【導讀】品發(fā)生不合格的控制??偨?jīng)理負責審批重大不合格產品的處理意見。質檢科負責對生產過程中不合格品的識別和標識,記錄并保管相應的數(shù)據(jù)記錄。生產部負責對不合格半成品和成品的處理。采購部負責對采購不合格品的處理。質檢科科長確認無誤后,立即通知采購部處理或要求供貨方退貨或換貨。由采購部、質檢科和生產部參與評審,最終由主管副總經(jīng)理批準,可作讓步放行。員在《檢驗記錄》上注明“讓步放行”。若屬變質、衛(wèi)生方面問題要立即報告當班主管。工序操作者返工并提醒上工序全員注意。理決定,并填寫《不合格處理報告》。行《糾正與預防措施控制程序》有關規(guī)定。若屬變質、變味、存在安全衛(wèi)生隱患等問題,進出口部執(zhí)行《產品回收控制程序》。有關部門執(zhí)行《糾正措施控制程序》有關規(guī)定。