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正文內(nèi)容

審計環(huán)境與風險控制作業(yè):3-資料下載頁

2025-08-04 15:21本頁面
  

【正文】 組織結(jié)構(gòu)所共享:A.Ⅱ和Ⅲ; B.Ⅲ和Ⅳ。C.Ⅰ和Ⅲ; D.Ⅰ和Ⅳ;。將下列有關(guān)存貨計價認定的證據(jù)按照證明力由強到弱的順序排列:I、計算單個產(chǎn)品存貨周轉(zhuǎn)率。II、。III、計算所有存貨產(chǎn)品的可實現(xiàn)凈值(NRV)(使用審計軟件按照以前的售價來計算NRV)并且比較NRV與成本。Ⅳ、對存貨進行統(tǒng)計抽樣,并審查最新的購貨文件(發(fā)票和驗收單)來計算存貨成本。,III,II,Ⅳ B.Ⅳ,I,II,IIIC.Ⅳ,I,III,II ,Ⅳ,III,I,即某個未知名的雇員同時提交和批準相關(guān)發(fā)票的付款。在與管理層討論潛在舞弊行為之前,內(nèi)部審計師決定進一步收集證據(jù)。在提供附加證據(jù)方面以下哪個程序最有效。;對這些事項進行抽樣并追蹤檢查其支持文件,如驗收報告等。,并追蹤檢查以批準的付款;注意未經(jīng)恰當程序的任何事項。,確定是否具有適當?shù)母犊钍跈?quán),并追蹤檢查驗收報告等支持文件。,檢查個筆款項的審批手續(xù)。?(1)在過去兩個月中,三名員工因為違反公司政策而被解雇。所有員工都知道解雇事件:(2)公司已制定針對行為表現(xiàn)問題的綜合行為守則;(3)公司根據(jù)超額完成的銷售額度向高級管理人員發(fā)放現(xiàn)金獎勵;(4)所有崗位都有正式崗位說明。(1)和(3)是對的; (2)和(4)是對的;(1)、(2)和(4)是對的; (1)、(3)和(4)是對的。,內(nèi)部審計師應建議此類流程的建立。在風險管理流程的最初建立過程中,內(nèi)部審計師應該更適于開展以下哪項工作:、補充傳統(tǒng)確認活動的作用 ,確定充分、有效的流程是適當?shù)?
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