【導(dǎo)讀】識,合理控制差旅費(fèi)開支,特制定本制度。本標(biāo)準(zhǔn)適用于吉奧集團(tuán)公司及下屬子公司。員工出差必須填寫《出差審批單》,由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可外出;《出差審批單》審批后交人力資源部、財務(wù)部各一份;《借款單》暫支款項(xiàng),憑《出差報告》及《出差旅費(fèi)報銷單》報銷出差費(fèi)用;未按程序辦理出差手續(xù)的,出差時間按曠工論處,并不予報銷任何費(fèi)用;補(bǔ)辦手續(xù),逾期按條款處理。各子公司總經(jīng)理及集團(tuán)分管副總裁由總裁審批;它地區(qū)為二類地區(qū)。副總經(jīng)理以上級別可選擇飛機(jī),其它級別一般情況下應(yīng)盡可能搭乘汽車或火車。本獎勵計算辦法以正式發(fā)票為準(zhǔn)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員按規(guī)定粘貼需報銷發(fā)票,填寫《出差報銷單》及《出差報告》;據(jù)列入差費(fèi)報銷,如有違反報銷規(guī)定者,予以雙倍扣罰。授權(quán)人批準(zhǔn)方可報銷。部門主管審核簽字,對支出事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性負(fù)責(zé);公司財務(wù)部相關(guān)審核人員對票據(jù)的有效性、合法性、合規(guī)性和準(zhǔn)確性進(jìn)行審核;有效被授權(quán)人批準(zhǔn);