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2024-10-28 21:30
【總結】信息系統(tǒng)審計(信息系統(tǒng)風險管理和持續(xù)性計劃)楊烺(CISA)國際注冊信息系統(tǒng)審計師1主要內(nèi)容:?信息系統(tǒng)的風險?信息系統(tǒng)運行的安全控制–物理控制與環(huán)境控制–邏輯訪問控制–網(wǎng)絡控制?持續(xù)性計劃(災難恢復計劃)?信息系統(tǒng)的應用控制2風險
2025-01-22 01:17
【總結】第一篇:教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定 教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作規(guī)定 2004年4月13日教育部令第17號發(fā)布 第一章總則 第一條為了建立健全教育系統(tǒng)內(nèi)部審計制度,規(guī)范教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,根據(jù)《中華人...
2024-10-29 05:37
【總結】第一篇:內(nèi)部審計管理 我國內(nèi)部審計管理現(xiàn)狀與對策1 ThestatusandmeasuresofinternalauditmanagementinChina 陳丹萍 南京審計學院 摘要:本文...
2024-10-25 16:12
【總結】內(nèi)部控制、風險管理和內(nèi)部審計的關系與整合2目錄對內(nèi)部控制的理解風險管理與其在企業(yè)管理中的作用內(nèi)部審計及其在企業(yè)管理中的作用內(nèi)部控制、風險管理和內(nèi)部審計的關系與整合風險導向的內(nèi)部控制體系的構建內(nèi)部控制的演變和發(fā)展趨勢3
2025-02-23 19:13
【總結】審計目標管理審計措施、方法、手段審計工作思路審計作用審計任務審計戰(zhàn)略目標審計本
2025-02-23 19:10
【總結】內(nèi)部審計精要與案例專題講座北京中天恒會計師事務所李三喜總經(jīng)理李三喜——曾在國家審計署從事政府審計工作十二年,現(xiàn)為中天恒會計師事務所總經(jīng)理、中天恒達工程造價咨詢公司(甲級)總經(jīng)理、南京審計學院等高??妥淌?,高級審計師、中國內(nèi)部審計協(xié)會培訓委員、內(nèi)部審計準則遠程網(wǎng)絡教育主講老師、美國貝達藥業(yè)公司、華風集團單位的特邀顧問,發(fā)表論文10
2025-01-18 23:16
【總結】教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結范文大全總結:教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結以下是教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作總結的正文:第一篇:《2020年教育內(nèi)審計工作總結》
2024-11-09 16:47
【總結】從內(nèi)部審計談財務管理財務專業(yè)中層管理人員培訓審計室:張廣杰2023年9月11日目錄u一、內(nèi)部審計與財務管理u二、審計案例分析與建議u三、內(nèi)控建設回顧與建議u四、財務管理建議一、內(nèi)部審計與財務管理111、內(nèi)部審計內(nèi)部審計的定義《內(nèi)部審計基本準則》第二條:內(nèi)部審計是指組織內(nèi)部的一種獨立、客觀的監(jiān)督
2025-02-13 23:21
【總結】惠普商學院風險管理與內(nèi)部審計課程介紹?第一節(jié):企業(yè)目標與經(jīng)營風險企業(yè)如何構筑可持續(xù)的競爭力?第二節(jié):識別企業(yè)經(jīng)營風險企業(yè)面臨的重要風險領域?第三節(jié):控制風險的技巧介紹6種管理風險的技巧
2025-01-23 20:53
【總結】AIS的內(nèi)部控制審計主要內(nèi)容?內(nèi)部控制概念演進及框架?信息系統(tǒng)環(huán)境下的內(nèi)部控制?SOX法案與IT環(huán)境下的內(nèi)部控制?我國內(nèi)部控制規(guī)范(2023)?內(nèi)部控制審計方法與步驟一、內(nèi)部控制概念及發(fā)展?內(nèi)部牽制階段?內(nèi)部控制的產(chǎn)生?內(nèi)部控制兩要素階段?內(nèi)部控制三要素階段內(nèi)部控制結構?內(nèi)部
2025-03-08 22:07
【總結】惠普商學院風險管理與內(nèi)部審計課程介紹課程介紹?第一節(jié):企業(yè)目標與經(jīng)營風險企業(yè)如何構筑可持續(xù)的競爭力?第二節(jié):識別企業(yè)經(jīng)營風險企業(yè)面臨的重要風險領域?第三節(jié):控制風險的技巧介紹6種管理風險的技巧?第四節(jié):建立企業(yè)內(nèi)部
2025-03-01 12:06
【總結】 第1頁共3頁 教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作要點 2024年教育系統(tǒng)內(nèi)部審計工作以黨的十八大和十八屆三中 全會精神為指導,建設節(jié)約型學校,堅持“依法審計、服務大局、 圍繞中心、突出重點、求真務實”的...
2025-08-18 00:03
【總結】第12章內(nèi)部控制評審(二)課件使用廈門大學陳漢文教授《審計理論》,網(wǎng)絡下載。內(nèi)部控制審計內(nèi)部控制評價目錄內(nèi)部控制的評價要求內(nèi)部控制的評價方法內(nèi)部控制審計的歷史演進內(nèi)部控制審計的概念框架學習目的與要求對上市公司內(nèi)部控制進行評價與審計是一種最新的國際發(fā)展趨勢。通過本章的學習,應熟練了
2025-02-13 23:40
【總結】第一篇:內(nèi)部審計管理規(guī)定 山東華盛中天機械集團有限公司 內(nèi)部審計管理規(guī)定 (2008年12月16日辦公會通過) 一、總則 第一條為加強各公司的內(nèi)部審計工作,完善企業(yè)自我約束機制,嚴肅財經(jīng)法紀...
2024-10-14 01:05