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正文內(nèi)容

某農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行財務管理暫行辦法-資料下載頁

2025-04-09 00:48本頁面
  

【正文】 不得預提。第三十八條 本行對各機構實行成本收入比考核。各機構應當合理安排當期各項費用支出,并與當期收入相匹配。第三十九條 收入和支出應當在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算,不得坐支,不得設立賬外賬;收入和支出必須合法合規(guī);損益應當真實、完整和準確。嚴禁各機構私設賬、庫和賬外經(jīng)營。第四十條 本行實行穩(wěn)健的利潤分配政策。利潤分配要符合有關政策法規(guī)和本行《章程》的要求,既要保證股東合理和穩(wěn)定的股利回報,又要考慮本行發(fā)展需要。第八章 財務報告與財務考評監(jiān)督第四十一條 財務報告是本行財務狀況和經(jīng)營成果的綜合反映、是檢查政策執(zhí)行、考核計劃、財務分析、指導業(yè)務開展的重要根據(jù),必須做到準確、及時、真實、完整。本行根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務報告條例》、《企業(yè)會計準則》、《商業(yè)銀行信息披露辦法》等規(guī)定定期編制財務報告。第四十二條 本行對外報送的財務報告由總行統(tǒng)一匯總和編制,并按規(guī)定對外報送和公布。第四十三條 本行各級分支機構應根據(jù)總行要求定期編制各類財務報表、內(nèi)部管理報表、統(tǒng)計報表以及專項財務報告等,并及時上報。第四十四條 本行各級分支機構編制上報的財務報表必須做到數(shù)字準確、內(nèi)容完整。各機構負責人對本機構財務報表的真實性和完整性負責。第九章 財務檢查第四十六條 本行各機構應接受國家相關監(jiān)管部門的外部監(jiān)督。第四十七條 本行建立對各機構以及分機構內(nèi)部的財務檢查制度,加強內(nèi)部財務檢查,嚴格獎懲制度。財務檢查的方式包括自查、組織交叉檢查等;檢查可以是重點檢查或全面檢查。第四十八條 本行通過財務檢查,對認真執(zhí)行財務制度,在降低成本、節(jié)約開支、增加收入、提高效益方面有顯著成績的,給予表揚和獎勵。對財務管理混亂、損失浪費嚴重,以及嚴重違反財經(jīng)紀律的,給予相應的懲罰,直至追究行政或法律責任。第四十九條 建立重大監(jiān)督事項報告制度。各機構應定期或不定期向總行報告本機構的財務狀況和經(jīng)營過程中的重大問題。總行對全行經(jīng)營過程中的重大問題按規(guī)定向董事會或股東大會報告。第十章 附 則第五十條 本辦法未盡事宜適用本行《章程》,并按國家法律法規(guī)執(zhí)行。第五十一條 本辦法的解釋權屬于本行董事會,修改補充亦同。第五十二條 本辦法經(jīng)本行董事會批準后實施。11 / 12
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