【導(dǎo)讀】本程序適用于公司產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中的不合格品的控制。置及驗(yàn)證工作,并監(jiān)督檢查各部門的不合格品控制情況。審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目資金運(yùn)中不合格品的管理。正常實(shí)施的行為和結(jié)果。資回報(bào)以及提供的服務(wù)不滿足規(guī)定的要求。a)工程實(shí)物中不合格品的標(biāo)識(shí),除了在“工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定表”中注明不合格外,項(xiàng)目部要督促檢查施工單位對(duì)不合格的工程實(shí)物進(jìn)行標(biāo)識(shí)。文件、紀(jì)要、簽署的意見(jiàn)等作為不合格品的標(biāo)識(shí)。b)對(duì)不合格的業(yè)務(wù)活動(dòng)涉及的文件資料用單獨(dú)文件夾(盒)存放;督檢查,并予以登記。負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。b)評(píng)審應(yīng)分析不合格品產(chǎn)生的原因,制訂處理方案,填寫“不合格品處理報(bào)告單”,格品的評(píng)審意見(jiàn),需報(bào)公司總經(jīng)理審批。c)根據(jù)處理方案中規(guī)定的內(nèi)容期限,由責(zé)任部門進(jìn)行處理。a)稽查小組負(fù)責(zé)將不合格品的控制情況,在月度經(jīng)理辦公會(huì)上及時(shí)通報(bào)?!安缓细衿房刂品治鰣?bào)告”,提交管理評(píng)審。