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正文內(nèi)容

學校各崗位說明書-資料下載頁

2025-08-03 11:53本頁面
  

【正文】 查表、統(tǒng)計表等填寫上報工作,并留底備查。八、協(xié)助教導處使用電腦,參與學校管理。配合教學編制教學程序,并積累軟件資料。九、制定或修訂《電腦室使用規(guī)定》《學生上機守則》并堅持執(zhí)行。 十、協(xié)助學校網(wǎng)管,及時檢查和更換網(wǎng)絡信息,確保網(wǎng)絡安全,提高學校網(wǎng)絡的使用率。2學校安全員崗位職責一、積極進行“四防”、交通安全和法制的宣傳教育,發(fā)動群眾做好保衛(wèi)工作。二、認真執(zhí)行上級有關安全保衛(wèi)的規(guī)定,制定學校各部門的安全保衛(wèi)制度,主持安全保衛(wèi)委員會的日常工作。三、每天檢查學校的安全保衛(wèi)情況,發(fā)現(xiàn)不安全因素及時與有關部門聯(lián)系予以解決。四、做好有毒物品的保管工作和消防器材的檢查工作。五、發(fā)現(xiàn)案情及時與公安部門聯(lián)系,爭取破案。對影響學校秩序的情況應及時與有關部門聯(lián)系加以解決。六、配合學校做好個別生工作。七、了解在校臨時工作人員情況,并登記造冊。八、安排節(jié)假日和寒暑假的值班,并檢查值班情況。九、做好學校交給的其它有關安全保衛(wèi)方面的工作。2財務主管崗位職責一、嚴格執(zhí)行上級批準的學校計劃,嚴格控制,并督促節(jié)約使用,計劃、管理好學校的財務。二、熟悉有關方針政策和規(guī)定,帶頭執(zhí)行并做好宣傳督促工作,對不符合規(guī)定的或手續(xù)不合、憑證不齊(實)的開支有權拒付。三、按照制度規(guī)定,做好算帳、報帳和預決算的編制及財務分析等工作,做到手續(xù)完備,數(shù)字有根據(jù),帳表正確反映,情況真實可靠,并妥善保管帳冊、報表等資料。四、按月做好經(jīng)費分類帳,了解與掌握專項經(jīng)費情況。五、按時發(fā)放工資、班主任津貼、獎金等。六、每學期開學前做好收費計劃,規(guī)劃好收費工作,學期末結清好代辦費用。七、做好申請補助糧、代扣房租、人身保險、學生安全、工會會費、儲蓄、互助金等工作,同時協(xié)助關心其它總務工作。八、提高服務質(zhì)量,改進服務態(tài)度。2出納人員工作職責學校出納是管理資金收付、執(zhí)行財經(jīng)政策、財經(jīng)紀律和財務制度的第一線工作,出納員應努力做好以下工作:一、嚴格按照財經(jīng)紀律及財政和單位規(guī)定的各項開支標準,準確處理好各項經(jīng)濟業(yè)務的款項收付。二、嚴格按照現(xiàn)金管理制度的規(guī)定,認真辦理現(xiàn)金收付業(yè)務,不得坐支,不得白條抵庫,不準任意挪用現(xiàn)金,不得公款私存,不得設立小金庫。三、嚴格按照銀行結算制度規(guī)定,認真辦理銀行業(yè)務收支,款項支付必須經(jīng)單位領導批準后方可支付,不準出借帳戶,外單位支票不準在本單位套用現(xiàn)金。四、現(xiàn)金、銀行日記帳必須及時記帳,每日結出余額?,F(xiàn)金、銀行日記帳做到日清日結,銀行存款日記賬必須按月與銀行對帳單核對,并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,未達帳項要及時清理。五、加強支票管理,支票由出納專人保管、領用登記、按序簽發(fā)、簽發(fā)時要寫明收款單位名稱、出票日期、款項用途和金額,大小金額要符合要求。支票作廢不準撕毀或丟失。注銷后與存根一起妥善保管。六、不準簽發(fā)空白支票,如有特殊情況,需要帶空白支票外出,必須在支票上寫明收款單位名稱,款項用途、簽發(fā)日期和規(guī)定的限額,不得將空白票交給其他收款單位或中介人代為簽發(fā),不準簽發(fā)空頭支票和遠期支票。