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正文內(nèi)容

內(nèi)部質量審核程序-資料下載頁

2025-07-07 12:55本頁面
  

【正文】 和預防措施處理單》中“不合格事實”欄,轉后勤管理部通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給工藝設計部,對其下一批來料進行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》。如果是供方的服務質量問題,則由綜合部填寫《糾正和預防措施處理單》,通知對方采取糾正措施,并跟蹤驗證其實施效果。 ,綜合部進行跟蹤驗證,并對實施效果的有效性進行評審,評審其能否防止類似不合格繼續(xù)發(fā)生,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。 ,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。 : 、市場分析、顧客滿意程度調(diào)查等; 、管理評審報告; 、預防、改進措施執(zhí)行記錄等。 以便及時了解體系運行的有效性、過程、產(chǎn)品質量趨勢及顧客的要求和期望;并在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中,及時收集分析各方面的反饋信息。 ,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急報告管理者代表,由管理者代表召集相關部門討論原因,訂出預防措施和責任部門,經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施的實施,綜合部對實施效果、有效性進行評審,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。4. 4 改進、糾正和預防措施實施控制及記錄 、糾正和預防措施實施過程中,管理者代表負責配置必要的資源,組織分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措施實施的過程。 《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》,記錄各次措施的發(fā)出時間、責任部門、完成時間及驗證結果。逾期未能完成者,管理者代表應組織責任部門進行原因分析,再次限期完成。 、糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》執(zhí)行。 、糾正和預防措施的相關記錄應作為下次管理評審的輸入之一。支持性文件 Q/ZSZS0208 《不合格控制程序》 Q/ZSZS0201 《文件控制程序》質量記錄 《改進計劃》 02 《糾正和預防措施處理單》 03 《改進、糾正和預防措施實施情況一覽表》13 /
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