【總結(jié)】QualitySatisfy1QualitySatisfy內(nèi)部審核QualitySatisfy2QualitySatisfy體系審核(稽核)審核的定義為獲得證據(jù)并對其進行客觀地評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程.QualitySatisfy3
2025-01-18 16:49
【總結(jié)】Q/HYC204011-2020223內(nèi)部審核與管理1范圍本標準規(guī)定了內(nèi)部審核工作的職責、基本控制程序和要求,其目的是為了保證內(nèi)部審核工作有序進行,以驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排,并確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標準的符合性和實施保持的有效性。本標準適用于對公司內(nèi)部審核工作的管理。
2025-08-29 08:32
【總結(jié)】 第1頁共5頁 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃 一、審核目的 1、評價審計局質(zhì)量管理體系的符合性和有效性; 2、提供進一步改進的信息。 二、審核范圍 審計局審計過程(包括財政審計、經(jīng)濟責任審計...
2024-09-21 11:51
【總結(jié)】大連大立鋼制品有限公司質(zhì)量管理體系2012~2013年度內(nèi)審計劃1、審核目的:本年度內(nèi)審從審核2012年質(zhì)量目標實現(xiàn)過程入手,審核各部門相關工作是否按質(zhì)量管理體系文件要求,確保公司質(zhì)量管理體系得到正常運行。2、審核準則:ISO9001:2008標準、本公司的質(zhì)量手冊、質(zhì)量體系程序文件、合同、有關的國家標準/行業(yè)標準。3、審核的頻次:暫定一次。4、審核的范圍:
2025-05-13 22:15
【總結(jié)】7內(nèi)部審核報告審核報告是審核組結(jié)束審核工作后必須編制的一份文件。審核報告將由審核組長在審核后規(guī)定期限內(nèi)以正式文件的方式提交給最高管理者或管理者代表。審核報告提交后,審核即告結(jié)束。審核報告是對審核中的審核發(fā)現(xiàn)(不合格項)的統(tǒng)計、分析、歸納、評價。報告應規(guī)范化、定時化、具體化,要統(tǒng)計分析不合格項,對審核對象的質(zhì)量活動及結(jié)果進行綜合評價,與受審核方共同制定糾正措施和實施要求
2025-07-20 08:29
2025-01-03 23:06
2024-12-28 06:24
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查表編號JL/HD308-06№:受審部門管理者代表審核時間2012-02-12條款審核內(nèi)容記錄判定
2025-06-30 17:48
【總結(jié)】內(nèi)部審核體系審核(稽核)審核的定義為獲得證據(jù)并對其進行客觀地評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程.審核的核心原則?客觀性?獨立性?系統(tǒng)性2023-03-01審核的種類■第一方(供方)-內(nèi)部審核由公司內(nèi)部進行的審核
2025-01-16 05:17
【總結(jié)】一、課程目的體系審核的質(zhì)量,滿足內(nèi)審員培訓的需要。。程序及審核技巧。目錄?一、基本概念?二、審核實施?三、審核技巧?四、不符合項報告?五、原因分析、糾正措施?六、內(nèi)部審核報告一、基本概念(Termsanddefinitions)?1、審核(audi
2025-01-18 09:34
【總結(jié)】審核的相關名詞(術語)解釋(ISO9000-2008)審核AUDIT為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。 審核方案AUDITPROGRAMME 針對特定時間段所策劃,并具有特定目的一組(一次或多次)審核。審核準則AUDITCRITERIA用作依據(jù)的一組方
2025-04-13 04:23
【總結(jié)】編號:CQM/JL-00-75-20xx審核計劃版本:01第1頁共3頁審核計
2025-06-03 14:44
【總結(jié)】內(nèi)部審核檢查記錄()版本:B修改碼:0受審核部門綜合部審核日期年月日審核員頁碼1/9審核要求;;審核組長序號標準要求章節(jié)號檢查內(nèi)容審核記錄符合不符合1是否編制質(zhì)量手冊2是否按照程序文件規(guī)定對文件進行編號3質(zhì)量管
2025-07-29 16:52
【總結(jié)】 第1頁共13頁 企業(yè)內(nèi)部審計計劃 內(nèi)部審計是對公司及所屬各部門、各分公司、控股子公司以 下統(tǒng)稱所屬單位內(nèi)部控制的健全、有效,會計及相關信息的真實、 合法,資產(chǎn)的安全、完整,經(jīng)營的合規(guī)性以及...
2024-09-11 18:05
【總結(jié)】○○股份有限公司 年度內(nèi)部稽核計劃表總經(jīng)理管理代表NO稽 核 項 目稽 核 員受稽單位稽核日期備注1內(nèi)部稽核( )稽核組長( )2管理審查( )管理代表( )34567
2025-07-23 09:59