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正文內(nèi)容

星光糖業(yè)有限公司能源管理手冊-資料下載頁

2025-04-17 22:31本頁面
  

【正文】 程的設計階段產(chǎn)生的相關文件、記錄進行匯總,交由節(jié)能辦保存。支持性文件:《法律、法規(guī)及其他要求識別和合規(guī)性評價控制程序》 能源服務、產(chǎn)品、設備和能源采購建立并保持《能源服務、產(chǎn)品、設備和能源采購控制程序》,加強對公司能源服務、產(chǎn)品、設備和能源采購活動的控制,確保采購活動滿足規(guī)定要求。、產(chǎn)品、設備的采購,由需求部門提出采購申請,明確采購依據(jù)、供應方資質(zhì)、型號或能效等級、適用法律法規(guī)及其他要求中的相關規(guī)定等。 、產(chǎn)品的采購,工程處負責設備的采購。采購部門應對供應方進行考察和評價。、產(chǎn)品和設備時,采購部門應對供應方提供的服務、產(chǎn)品和設備進行能源績效評價,選擇合適的供應方。評價的內(nèi)容應包括:、政策、標準及其他要求的符合性;、產(chǎn)品和設備與公司整個用能系統(tǒng)的匹配程度;、運行穩(wěn)定性;;、信譽、技術(shù)實力、經(jīng)驗等。、設備和產(chǎn)品時,采購部門應組織需求部門制定采購方案,應制定技術(shù)準則和方法,評估其在計劃的或預期的使用壽命內(nèi)對公司能源使用、能源消耗和能源效率的影響,形成采購意見報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。、產(chǎn)品和設備進行驗收,達到規(guī)定的標準要求才投入使用。,編制能源采購計劃,對供方評價、能源的采購標準或規(guī)范、能源計量和驗證、能源輸配和貯存的要求,以及能源質(zhì)量、可獲得性、成本結(jié)構(gòu)、環(huán)境影響和可再生資源等。公司定期對采購過程進行評價,以驗證其有效性,支持性文件:《設備》《能源》《計量》、測量和分析建立并保持《監(jiān)視和測量控制程序》,對決定能源績效的關鍵特性進行監(jiān)視、測量和分析,及時發(fā)現(xiàn)體系中的不足,并加以改進確保體系運行正常。、測量和分析的對象為決定能源績效的關鍵特性進行。關鍵特性至少包括:;;;、指標方面的有效性;。,由節(jié)能辦匯總,根據(jù)節(jié)能相關法律、法規(guī)及其他要求的規(guī)定,結(jié)合本公司的實際情況,編制公司測量計劃,報管理者代表審批。測量計劃內(nèi)容包括監(jiān)測對象、方式、監(jiān)測頻次、職責分工等?!侗O(jiān)視和測量控制程序》評價監(jiān)測結(jié)果,以驗證其與節(jié)能相關法律、法規(guī)、標準、其他要求及能源目標,指標、能源績效參數(shù)的符合性。,以及能源績效出現(xiàn)重大偏差時,上報管理者代表,執(zhí)行《不符合、糾正、預防措施程序》,分析不符合原因,采取糾正和預防措施。,可委托外部有資質(zhì)的監(jiān)測機構(gòu)進行監(jiān)視和測量。,計量處匯總,管理者代表審核批準。對監(jiān)視和測量所使用的設備和儀器按《監(jiān)視和測量控制程序》進行校準和檢驗,并予以妥善維護,以保證結(jié)果的可靠性,并保留相關記錄。支持性文件:建立并保持《法律法規(guī)及其他要求識別和評價程序》,定期評價適用節(jié)能相關法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況,以證實對能源方針中遵守法律法規(guī)和其他要求承諾的實現(xiàn)情況,促進體系的持續(xù)改進。,必要時可增加評價頻次。節(jié)能辦組織各部門共同進行合規(guī)性評價。、方法應明確,具體參照《法律法規(guī)及其他要求識別和合規(guī)性評價程序》、法規(guī)及其他要求的遵循情況進行自我評價。