【導(dǎo)讀】為保證向顧客提供符合要求的產(chǎn)品,防止不合格品的非預(yù)期轉(zhuǎn)序和交付,特制定本程序。本程序適用于本公司對(duì)原材料、半成品及成品的不合格控制。技術(shù)部、制造部、營銷部等相關(guān)部門參與有爭議的不合格品的評(píng)審、處置;總經(jīng)理參與對(duì)重大不合格品處理意見的審批。管理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)與檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的不合格品進(jìn)行識(shí)別。合格”,同時(shí)盡快辦理讓步接收或聯(lián)系供方退貨,退貨記錄于《檢驗(yàn)記錄表》上。工處理),并登記《生產(chǎn)記錄》,必要時(shí)按“”條款執(zhí)行。產(chǎn)品交付后或顧客使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品,參照《糾正措施控制程序》之“”條款。“評(píng)審”需列出原因分析,對(duì)不合格產(chǎn)成品要檢查生產(chǎn)過程中有關(guān)環(huán)節(jié),記錄不合格原因。,以達(dá)到規(guī)定要求;《不合格品處置單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。責(zé)監(jiān)督、驗(yàn)證“不合格品”處理的全過程。