19 04:14
【總結】年度內審計劃編號:LD/JL--01審核目的確定質量管理體系與標準的符合性以及實施和保持的有效性。審核范圍 XXXXX產品的生產和服務全過程。審核依據a)ISO9001:2000;b)公司質量管理體系文件;c)公司適用的法律、法規(guī);d)合同。實施項目及要點時間(2003年)負責人協(xié)助人1、成立內
2025-08-02 20:04
【總結】19/24橫店集團控股有限公司內部審計制度目錄第一章總則 1第二章機構設置及職責 1第三章審計人員 2第四章審計范圍和權限 3第五章審計程序 5第六章職業(yè)道德與審計紀律 13第七章審計檔案 15第八章附則 17第一章總則第一條為了加強
2025-04-12 22:16
【總結】 第1頁共26頁 集團公司審計報告 針對2024年至——2024年4月份度內控審計反饋 審計時間:2024年4月14日-2024年4月16日 審計重點:賬務處理的規(guī)范性、經濟業(yè)務的真實性審計...
2025-08-18 02:27
【總結】××集團公司能源審計報告(案例)二○○六年十一月94/95摘要按照國家發(fā)展改革委等部門《關于印發(fā)千家企業(yè)節(jié)能行動實施方案的通知》(發(fā)改環(huán)資[2006]571號)的文件要求,為全面了解××集團公司的能源管理水平及用能狀況、排
2025-05-29 18:54
2025-05-29 22:03
【總結】1內蒙古蒙西高新技術集團有限公司文件INNERMONGOLIAMENGXIHIGH-TECHGROUPCO.,LTD.蒙西集司發(fā)[20xx]96號簽發(fā)人:孫建國關于印發(fā)蒙西高新技術集團公司審計管理有關制度的通知集團各成員企業(yè)、工業(yè)園管理辦、公司各職能部門:現(xiàn)將蒙西高
2025-05-29 14:44
【總結】第一篇:集團公司員工培訓計劃 ~年集團公司員工培訓工作要緊密圍繞企業(yè)經營生產發(fā)展戰(zhàn)略目標,以大人才觀,大培訓格局為指導思想;以堅持服務施工生產經營為中心,以全面提高員工素質為宗旨;以不斷提升企業(yè)核心...
2025-10-04 18:09
【總結】n更多企業(yè)學院:《中小企業(yè)管理全能版》183套講座+89700份資料《總經理、高層管理》49套講座+16388份資料《中層管理學院》46套講座+6020份資料?《國學智慧、易經》46套講座《人力資源學院》56套講座+27123份資料《各階段員工培訓學院》77套講座+324份資料
2025-08-02 19:59
【總結】 第1頁共6頁 集團公司優(yōu)秀學員交流培訓心得 為期四天半的集團公司第一期優(yōu)秀學員交流培訓已然落下 帷幕?;叵脒@四天半所經歷的點點滴滴,雖然時間有點緊,但所 培訓的內容卻豐富多彩,培訓的方式也...
2025-08-18 03:04
【總結】集團公司崗前培訓心得體會3篇 通過此次崗前培訓,力爭使新員工更進一步的了解公司的基本情況,熟悉公司相關工作的業(yè)務流 程及規(guī)章制度,樹立正確理念和良好職業(yè)道德觀,盡快融入公司企業(yè)文化,實現(xiàn)角色的轉換...
2025-09-06 23:24
【總結】第一篇:浙江控股集團公司內部審計制度 浙江★★控股集團公司內部審計制度 第一章總則 第一條為了加強集團公司及所屬子公司的管理和監(jiān)督,維護集團公司合法權益,保障公司經營活動穩(wěn)定、健康發(fā)展,維護財經...
2024-11-16 22:50