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審計(jì)管理辦法0111-資料下載頁(yè)

2025-04-15 06:04本頁(yè)面
  

【正文】 表決策性意見(jiàn)。 重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)監(jiān)核的監(jiān)核意見(jiàn)直接由負(fù)責(zé)監(jiān)核的內(nèi)審專責(zé)在相關(guān)決議文件上簽署意見(jiàn);并由負(fù)責(zé)監(jiān)核的內(nèi)審專責(zé)向?qū)徲?jì)委員會(huì)以《重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)監(jiān)核意見(jiàn)書(shū)》形式陳述詳細(xì)意見(jiàn);該意見(jiàn)書(shū)經(jīng)審計(jì)委員會(huì)批示意見(jiàn)后由審計(jì)部存檔。經(jīng)審計(jì)委員會(huì)認(rèn)定的監(jiān)核意見(jiàn),如確認(rèn)該項(xiàng)業(yè)務(wù)決策程序或決策依據(jù)不符合集團(tuán)有關(guān)規(guī)定,有損集團(tuán)利益或涉嫌違法的,該決議不能生效。6外部審計(jì)管理 由審計(jì)委員會(huì)挑選合格的外部審計(jì)機(jī)構(gòu),報(bào)董事會(huì)審議批準(zhǔn); 頁(yè):10此句話與上一條是否可以合并?審計(jì)委員會(huì)制定外部審計(jì)工作計(jì)劃,組織外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì); 審計(jì)委員會(huì)向被審計(jì)部門發(fā)布《審計(jì)通知書(shū)》,說(shuō)明審計(jì)內(nèi)容、時(shí)間及其他準(zhǔn)備工作事項(xiàng)和具體審計(jì)工作配合的要求; 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)實(shí)施審計(jì)。審計(jì)人員可采取審查憑證、賬表、文件,檢查現(xiàn)金、實(shí)物,向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施。審計(jì)中應(yīng)做好工作底稿,記錄審計(jì)過(guò)程,各種旁證材料都應(yīng)齊全,做好調(diào)查記錄并有相關(guān)人員的簽名蓋章; 審計(jì)過(guò)程中審計(jì)部的內(nèi)審人員應(yīng)予以工作配合和協(xié)調(diào)。 審計(jì)中如有爭(zhēng)議,外部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)如實(shí)向?qū)徲?jì)委員會(huì)反映,必須依法有據(jù),實(shí)事求是提出解決方法; 每項(xiàng)審計(jì)工作最遲不得超過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工作結(jié)束后兩星期提交審計(jì)報(bào)告; 審計(jì)報(bào)告的要求:事實(shí)清楚;數(shù)據(jù)確實(shí);依法有據(jù);建議恰當(dāng); 外部審計(jì)機(jī)構(gòu)提出審計(jì)報(bào)告,作出審計(jì)結(jié)論及審計(jì)處理意見(jiàn),提交給審計(jì)委員會(huì); 審計(jì)委員會(huì)審核審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)處理建議,上報(bào)董事會(huì)裁定; 由董事會(huì)下達(dá)審查處理決定。被審部門或個(gè)人自接到審查處理決定15天內(nèi),可向公司提出書(shū)面復(fù)審申請(qǐng),闡明對(duì)審計(jì)結(jié)論或處理意見(jiàn)的異議及依據(jù),經(jīng)審計(jì)委員會(huì)組織仲裁聽(tīng)證會(huì),()可要求外部審計(jì)機(jī)構(gòu)復(fù)審; 每個(gè)審計(jì)報(bào)告及工作底稿附件等必須在一個(gè)月內(nèi)整理裝訂成冊(cè),交審計(jì)部歸檔備查。7. 審計(jì)結(jié)果的評(píng)價(jià)與獎(jiǎng)懲,在審計(jì)完成后兩個(gè)星期內(nèi)提出相應(yīng)的評(píng)價(jià)建議和獎(jiǎng)懲建議。 對(duì)于被審計(jì)單位中工作努力、業(yè)績(jī)突出的人員,由審計(jì)委員會(huì)提出獎(jiǎng)勵(lì)建議,報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)行執(zhí)行。 對(duì)于有下列行為之一的被審部門和個(gè)人,根據(jù)情節(jié)輕重,由審計(jì)委員會(huì)提出各類處罰建議,報(bào)總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行: 拒絕提供有關(guān)文件,憑證、賬表、資料和證明材料的,扣罰當(dāng)月工資; 阻擾審計(jì)人員行使職權(quán),抗拒、破壞監(jiān)督檢查的,扣罰當(dāng)月工資; 弄虛作假,隱瞞事實(shí)真相的,扣罰1000元—5000元的罰款; 拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的,扣罰1000元—5000元的罰款; 打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的,扣罰1000元—5000元的罰款; 內(nèi)部審計(jì)人員的工作失職或重大審計(jì)差錯(cuò),扣罰1000元—5000元的罰款。 8. 附件:內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)內(nèi)審[ ]字簽發(fā): 集團(tuán)公司各部門、各控股子公司:根據(jù)集團(tuán)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn),審計(jì)部將于近期內(nèi)對(duì)你單位進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作,具體審計(jì)時(shí)間和計(jì)劃將在審計(jì)開(kāi)始前一周通知,請(qǐng)?jiān)诮拥綄徲?jì)部通知的具體審計(jì)時(shí)間和計(jì)劃后盡快完成準(zhǔn)備工作并提前進(jìn)行工作安排。請(qǐng)各有關(guān)部門和控股子公司對(duì)審計(jì)部工作予以協(xié)助。審計(jì)
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