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正文內(nèi)容

80-02內(nèi)部質(zhì)量審核程序3-資料下載頁(yè)

2025-07-09 12:51本頁(yè)面
  

【正文】 善改進(jìn)的內(nèi)容;質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象。 由標(biāo)管辦文件管理員發(fā)放《質(zhì)量管理體系審核內(nèi)部報(bào)告》到各相關(guān)科室/部門(mén),作好發(fā)放記錄。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件編號(hào): 本:A/0頁(yè) 碼:7/7 對(duì)內(nèi)部審核中認(rèn)定的不合格,各有關(guān)部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》中相關(guān)的條款規(guī)定實(shí)施。 管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)部門(mén)所采取的糾正、預(yù)防措施的實(shí)施,進(jìn)行跟蹤檢查評(píng)審,評(píng)審由原審核員和審核組長(zhǎng)參加,評(píng)審結(jié)論記錄在《不合格報(bào)告》上。 評(píng)審結(jié)論認(rèn)為未達(dá)到預(yù)期效果時(shí),由責(zé)任科室/部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)重新執(zhí)行糾正、預(yù)防措施。,由內(nèi)審組長(zhǎng)交標(biāo)管辦文件管理員按《文件控制程序》中的相關(guān)條款進(jìn)行歸檔保存。,由管理者代表提供作為醫(yī)院管理評(píng)審的資料。6. 相關(guān)/支持性文件《文件控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《ISO 9001:2000版質(zhì)量管理體系—要求》 7. 質(zhì)量記錄 記錄編號(hào)記錄表格保存地點(diǎn)保存期限《年度內(nèi)審計(jì)劃》《審核實(shí)施日程》 《內(nèi)部審核檢查表》《不合格報(bào)告》 《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告》《不合格分布表》9 / 9
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