【導(dǎo)讀】版本更改內(nèi)容生效日期。如此印章並非紅色,代表此文件並。非合法之版本,並不會受到控制及。更新,請使用受控制之文件。糾正及預(yù)措施控制程序COP. 品管部經(jīng)理負責(zé)編寫有關(guān)制程中檢查或測試工作指示及監(jiān)察制程中檢查活動。作,如有需要時可提出有關(guān)糾正及預(yù)措施。為零缺陷,而對于其它項目的接收標準如外觀標準,則由工程部建立書面記錄,列。制程中之檢查點及所用標準會注明在CP上,應(yīng)最少包括以下2點。生產(chǎn)部工人、檢查員于指定的工序檢查點,應(yīng)按照CP上指定的檢查或測試。部工人、檢查員檢查合格的半成品進行質(zhì)量抽樣檢查。必須重復(fù),並確定有關(guān)物品符合品質(zhì)要求及並。IPQC檢查員按照CP內(nèi)制訂的樣本收集數(shù)量及頻率,于生產(chǎn)線上抽取樣本及。Cpk未能符合有關(guān)控制計劃的要求時,由IPQC檢查員按控制計劃內(nèi)訂定的。生產(chǎn)部經(jīng)理/主管須對統(tǒng)計報告進行分析,有需要時需采取相應(yīng)的糾正措。數(shù),次貨主要原因原因。請寫出實際次貨率并注明釆取的措施,