七、加強支票背書轉讓管理,凡發(fā)生支票背書轉讓,出納人員務必填制《支票背書轉讓憑證》,如實記載背書支票人和受票人、金額、用途、經(jīng)手人、審核人,并將被背書支票復印件作為附件留存,編制記帳憑證轉帳。2會計人員工作職責會計工作是管理學校經(jīng)濟、執(zhí)行方針政策的一項重要工作,會計應努力做好以下工作:一、宣傳貫徹執(zhí)行《會計法》和各項財務制度、嚴格遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度,加強會計監(jiān)督,領導財務室同一切違法亂紀、弄虛作假行為作斗爭。二、負責編制財務計劃,定期檢查計劃執(zhí)行情況,做好財務分析,參與單位各項資金消耗的制定,為改善單位管理獻計獻策,當好參謀。三、加強資金管理,有計劃的組織資金和合理使用資金,負責資金調(diào)動,提高資金使用率。四、加強單位財產(chǎn)管理,配合有關部門定期組織對流動資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、債權債務進行清查、盤點、處理,確保單位資產(chǎn)安全完整。五、負責對收、付款憑證、賬冊、報表的審核,確保會計工作質(zhì)量。六、規(guī)范會計基礎工作,做到及時記帳、算賬、報帳,手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、科目運用得當、帳務記載清楚。七、組織全體人員參加繼續(xù)教育和開展自學,學習財會理論知識和新的會計法規(guī)、制度,不斷提高會計人員業(yè)務素質(zhì)。八、對違反財務制度和財經(jīng)紀律的財務收支有權不予辦理,并及時向單位領導或上級財會部門報告。九、做好會計資料的整理、保管,按會計檔案制度要求存檔。2財產(chǎn)保管員工作職責一、認真執(zhí)行學校財產(chǎn)保管和分發(fā)物品的各項制度、規(guī)定,堅持原則,保證供應,努力做好本職工作。二、物資購進入庫,要認真驗收數(shù)量、質(zhì)量,收取有關憑證,并分別登入種類帳冊,做到物帳清楚,防止差缺。三、添購各種物品要有計劃,要精打細算,并注意節(jié)約使用,既要有一定數(shù)量的庫存,又要防止積壓浪費。四、管好各類物品器材庫房,做到分類存放,整齊干凈,注意經(jīng)常查庫,防止霉壞散失。五、發(fā)出物品器材一定要按有關規(guī)定辦好領用手續(xù),做到帳目清楚,有據(jù)可查。凡非本職工作之物品可拒發(fā),必要時須經(jīng)主任批準。六、外借物品器材等,要查明用途,辦好借用手續(xù),并注意及時催還。如屬不當可拒借,重要物品外借需經(jīng)主任批準。七、定期盤庫結算,并及時向主任匯報。 八、做好聯(lián)系和指導各教室、各處室分保管員的工作,督促他們管好學校設備和財產(chǎn)。九、注意經(jīng)常巡檢、回收散置物品、物資、器材等。對于人為損壞丟失者,要抓緊追賠。2門衛(wèi)人員工作職責一、按規(guī)定時間堅守崗位,努力做好門衛(wèi)工作。二、準時開閉校門。上午7:00至晚5:30,除特殊情況或經(jīng)批準外,其它時間一律不開放。三、上班時間不準擅離職守,不準干私事。要按時分好報紙、雜志、信件、電報、匯票等,防止出差錯。急件和重要信件要及時送交本人。下班時做好交接班工作。四、加強門衛(wèi)安全工作,對來訪人員要檢查介紹信或工作證,填寫會客單,熱情接待,不得隨便放行,也不得刁難吵鬧。五、嚴格檢查攜出校門的公物與大件物品,無許可證明,不得帶出校門。六、搞好室內(nèi)和校門口的衛(wèi)生,天天打掃,保持整潔干凈。七、汽車出入校門時,要主動開關校門。非本校汽車出入時應問明情況,檢查是否載物。八、按照學校作息時間,開啟和關閉好班級及樓道的門。17 /
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