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公司內(nèi)部審計管理制度-資料下載頁

2025-04-12 01:15本頁面
  

【正文】 范圍:;;、審計工作底稿和審計證據(jù);;、批復和意見;;、申請復審報告;;。第十八條審計檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。第九章獎勵與處罰第十九條審計人員對被審計單位的人員之遵紀守法、效益顯著行為向總經(jīng)理提出各類獎勵建議。第二十條審計人員對下列行為之一單位和個人,根據(jù)情節(jié)輕重,向總經(jīng)理提出各類處罰建議:、憑證、帳表、資料和證明材料的;,抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;、隱瞞事實真相的;;。新晨范文網(wǎng)第二十一條對有下列行為的審計人員,根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰:;、徇私舞弊的;,給公司造成重大損失的;。第二十二條對審計過程的以上行為,構成犯罪的,提請司法機關依法追究刑事責任。第十章附則第二十三條本辦法由審計(財務)部門解釋、補充,經(jīng)公司董事會通過頒行。- 8 -
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