,對公司適用的節(jié)能相關法律、法規(guī)及其他要求的遵守情況進行總體評價。,對不符合的情況應按《不符合、糾正和預防措施程序》執(zhí)行。評價結(jié)果應提交管理評審。,以確保其有效性。支持性文件:《法律法規(guī)及其他要求識別和合規(guī)性評價程序》 《不符合、糾正、預防措施程序》建立并保持《內(nèi)部審核程序》,以判定體系是否符合預定安排和GB/T 233312012標準要求,是否得到正確的實施和保持,確保能源管理體系的符合性和有效性。,能源管理體系所覆蓋的部門和要素的審核頻率每年至少一次,其時間間隔不超過12個月,對特別重要的主要能源使用區(qū)域和以往審核結(jié)果情況,可增加審核頻率。,審核組長根據(jù)內(nèi)審計劃,按照《內(nèi)部審核程序》組織審核員實施內(nèi)審。,能夠開展審核工作,且與被審核活動無直接責任關系。,記錄所有審核活動的結(jié)果,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合開具不符合報告。審核組長根據(jù)審核結(jié)果匯總形成審核報告上報管理者代表。,并采取糾正措施和預防措施。,內(nèi)部審核資料作為管理評審和下一次內(nèi)部審核的輸入。審核結(jié)果和記錄由節(jié)能辦保存。支持性文件:《內(nèi)部審核程序》《不符合、糾正、預防措施程序》、糾正、糾正措施和預防措施建立并保持《不符合、糾正、預防措施程序》,對不符合進行調(diào)查和處理,采取有效的糾正和預防措施,避免不符合再次發(fā)生以及發(fā)生新的不符合。:、法規(guī)、標準的變更產(chǎn)生的不符合;、外部相關方的意見和合理建議;;;;。、內(nèi)審、管理評審與外部審核中發(fā)現(xiàn)不符合項,責任部門應立即制止不合格的延續(xù)。,責任部門應立即糾正。,責任部門應調(diào)查分析原因并采取糾正措施及預防措施,管理者代表負責組織跟蹤驗證,以避免不符合的重復發(fā)生。,獲取潛在不符合信息,責任部門應分析潛在不符合的原因,根據(jù)嚴重程度采取相應的預防措施以防止不符合發(fā)生。,以判斷措施的有效性。所采取的糾正和預防措施應與不符合所伴隨的環(huán)境影響嚴重程度相適應。,執(zhí)行《文件控制程序》并予以記錄。支持性文件:《不符合、糾正、預防措施管理程序》 《文件控制程序》建立并保持《記錄控制程序》,確保各種記錄符合標準要求,為能源管理體系的有效運行提供證據(jù)。 記錄產(chǎn)生于能源管理體系運行的各個環(huán)節(jié),各種能源記錄在各自的程序文件和作業(yè)指導書中進行明確規(guī)定。、填寫及時、內(nèi)容完整、準確,便于追溯。,應用標記劃去原記錄值,并寫上正確的記錄,更正的記錄通過簽名得到認可。,確定記錄的歸檔范圍,按規(guī)定時間向節(jié)能辦歸檔。保管方式(含硬拷貝或電子媒體)應標識明確、便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或損失?!队涗浛刂瞥绦颉芬?guī)定執(zhí)行。支持性文件:《記錄控制程序》建立并保持《管理評審程序》,定期進行管理評審,以保證能源管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。,其時間間隔不超過12個月,特殊情況需增加管理評審由總經(jīng)理決定。,匯總各部門提交的有關評審所需資料。:;;;;;;;;。,總經(jīng)理親自主持召開,管理者代表、各部門負責人以及相關人員參加,圍繞各項評審輸入內(nèi)容進行匯報和討論,并形成評審意見。:;;;,組織對能源管理體系的目標、指標和其它要素的調(diào)整;。,各部門實施與落實與本部門有關的評審決定和措施。 。支持性文件:《管理評審程
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